>

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 



>

Dodano:
1
Komentarze
1 Ketadorota Dodano: 2010-05-07, 11:03
Biegła poza umową kazała podpisać szefowi liste róznych oświadczeń. Czy to dopuszczalne....
2 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:22
Zapraszamy do składania propozycji tematów szkoleń podatkowych, które chcieliby Państwo zobaczyć na portalu.
3 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:23
Zapraszamy do składania propozycji tematów szkoleń z rachunkowości, które chcieliby Państwo zobaczyć na portalu.
4 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:23
Artykuły: jakich tematów brakuje, o czym chcielibyście poczytać?
5 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:28
26 maja 2010 portal Taxfin.pl organizuje konferencję nt.: Ceny Transferowe po kryzysie - jak uniknąć zarzutu transferu zysków? szczegółowe informacje na: www.taxfin.pl/konfernecje Serdecznie zapraszamy!
6 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:29
7 Redakcja Portalu Dodano: 2010-05-07, 12:29
Newsletter - wasze opinie?
8 Anna W Dodano: 2010-05-10, 10:11
czytam rózne opracowania o odpisach i zastanwiam sie cały czas nad tymi procentami. Wiem to w polityce powinno byc napisane ale.... jakie macie doswiadczenia???
9 Anna W Dodano: 2010-05-10, 10:13
gdzieś czytałam o koniecznosci doliczania do przychodu pracowanika wartosci szkoleń - nie moge znaleźć tej zmiany w prawie, czy juz art 21.1.90 PIT nie obowiązuje????
10 Ketadorota Dodano: 2010-05-14, 10:11
Znajoma ostatnio opowiedziała mi taki przypadek os fizyczna wynajmowała działkę, na której pobudowano magazyn - po zakończeniu umowy nie nakazała rozbiórki tego magazynu ( dopuszczalne z punktu widzenia KC) i co ... czy powstanie u niej przychód podatkowy w wartosci rynkowej tego magazynu.....
11 Kazik01 Dodano: 2010-05-24, 10:06
Poniesione zostały nakłady na wymianę urządzenia, które jest elementem linii produkcyjnej. Starego nie opłacało się remontować. JAk nalezy wymianę urządzenia ująć - remont, nowy środek trwały. Nowe urzadzenie jest wg nowej technologii ale nie powoduje to dodatkowych korzyści dla firmy????
12 Andrzej12 Dodano: 2010-05-24, 10:12
tworzymy fundusz - czy wypłacać dofinansowanie do wczasów mozemy tylko wtedy gdy pracowanik idzie na 14-dniowy urlop????
13 Andrzej12 Dodano: 2010-05-24, 10:26
czy trzeba skorygowac pita 36 za 2009 r jesli zanizono zaliczkę w kwietniu 2009. Roczny został podatek rozliczony dobrze Jak to poprawić?
14 dassy Dodano: 2010-06-14, 08:49
Po dzisiejszej publikacji, a przede wszystkim orzeczeniu NSA, nie wiem już sama jak odliczać VAT od samochodów. czyli korekta wcześniej odliczonego vat od samochodów z kratką? :((
15 dassy Dodano: 2010-06-14, 08:52
a co z pakietami medycznymi? doliczacie do przychodu tylko na bieżąco, czy też może korygowaliście ostatnie 5 lat?
16 AgnieszkaKA Dodano: 2010-06-14, 08:54
Otrzymaliśmy od dostawcy unijnego notę kredytową, którą kontrahent uznał nas za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupów w roku 2009. Czy powinniśmy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT? Interpretacje w tej kwestii są bardzo różnorodne.Proszę o poradę
17 japa Dodano: 2010-06-14, 10:52
Pracownik został oddelegowany do Kuwejtu za miesiąc będzie to 183 dni. Ponieważ Polska nie ma podpisanej umowy dotyczącej ZUS będę odprowadzała nadal składki w Polce a co z podatkiem ? - czy nadal go pobieram ? jeżeli tak to czy odprowadzam go do Polskiego U.S ? bo przecież w Kuwejcie nie ma podatków.
18 japa Dodano: 2010-06-14, 10:52
Pracownik został oddelegowany do Kuwejtu za miesiąc będzie to 183 dni. Ponieważ Polska nie ma podpisanej umowy dotyczącej ZUS będę odprowadzała nadal składki w Polce a co z podatkiem ? - czy nadal go pobieram ? jeżeli tak to czy odprowadzam go do Polskiego U.S ? bo przecież w Kuwejcie nie ma podatków.
19 bonyszk43 Dodano: 2010-06-15, 12:39
Czy wydane inkasentowi bilety opłaty targowej należą do aktywów jednostki wydającej ,czy podlegają spisowi i wycenie na koniec roku
20 zofia kukulska Dodano: 2010-06-15, 12:55
Firma wystawiła, zaksięgowała i wysłała fakturę kontrahentowi za przestój samochodu podczas rozładunku. Kontrahent nie zaakceptował tej faktury z pewnych względów i odesłal oryginał w/w fakturę bez księgowania do firmy. Firma wyraziła zgodę na anulowanie tej faktury.Pytanie czy firma może anulować fakturę przez skreślenie odesłanego oryginału i kopii z adnotacją anulowano, czy musi wystawić korektę do tej faktury,wysłać do kntrahenta i czekać na zwrot potwierdzonej kopii, jeśli kontrahent nie zgadza się na powyższe rozwiązanie tłumacząc, że odesłał oryginał i korekty nie przyjmie? Proszę o podpowiedź ,jak prawidłowo, prawnie rozwiązać ten problem.
21 zofia kukulska Dodano: 2010-06-15, 13:36
Firma wykonała usługę budowlano - montażową w miesiącu maju.Protokół wykonania robót budowlano-montażowych sporządzono na koniec miesiąca maja z datą 31 maja i przesłano do kontrahenta .Kontrahent podpisał protokół odbioru robót wystawiony 31 maja 10 czerwca.Firma wystawiła po pdpisaniu protokołu fakturę dla kontrahenta 12 czerwca. W którym miesiącu powstanie przychód podatkowy,a w którym powstanie obowiązek zapŁaty podatku VAT?
22 Redakcja Portalu Dodano: 2010-06-15, 13:54
Zapraszamy do składanie propozycji tematów szkoleń, które chcieliby Państwo zobaczyć na portalu.
23 Redakcja Portalu Dodano: 2010-06-15, 13:59
Już od września ruszają kursy przygotowujace do egzaminów na biegłego rewidenta! Zapraszamy na www.biegly-rewident.org!
24 821 Dodano: 2010-06-15, 14:16
Witam, otrzymałam FV za usł.cateringowe ze stawką 7% oraz z nr PKWiU 55.52.1. Mam wątpliwości czy usł.cateringowe opodatkowane są stawką 7% (nie mogę znaleźć w załączniku nr 3 ustawy o VAT usł.cateringowych). Proszę o pomoc.
25 basiar Dodano: 2010-06-16, 11:25
wykonuję usługi budowlane i rozliczam Vat na zasadach ogólnych , równoczesnie prowadzę auto handel sprzedaż samochodów na fakturę Vat Marża. Czy mozna prowadzić jedną ewidencje Vat na zasadach ogólnych i vat marża,. Czy powinny być dwie odrębne ewidencj. W jaki sposób powinnam opisywać faktury sprzedaży Vat marża.
26 jolniem Dodano: 2010-06-16, 12:36
Jako biuro podróży organizujemy imprezy turystyczne z wykorzystaniem własnego transportu ( 2 autokary turystyczne.) Zgodnie z art. 119 u.p.t.u świadczymy usługi podatkowane systemem VAT marża. Organizując świadczenie turystyczne np. do Niemiec zakupujemy świadczenia (gastronomiczne, noclegowe, wstępy) na terenie Uni a do przewozu uczestników wykorzystujemy własny transport autokarowy. Dużą kontrowersję budzi fakt iż jako przewoźnik pasażerów zobowiązani jesteśmy do odprowadzania (przekazania) podatku VAT od przejechanych kilometrów na terenie uni (np. w Niemczech) do Urzędu Skarbowego w Niemczech a cała usługa turystyczna podlega opodatkowaniu w kraju. Np. Organizując wycieczkę do Niemiec pokonujemy trasę na terenie kraju i na terenie Niemiec, tam korzystamy również z usług hotelowych, gastronomicznych Całość zakupionych usług obcych jest rozliczona jako VAT marża a usługa własna jako część kompleksowej usługi turystycznej jest opodatkowana stawką 22%. W konsekwencji płacimy podatek vat od usług własnych i od przejechanych kilometrów na terenie Niemiec. Jeżeli byśmy świadczyli tylko przewóz osób to ta sytuacja jest uregulowana i na terenie kraju obowiązuje stawka 7% a część dotycząca Niemiec określona jest jako nie podlegająca opodatkowaniu gdyż VAT zostaje zapłacony na terenie innego państwa członkowskiego. Art. 119 u.7 mówi tylko o stawce 0% dla usług świadczonych poza Wspólnotą W związku z tym mam pytanie czy jest jakieś rozwiązanie tej kwestii czy są jakieś szczególne warunki opodatkowania unikania podwójnego opodatkowania?
27 Quintospzoo Dodano: 2010-06-16, 14:06
Prowadzę działalność gospodarczą. Mam konto w PLN oraz EUR. Na transakcje zagraniczną potrzebowałem walutę EURO. Dokonałem wpłaty własnej na konto walutowe ze środków, które przewalutowałem z PLN odkładałem przez okres kilku lat i niestety nie posiadam żadnych dowodów z kantorów. W jaki sposób w PKPIR rozliczyć róznice kursową od tej wpłaty i jaki kurs zastosować?
28 rafal7 Dodano: 2010-06-16, 19:36
Witam,wystawiłem fakturę sprzedaży,na której data sprzedaż to końcowka maja a data wystawienia to 9 czerwca,jak tę fakturę ująć w księgach? Przychody i VAT do czerwca ?
29 Andrzej12 Dodano: 2010-06-17, 20:25
A co ze szkoleniami - o co chodzi z tymi odrębnymi przepisami i wyrokiem TK
30 kowal Dodano: 2010-06-18, 08:44
jak podchodzicie do kwestii pakietu medycznego opłacanego przez pracodawcę. Jest to dochód pracownika, czy nie? wczoraj prasa pisała, że zaczynają się kontrole.
31 zofia kukulska Dodano: 2010-06-18, 12:59
Firma wystawiła 30 kwietnia fakturę za usługi budowlano-montażowe wykonane w m-cu kwietniu, zaksięgowała, wysłała do kontrahenta, rozliczyła podatkowo. W dniu 18 czerwca otrzymała od kontrahenta do potwierdzenia notę korygującą datę wystawienia tej faktury z 30.04. na 12.05.br. nie zna podstawy zmiany tej daty, być może chodzi o protokół wystawiony z datą 30 kwietnia odbioru robót a podpisany w maju przez inwestora. Czy można w tym przypadku korygować datę wystawienia faktury notą korygującą? Proszę o opinię Państwa w tej sprawie Czy
32 821 Dodano: 2010-06-18, 22:37
Mamy podpisaną umowę leasingu. Klient chciał zapłacić z góry za 12 miesięcy. Nasz dział handlowy wyraził na to zgodę. Mam problem z rozpoznaniem przychodu. Czy powinnam co miesiąc kwotę netto dodawać wyliczając CIT czy powinnam rozpoznać przychód w momencie kiedy klient z góry zapłacił za 12 miesięcy.
33 821 Dodano: 2010-06-18, 23:51
W firmie podpisywanych jest bardzo dużo umów (różnych). Zgodnie z KRS osobą reprezentującą jest Prezes. Umowy podpisywane są przez Dyrektorów, którzy mają tylko zwykłe upoważnienia podpisane przez Prezesa. Czy takie upoważnienia nie powinny być potwierdzone notarialnie albo jakiś odpowiedni zapis w KRS, że Dyrektorzy mogą podpisywać dokumenty w imieniu spółki? Czy te umowy w ogóle mają moc prawną?
34 basia102 Dodano: 2010-06-20, 18:37
Czy abonament medyczny w kwocie 130 zł miesięcznie za pracownika, przy proporcji 80 zł na medycynę pracy, a 50 zł na dodatkowe świadczenia medyczne może być zakwestionowany przez US.
35 basia102 Dodano: 2010-06-20, 18:42
Jakie konsekwencje może ponieść osoba fizyczna za umieszczanie na fakturze Vat adresu miejsca prowadzenia działalności (jedyne miejsce prowadzenia działalności) zamiast adresu zamieszkania (podanego w VAT-R. Czy osoby, które są w posiadaniu takich faktur mogą mieć zakwestionowane odliczenie z nich Vat naliczonego?
36 821 Dodano: 2010-06-20, 22:49
Witam, 1). Co mam zrobić w sytuacji kiedy faktura zaliczkowa nie zawiera wszystkich elementów, o których mowa w § 10 ust. 4 Rozporządznia MF z 28.11.2008r.? Niestety nasze faktury w treści zawierają tekst typu: "zaliczka zgodnie z przelewem". Czy taki błąd powinnam naprawić poprzez wystawienie faktury korygującej - korygującej treść, a mianowicie uzupełnić o elementy z punktów 6 i 7 § 10 wspomnianego rozporządzenia? 2). Pan Radosłam Żuk wspomniał, że za wadliwe FV podatnik podlega karze grzywny zgodnie art.62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zapoznałam się z treścią tegoż artykułu. Grzywna wynosi 180 stawek dziennych. W jaki sposób mam wyliczyć stawki dzienne? 3). Do końca nie zgodzę się z Panem Radosławem, że po wystawieniu faktury zaliczkowej na 100% § 10 ust. 6 mówi o tym, że nie powinno się wystawiać faktury "0". Ten § ja rozumiem inaczej, że mogę wystawić w terminie np. 10. dniu, że nie obowiązuje mnie w takich przypadkach termin 7.dniowy. 4). Skoro mowa o 100%. zaliczkach, to jak orzecznictwo i sądy rozpoznają z kolei przychód w PDOP? Czy to prawda, że jeżeli zaliczka obejmuje 100%, to w tym momencie powinnam rozpoznać przychód? i czy powinnam w zamówieniu/umowie wpisać tekst typu, że kwota transakcji może ulec zmianie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
37 zofia kukulska Dodano: 2010-06-21, 13:50
Firma zamierza zakupić koszulki dla pewnej drużyny piłkarskiej z logo firmy, która podczas meczu będzie występować, grać w tych koszulkach a zarazem reklamować firmę. Ponadto zamierza opłacać składkę do związku piłkarskiego za tę drużynę . Na potwierdzenie wpłaty otrzyma fakturę i będzie mogła zamieścić swój baner na boisku piłkarkim. Jak zaksięgować koszty ( na jakich kontach)poniesione w tym celu przez firmę. Drugie pytanie czy ten wydatek będzie kosztem podatkowym ? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
38 zofia kukulska Dodano: 2010-06-21, 13:56
Firma zamierza zakupić koszulki dla amatorskiej drużyny piłkarskiej z logo firmy, która podczas meczu będzie występować, grać w tych koszulkach a zarazem reklamować firmę, z tym ,że piłkarze amatorzy wynajmują sobie halę piłkarską sami,składają sie po parę złotych i opłacają jak chcą grać. Opłaty te chce im regulować firma, której jeden zawodnik amator jest jej pracownikiem . Na potwierdzenie wpłaty firma otrzyma fakturę i będzie mogła zamieścić swój baner na hali podczas amatorskich rozgrywek. Jak zaksięgować koszty ( na jakich kontach)poniesione w tym celu przez firmę. Drugie pytanie czy ten wydatek będzie kosztem podatkowym ? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Czy rozdanie koszulek nie będzie rodzić podatku od osób fizycznych po stronie zawodników, koszulki będą traktowane jako rozdanie gadżetów reklamowych z logo firmy.
39 japa Dodano: 2010-06-21, 15:33
Pracownik przebywa w Kuwejcie powyżej 183 dni - w Polsce otrzymuje wynagrodzenie na konto w euro . Polska firma podpisała umowę z firmą Niemiecką że daje fachowca w danej dziedzinie za określonym wynagrodzeniem które otrzymuje co miesiąc wystawiając fakturę ( Niemcy) Następnie Niemcy wysłali go do pracy do Kuwejtu jako przedstawiciela swojej firmy. Czy pracownik podlega podatkom w Polsce ? a co w takim razie z ZUS-em po 183 dniach pobytu w Kuwejcie ?
40 weronka Dodano: 2010-06-22, 10:38
pierwszy raz liczę liste płac nauczycieli. W okresie wakacyjnym wypłaca się nauczycielom wynagrodzenie urlopowe. czy wypłacić na pierwszego wynagrodzenie ze stałych plus średnia ze zmiennych ? czy moze jak standardowo z listy płac: na początku miesiąca stałe, a na końcu średnią ze zmiennych (nadgodzin i doraźnych) ?
41 weronka Dodano: 2010-06-22, 10:41
co sądzicie o szkoleniach połączonych z wypoczynkiem np. Sopot, Zakopane itp. Zastanawiam się czy warto jechac na takie szkolenie, czy tez to tylko atrakcja turystyczna a nauki nie ma wcale ?
42 basia102 Dodano: 2010-06-22, 20:44
1. adres zamieszkania X 2. adres prowadzenia działalności gospodarczej Y 3. który z tych adresów należy umieszczać na fakturach Vat by były one wystawione prawidłowo? Jeden Urząd Skarbowy nie wie, drugi twierdzi że adres miejsca prowadzenia działalności. Co robić?
43 naturalna84 Dodano: 2010-06-23, 12:56
Witam, Mam problem dotyczący faktury dla brytyjczyka za usługę reklamową, który nie ma nr VAT-UE. Czy to będzie np? Jeśli tak to co z informacją podsumowującą?
44 hulot_sk Dodano: 2010-06-23, 20:14
Witam Jestem beneficjentem w programie 8.1, chciałbym powołać dyskusję nt prawidłowego rozliczania kosztów w sp z o.o. rozliczających projekt. Założenia są takie: Umowa określająca kwotę oraz harmonogram płatności( otrzymania zaliczki / refundacje ) została podpisana w maju 2010 Złożyłem wniosek o wypłatę zaliczki Podpisałem umowę najmu lokalu dla celów realizacji projektu. W miesiącu czerwcu jestem zoobowiązany (zgodnie z harmonogramem ) do wypłaty wynagrodzeni: - księgowość - kierownik projektu - asystent projektu Zawarłem umowy zlecenie na okres 6-mcy za w/w pracę Wszystkie wymienione wydatki są kosztami kwalifikowanymi refundowanymi w wysokości 85% jestem ciekawy waszej opinii nt księgowania w/w wydatków Osoby zainteresowane dyskusją proszę o odpowiedź
45 zofia kukulska Dodano: 2010-06-24, 12:56
Firma chce zakupić dla piłkarzy amatorów koszulki z logo swojej firmy, którzy będą podczas rozgrywek reklamowali w ten sposób firmę oraz chce pokrywać koszty wynajmu hali sportowej(za którą do tej pory zawodnicy sami sobie płacili z własnej kieszeni). Ponadto firma będzie miała możliwość ustawienia swojego banera na tej hali podczas rozgrywek.Nadmieniam, że nie posiada firma żadnej umowy z piłkarzami,że będą oni w zamian za to reklamować firmę, umowa ustna, bo nie są oni zrzeszeni w żadnym klubie itp., więc technicznie jest to nie możliwe. Na potwierdzenie wpłaty za halę otrzyma fakturę od właściciela tej hali, który nie ma nic wspólnego z piłkarzami amatorami, niezrzeszonymi w żadnym klubie sportowym itp. Oczywiście jak Państwo podpowiadali wcześniej w poruszonym temacie zaksięguje sobie fakturę i zakup koszulek w koszty reklamy firmy. Pytanie dotyczy czy po stronie firmy nie powstanie nieodpłatne świadczenie z tyt. reklamy- dochód, jeśli tak to w jakiej wysokości, i co z podatkiem Vat, czy należy to udokumentować fakturą wewnętrzną. Proszę o Państwa opinię na ten temat, ponieważ spotkałam się z różnymi rozwiązaniami tego problemu, co mnie w 100 procentach nie przekonuje do zmiany mojego rozwiązania.
46 anula1 Dodano: 2010-06-25, 18:22
w tym roku weszłam na pełną rachunkowość i niestety jeszcze nie opracowałam polityki rachunkowości, tzn. nie do końca, część mam. Moja prośba dotyczy jakiegoś wzoru dla osoby fizycznej. Informuję, iż pracuję na "4", mam różnice kursowe, ale wybrałam metodę podatkową, wiadomo - środki trwałe i magazyn - metoda FIFO.
47 dorota Dodano: 2010-06-28, 08:32
Witam, mam pytanie, czy osoba fizyczna zatrudniona na cywilnoprawnym kontrakcie menedżerskim, dojeżdżając codziennie do firmy która jest oddalona od miejsca zamieszkania 50 km może sobie naliczać delegacje...
48 IngaMakow Dodano: 2010-06-29, 20:03
jak rozwiązać taki problem? Spółka z o.o. w roku 2002 przyjęła do bilansu po stronie aktywów grunty, prawo użytkowania wieczystego, z jednoczesnym rozliczeniem międzyokresowym po stronie pasywów, zgodnie z zaleceniem M.F. aby prawo wieczyste w księgowaniu pozabilansowym trawiło do bilansu. Spółka przyjęła amortyzację na 40 lat. Wspólnicy na rok 2010 dokonali operatu szacunkowego prawa wieczystego gruntu i chcą podnieś jego wartość w bilansie za rok 2010. Czy jest to możliwe? W CIT nie jest to kosztem, natomiast w ustawie o rachunkowości jest, tylko że mowa o aktualizacji utraconej wartości aktywów. Może jest na ten temat napisane w MSR?
49 Ketadorota Dodano: 2010-06-29, 20:07
Czy zalane towary - wybiły wody gruntowe i podtopiło "trochę" magazynu mozna zaliczyć do KUP?
50 Ketadorota Dodano: 2010-06-29, 20:08
Gdzie na kontach pokazac wartość zalanych towarów - w SN czy w pozostałych operacyjnych?
51 Hestia Dodano: 2010-06-29, 20:35
gdzie zakwalifikować w KST - kosiarke spalinową - taka do trawnika
52 bartel Dodano: 2010-06-29, 20:43
Jakie składki od umowy zlecenia?
53 zofia kukulska Dodano: 2010-06-30, 09:33
Szanowna Redakcjo zachęcacie do zadawania pytań, lecz nie odpowiadacie na wszystkie pytania. Czyżby niektóre zadawane pytania przez uczestników, były na tyle trudne, że żaden z ekspertów Państwa mam na myśli prawników, biegłych księgowych itp. nie zna rozwiązania danego problemu. Ja do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące nieodpłatnych świadczeń, chciałam poznać przyczynę braku odpowiedzi?, bo zastanawiam się czy jest sens zadawania następnych pytań skoro Państwo nie odpowiadacie.
54 MonikaKrys Dodano: 2010-06-30, 19:08
Firma organizuje wycieczke-znaczy przejazd autokarem nad morze na 1 dzień. bedzie wystawiona f-ra na kwotę 1500 zł. Zapisali się pracownicy z rodziną w sumue 40 osób. Jak zaksięgować ? Czy mogę z ZFŚS?
55 Kazik01 Dodano: 2010-06-30, 19:38
jak należy ując koszty związane z wyjazdem integracyjnym?
56 821 Dodano: 2010-07-01, 11:11
Witam, muszę wystawić refakturę na kontrahenta z DE za noclegi i konsumpcję. Zgodnie z art.28 a-o miejcsem opodatkowania jest w miejsce, w którym są faktycznie wykonane, zgodnie z art. 19 a i b obowiązek powstaje z chwilą wykonania tych usług, ale mam problem z przyjęciem podstawy - przychylam się do netto - pomimo, że VAT-u w z jednej i drugiej usługi nie mogę odliczyć. Czy dobrze myślę?
57 Anna W Dodano: 2010-07-01, 19:35
jak zaksięgowac polisę OC i AC od prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej??
58 MonikaKrys Dodano: 2010-07-01, 19:43
Mam jeszcze jedno pytanie czy do faktury proforma robi się korektę. jak to w ogóle z tymi fakturami jest
59 japa Dodano: 2010-07-02, 10:31
myślę że w artykule dotyczącym odpowiedzi na moje pytanie pojawił się błąd - ostatnie zdanie " ..nie będzie podlegało ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu na terenie Polski" Polska nie ma podpisanej umowy z Kuwejtem dot.ubezpieczeń społecznych więc nie mogę zaprzestać odprowadzania składek - czy mam rację ?
60 adras Dodano: 2010-07-02, 13:44
w której grupie ująć nagrzewnicę indukcyjną i jaką stawką amortyzować?
61 iwonka2010 Dodano: 2010-07-02, 13:56
W spółce akcyjnej podjęto uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji pracowniczych. Zarząd będzie wypłacał tym akcjonariuszom wynagrodzenie. Czy spółka potrąca podatek czy każdy zapłaci go sam? Co z akcjonariuszami, którzy nie zgłoszą się w terminie?
62 Andian Dodano: 2010-07-02, 14:06
jak należy ując w ksiągach rachunkowych informacje o tym że wpólnicy nie podjeli uchwały o pokryciu straty. Tylko zatwierdzili sprawozdanie
63 Andian Dodano: 2010-07-02, 14:07
I jeszcze jedno - jak ująć stratę podatkową za zeszły rok w księgach spółka z o o nie jest badana
64 zofia kukulska Dodano: 2010-07-02, 14:22
Szanowna Redakcjo zapraszacie Państwo na Nowe Forum Portalu, gdzie istnieje możliwość zadania pytania autorowi artykułów, prawnikowi, biegłemu rewidentowi i Redakcji Portalu. To prawda, pytanie można zadać, lecz odpowiedzi można nie otrzymać jak to ma miejsce w moim przypadku.Pytanie zadane dnia 24.06.2010 r. dotyczące nieodpłatnych świadczeń itd. pozostało bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego, mimo,że Państwo obiecaliście w dniu 30.06.2010 r. na forum,że jeszcze dzisiaj otrzymam odpowiedź. Doszłam do wniosku, że odpowiadacie Państwo na łatwe pytania, a te trudniejsze zostawiacie bez odpowiedzi, czyżby nie było u Państwa kompetentnej osoby- która by dysponowała fachową wiedzą w tej dziedzinie.
65 kasik146 Dodano: 2010-07-02, 16:29
Czy po 30 czerwca nadal można certyfikat na upk uzyskać bez egzaminu?
66 821 Dodano: 2010-07-04, 23:04
Zgodnie z at.28g ustawy o VAT miejscem opodatkowania w przypadku usług wystaw jest miejsce, gdzie faktycznie się odbywają. Skoro centrum pokazowe znajduje się na terenie Polski, to jak powinnam postąpić: 1). wystawić fakturę dla kontrahenta z DE bez VAT-u, a FV wewnętrzną nalczć VAT i odprowadzić do US; 2). wystawić fakturę dla kontrahenta z DE bez VAT-u, a FV wewnętrzną naliczyć VAT należny i naliczony i nic nie odprowadzam do US?
67 Anna W Dodano: 2010-07-05, 19:58
jak traktowac przy umowach zlecenia podróże służbowe
68 iza20100505 Dodano: 2010-07-06, 07:45
Bardzo proszę o informację, czy należy złożyć CIT-ST/A jeżeli pracownik w umowie o pracę jako miejsce pracy ma swój adres zamieszkania (inne województwo niż siedziba firmy). Rozumiem, że w świetle definicji na potrzeby CIT-ST jest to oddział i należy to wykaząć w CIT-ST. Zgodnie z interpretacją IPPBP/423-730/09-4/AS nie ma potrzeby w takiej sytuacji składania CIT-ST/A co wynika z treści formularza CIT-ST/A gdzie należy podać datę rozpoczęcia działalności a nie datę zatrudnienia pracownika, adres zakładu, nazwę pełną i skróconą oddziału. Z interpretacji tej wynika, że należy złożyć tylko CIT-ST, a CIT-ST/A tylko wtedy, gdy jednostka posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
69 turewa Dodano: 2010-07-06, 11:06
jaka jest procedura obniżenia kapitału w spółce jawnej-czy wystarczy uchwała wspólników, czy musi być akt notarialny
70 japa Dodano: 2010-07-06, 13:54
myślę że w artykule dotyczącym odpowiedzi na moje pytanie pojawił się błąd - ostatnie zdanie " ..nie będzie podlegało ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu na terenie Polski" Polska nie ma podpisanej umowy z Kuwejtem dot.ubezpieczeń społecznych więc nie mogę zaprzestać odprowadzania składek - czy mam rację ?
71 UlaK Dodano: 2010-07-07, 13:20
Na jakim koncie księgujecie paragony za przejazd autostradą? Usługi obce, opłaty i podatki czy pozostałe koszty rodzajowe?
72 zofia kukulska Dodano: 2010-07-07, 14:43
Spółka powołała w 2003 r. R.N. W protokole nadzwyczajnego zgromadzenia popełniono błąd napisano,że Kowalskiego powołał do RN wspólnik X,a Nowaka wspólnik Y, zamiast odwrotnie. W 2010 r. wspólnik X odwołał z członka RN Nowaka a na jego miejsce powołał Makowskiego, do czego nie miał uprawnień zgodnie z umową spółki, z której to wynika,że każdy ze wspólników założycieli powołuje jednego członka rady nadzorczej, a członek rady nadzorczej może zostać odwołany przez wspólnika, który go powołał.Protokół z 2003 r. wraz z innymi dokumentami znajduje się w KRS. W jaki sposób sprostować protokół z 2003 r., ponieważ SĄD odrzuci zmianę, którą Spółka chcze wnieść do KRS dot. składu R.N. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
73 821 Dodano: 2010-07-07, 23:22
Umowa wynajmu delegatury podpisana 1.07.2010r., protokół zdawczo-odbiorczy dopiero zostanie podpisany. Mam pytania: - ile dni mam na złożenie aktualizacji NIP-2; - czy powinnam liczyć od dnia podpisania umowy czy od dnia kiedy lokal bedzie już dla nas przekazany?
74 821 Dodano: 2010-07-13, 13:39
Czy usługa dojazdu, np.dojazd serwisanta do klienta w celu wykonania przeglądu czy naprawy urządzenia, dla celów podatkowych jest tożsama z usługą transportu? W przypadku usług transportowych mamy szczególne artykuły i paragrafy w ustawie i rozporządzeniu dotyczące fakturowania i rozpoznawania obowiązków podatkowych (patrz art.19 ust 13 pkt 2 ustawy oraz paragraf 11 ust. 1 rozporządzenia).
75 UlaK Dodano: 2010-07-20, 11:24
Czy najem samochodu osobowego jest kosztem w pełnej wysokości, czy tylko do wysokości tzw. kilometrówki?
76 turewa Dodano: 2010-07-23, 07:17
jaki jest termin rozliczania podatku vat i składania deklaracji
77 Eldopol Dodano: 2010-07-23, 13:08
Jaki powinien być vat na sprzedaż przez autora licencji na drukowanie artykułu w czasopiśmie?
78 821 Dodano: 2010-07-23, 13:58
Witam, zakupiliśmy samochód od osoby fizycznej, zapłaciliśmy PCC. Czy wartość samochodu podwyższam o kwotę podatku? Z góry dziękuję za podpowiedź.
79 atena Dodano: 2010-07-23, 15:20
Witam, czy ktoś z Was uczestniczył już w e-szkoleniu GIIF na temat zasad stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jak to wygląda w praktyce i jak zaliczenie?
80 naturalna84 Dodano: 2010-07-26, 13:21
Witajcie, Mam takie pytanie, otrzymałam fakturę VAT od kontrahenta, który jak się okazuje nie dokonał rejestracji do VAT. Wiem, że VAT nie powinnam z niej odliczyć, ale czy wydatek udokumentowany taką fakturą stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że kontrahent ten prowadzi działalność jako osoba fizyczna, posiada nr ew. dział. gosp. oraz REGON i zgłosił ten fakt do US.
81 a_nowi Dodano: 2010-08-04, 10:06
Osoba fizyczna posiadająca lokal w centr. miasta spisała umowę bezpł. użyczenia ww lokalu na siedzibę dla Stowarzyszenia nie prow. działalność gospodr. (org. pozarządowa, cele oświtowe statutowe). Czty w myśl ustawy o pdof powstaje dla osoby fiz. nie prow. dzialalność gospodarczą przychód do opodatkowania wg ceny rynkowej wynajmu?
82 fistaszek Dodano: 2010-08-04, 10:25
Witam! Czy jest już dostępny projekt zmian w ustawie VAT dotyczący obowiązujących stawek w 2011 roku ? Gdzie mogę go znaleźć ?
83 krakowska81 Dodano: 2010-08-05, 06:41
witam, jak z praktyki wygląda cały proces zostania biegłym rewidentem?? Znam wszystkie warunki formalne jakie trzeba spełnic, chodzi mi raczej o to czy ktoś zechce mnie przyjąć do zrobienia aplikacji, która jest niezbędna.
84 Iza Dodano: 2010-08-08, 10:44
Czy na fakturze wystawionej przez firmę ze Słowacji powinny znajdować się oznaczenia " Invoice WE" i czy każdy z uczestników musi podać NIP UE (polska firma jest nabywcą WNT i dostawcą WDT).
85 bonyszk43 Dodano: 2010-08-09, 08:52
Spółka zoo wydzierżawiła zasiane pole od innego podmiotu, ktory dzierżawi od wlaściciela . Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, w pierwszym roku wysokośc opłat z tytułu dzierżawy wynosi 50 % plonów. Czy spółka powinna wydzierzawione grunty i budynki ująć w księgach, czy tylko pozabilansowo wykazać??Co z amortyzacja budynków?
86 jolniem Dodano: 2010-08-10, 15:25
jeszcze raz wracam do tematu z dnia 16-06-2010r. Wyrok Sądu Administracyjnego nr.SA/Wr 816/07 jest naszym wyrokiem i usługa transportowa została zakwalifikowana jako część składowa całej usługi turystyki opodatkowana stawką 22%. Nie ma tam wzmianki o niemieckim podatku który jest faktycznie płacony - obliczony wg.przejechanych kilometrów i odprowadzony. W tym przypadku faktycznie musimy dwa razy płacić vat. Nasz urząd utrzymuje aby szukać zwolnienia z płaconego podatku w niemczech natomiast art. 28 ustawy o vat mówi o miejscu świadzcenia usługi przewozu pasażerów wg.miejsca gdzie odbywa sie transport, w dyrektywie UE też nie ma wzmianki, że jest możliwośc zwolnienia z vat przewozu pasażerów na terenie wspólnoty. Proszę jeszce raz przeanalizować nasz problem, być może jest jakieś inne rozwiazanie podwójnego opodatkowania usługi turystyki.
87 atena Dodano: 2010-08-12, 08:41
czy obligatoryjnie muszę być vatowcem świadcząc usługi transportowe (PKD49.41Z), czy mogę korzystać ze zwolnienia do 100tys. zł.?
88 patura82 Dodano: 2010-08-17, 15:05
Jednostka, firma deweloperska, zgodnie z polityką rachunkowości przyjęła, iż rozpoznaje przychód,koszt rachunkowy z momentem oddania mieszkania kupującemu (po podpisaniu protokołu przekazania). Mam pytanie techniczne - w jaki sposób rozpoznawać koszty, jeżeli mimo oddania już pierwszych mieszkań, trwają jeszcze prace budowlane ?? Czy wtedy takie koszty wrzucam już bezpośrednio w koszt wytworzenia (co z CIT?), czy mimo wszystko nadal ewidencjonuje je na koncie "6-produkcja w toku" ? Jeżeli przyjąć drugie rozwiązanie, w jaki sposób mam ustalać proporcję aby przy oddaniu ostatniego lokalu, na koncie "6" było 0zł.
89 dana1108 Dodano: 2010-08-17, 15:41
Doradca podatkowy na podstawie umowy świadczy spółce prawa handlowego usługi polegające miedzy innymi na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i na podstawie pełnomocnictwa podpisuje zeznania i deklaracje podatkowe. Organ podatkowy zakwestionował skutecznie zakwalifikowanie części zdarzeń gospodarczych do WDT co spowodowało nieprawidłowość danych ujętych w deklaracjach VAT-7 i znaczne w związku z tym uszczuplenie dochodów budżetu. Za ten czyn organ podatkowy chce obciążyć doradcę podatkowego skutkami wynikającymi z KKS. Spółka do księgowania przedłożyła doradcy następujące dokumenty: 1) potwierdzenie otrzymane od odbiorcy zagranicznego przyjęcia towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski, 2) kopię faktury, 3) specyfikację poszczególnych sztuk ładunku 4) umowę handlowa wiążącą strony 5) dokumenty bankowe potwierdzające wpływ należności z banku zagranicznego odbiorcy Na podstawie tychże dokumentów dokonano kwalifikacji zdarzeń gospodarczych jako WDT Dokumentów przewozowych (CMR) otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju nie przedkładano do księgowania ponieważ zgodnie z wiążącą strony umową sprzedaż była dokonywana na progu magazynu sprzedającego i całokształt procedur spedycyjnych odbywał się staraniem i na rzecz odbiorcy .W wyniku kontroli podatkowej ujawniono w spółce kilka kopii dokumentów odbiorcy (CMR) z których wynikało, iż towar został bezpośrednio przemieszczony przez odbiorcę do swego klienta na terytorium naszego kraju. Fakty te, znane spółce i mogące mieć wpływ na rodzaj dekretu nie były doradcy ujawnione w czasie księgowania i deklarowania operacji. Pytania: - jak się przed tym zarzutem bronić, - jakim zapisem w umowach na doradztwo podatkowe, w tym szczególnie na usługowe prowadzenie ksiąg uwolnić się od konsekwencji wynikających z KKS ( nieświadome ujęcie w ewidencjach i deklaracjach faktur fikcyjnych, zdarzeń gospodarczych nie mających miejsca w rzeczywistości itd.)
90 elemaz Dodano: 2010-08-17, 21:21
Mam wykształcenie średnie ekonomika i organizacja przedsiebiorstw i 6 lat pracy w ksiegowosci budzetowej jako referent .Pytanie: Jaki trzeba ukonczyc kurs aby prowadzic samodzielnie biuro rachunkowe.
91 elemaz Dodano: 2010-08-18, 06:41
Mam wykształcenie średnie ekonomika i organizacja przedsiebiorstw i 6 lat pracy w ksiegowosci budzetowej jako referent .Pytanie: Jaki trzeba ukonczyc kurs aby prowadzic samodzielnie biuro rachunkowe.
92 elemaz Dodano: 2010-08-18, 06:42
Mam wykształcenie średnie ekonomika i organizacja przedsiebiorstw i 6 lat pracy w ksiegowosci budzetowej jako referent .Pytanie: Jaki trzeba ukonczyc kurs aby prowadzic samodzielnie biuro rachunkowe.
93 elemaz Dodano: 2010-08-18, 06:45
kurs na ksiegowego
94 virgo Dodano: 2010-08-18, 14:23
Instytucja przyznająca dotację zakwestionowała dokument przyjęcia środka trwałego OT, na którym nie była wskazana stawka amortyzacji. Jakie elementy powinien obowiązkowo zawierać dokument OT oraz jaka jest podstawa prawna?
95 delfin13 Dodano: 2010-08-20, 10:16
Spółdzielnia, której własnością jest grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zamierza sprzedać działkę dla swojego członka. Wartość gruntu została ustalona na poziomie 35 tys. a zwrot kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na założenie mediów i inne prace gospodarcze na poziomie 90 tys. Sprzedaż działki (gruntu) zostanie dokonana w formie aktu notarialnego . A jak udokumentować zwrot kosztów dla Spółdzielni? Jak prawidłowo udokumentować tą sprzedaż?
96 elemaz Dodano: 2010-08-21, 13:47
testami na egzamin na certyfikat ksiegowy moj e-mail julia_stec@vp.pl
97 ibieni Dodano: 2010-08-23, 14:57
Otrzymaliśmy jako szkoła od Rady rodziców komputery do pracowni komp. Jak to zaksięgować? 013/760 i tyle czy jeszcze 400/072 i jaki paragraf na 400?
98 joanna_re@o2.pl Dodano: 2010-08-24, 10:07
Firma wzięła w leasing operacyjny sam. osobowy, wartość sam. przekracza 20.000Euro. Ubezpieczenie zawarł leasingodawca z ubezpieczycielem (na trzy lata)i ubezpieczenie LD przeniósł na LB ujmując je ratach leasingowych. Na fakturach, które otrzymujemy od LD podana jest łączna kwota bez rozbicia na ubezpieczenie.Jak rozliczyć ubezpieczenie stanowiące część opłaty leasingowej?
99 pinolowa Dodano: 2010-08-24, 10:36
proszę mi napisać do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć AGREGAT PRADOTWÓRCZY myslę, że do 4 ale nie jestem pewna. proszę o pomoc
100 saszanka Dodano: 2010-08-25, 11:26
101 atena Dodano: 2010-08-26, 10:24
w artykule napisano, że: "każde zawiadomienie o czynnym żalu jest składane przez sprawcę, a zatem przez osobę fizyczną. Nie spełni zatem swojej roli zawiadomienie o czynnym żalu składane w imieniu spółki, czy też w imieniu organu spółki (np. w imieniu zarządu). " kto w takim razie powinien napisać i podpisać czynny żal w spółce z o.o. aby było ono skuteczne -księgowy czy preses zarządu? Jak Wy to robiliście?
102 petrochemia Dodano: 2010-08-31, 15:42
Witam, mamy w firmie kompletnie zagmatwaną sytuację, a w związku z tym, że to w ogóle jedna z pierwszych transakcji międzynarodowych, księgowość całkiem wymięka. ;) Sytuacja przedstawia się następująco: Zakupiliśmy towar od firmy niemieckiej (fakturę mamy z Niemiec), towar jechał bezpośrednio z Finlandii do Polski - w cenie towaru jest zawarty koszt transportu (do firmy X, nie naszej). Teraz sprzedajemy towar kontrahentowi czeskiemu, ale towar nie opuszcza terytorium Polski, jedzie do polskiej firmy (X). Czy to jest transakcja trójstronna (towar nie opuszcza Polski)? Dodatkowo jest to wyrób akcyzowy (firma X ma skład podatkowy), kto płaci akcyzę? Jakie dokumenty powinna posiadać nasza firma w związku z tą transakcją? Jakie mamy obowiązki podatkowe?
103 zojka57 Dodano: 2010-09-01, 13:38
Czy ktoś może mi pomóc w ww. temacie Muszę wystawić fakturę a nie wiem jaki zastosować VAT i czy to mieści się w PKWiU 01.42.12 Z góry dziękuję za pomoc IZ
104 zojka57 Dodano: 2010-09-01, 13:46
Czy ktoś może mi pomóc w ww. temacie Muszę wystawić fakturę a nie wiem jaki zastosować VAT i czy to mieści się w PKWiU 01.42.12 Z góry dziękuję za pomoc IZ
105 JolantaP. Dodano: 2010-09-02, 14:50
Czy komplementariusz w takiej spółce może wpłacać pieniądze do firmy i wypłacać do woli? Czy na taką wpłatę potrzebne są jakieś dokumenty?
106 maua Dodano: 2010-09-02, 16:51
Witam, W skrócie: niedługo ruszamy z naszą internetową platformą, na której dostępne będą dla użytkowników testy z różnych dziedzin (j. obce, obsługa programów, IT, języki programowania, biznesowe etc.). Każdy test będzie można kupić via Internet, wypełnić i otrzymać wyniki. Płatności będą odbywały się via PayPal (lub podobny), obciążenie karty kredytowej, lub przelew. Kto będzie mógł kupić testy: 1. Użytkownicy w Polsce: firmy i osoby prywatne 2. Użytkownicy w UE: firmy i osoby prywatne 3. Użytkownicy spoza UE: firmy i osoby prywatne. Co prawda zasięgnęłam już języka w infolinii ministerstwa finansów, jednakowoż czuję w tym obszarze duży niedosyt i, co najważniejsze, nie chcę popełnić jakiegoś błędu przy wystawianiu faktur dla użytkowników za korzystanie z tych w/w testów. Rozumiem, że sprzedawane testy wraz z ich wynikami i opisem zalicza się do kategorii USŁUGA ELEKTRONICZNA. Proszę, skażcie mi, na błędy w moim rozumowaniu (nie jestem księgową, zatem zagadnienie nie jest bliskie memu sercu): usługa elektroniczna: Czyli: I tak muszę mieć do tego 4 rodzaje faktur: 1) dla osób fizycznych PL, UE, INNE(22% VAT) 2) dla firm z PL z NIP (22% VAT) 3) dla firm z UE z VAT UE (VAT NP = 0,00) *Transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatek VAT rozlicza nabywca. 4) dla firm poza UE z ...? NIP czy VAT UE (VAT 22%) *Transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatek VAT rozlicza nabywca. ______________________________________________________________ kurs waluty: waluta kurs waluty (nr tabeli NBP: Tabela kursów 170/C/NBP/2010 z dnia 2010-08-31 obowiązująca od dnia 2010-09-01 zob.: nbp.pl/kursy/kursyc.html ehm... czyli ten kurs np. EUR obowiązywałby gdybym dziś czyli 01-09-2010 wystawiała f-rę?) ______________________________________________________________ Dopytuję o to gdyż ma to znaczenie: nie każda firma w PL posiada VAT UE, a firmy z poza UE mają NIP? Poza tym muszę mieć jakieś wzorcowe f-ry, które będą się automatycznie generowały przez system zgodnie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika. A w ogóle to chyba Polska jako jedyna posiada tak zawiłe przepisy. _____________________________________________ Ale czy nie można tego księgować jak eksport usług i wówczas wszędzie mamy VAT 0%?????
107 aknowi Dodano: 2010-09-02, 20:22
Czy pożyczka od rodzica przelana na konto bankowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu pcc? (kwota powyżej 100tys)
108 gosiags Dodano: 2010-09-06, 19:56
Czy na zaległości na PFRON za lata 2006-2010 mogę utworzyć rezerwę w sierpniu i potem jak poznam dokładną kwotę przeksięgować na wynik z lat ubiegłych?
109 pf@wik.dzierzoniow.pl Dodano: 2010-09-08, 07:47
Firma Wodociągowo-Kanalizacyjna, produkująca biogaz jako produkt uboczny na oczyszczalni ścieków i wytwarzająca z niego energię elektryczną ( firma posiada koncesję na wytwarzanie energii), energię tą zużywa tylko na własne potrzeby, dotąd byliśmy zwolnieni z podatku akcyzowego od wytwarzanej energii oraz na biogaz jest stawka akcyzy 0( jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Celnymz zgodnie z ustawą o pod. akcyzowym) . Mam pytanie czy od 01.09.2010 zmiana wprowadza , że takie firmy od wytwarzanej energii rownież powinny płacić akcyzę ?
110 aleksandra2005 Dodano: 2010-09-12, 19:25
Witam! Mam taki problem. Mój tato prowadzi firmę numizmatyczną, która jest rozliczana przez biuro rachunkowe. Ostatnio zakupił monetę 'Wielkie bitwy-kruszyn"(nominał 10zł, metal:Ag 925/1000 i data wybicia 2010). Zakup był od firmy która rozlicza się z podatku Vat. Firma ta wydała fakturę Vat, w której wyodrębniono tą monetę z jej ceną jaka mój tato musi zapłacić, z tym, że nie wyodrębniono stawi za tą monetę,napisała tylko że zwolniona z Vat, w drugiej pozycji wyodrębniła koszt przesyłki ze stawką 22%. Dlaczego tak?. Od innych firm otrzymujemy faktury vat z nazwą tą samej monety i są one opodatkowane zawsze stawką 22%. Jedynie jeżeli zakupujemy monety z NBP to są one zwolnione z Vat łącznie z kosztam,i przesyłki. Czy możliwe ze faktura wystawiona przez tą firmę została źle wystawiona?
111 aleksandra2005 Dodano: 2010-09-12, 19:28
Witam! Mam taki problem. Mój tato prowadzi firmę numizmatyczną, która jest rozliczana przez biuro rachunkowe. Ostatnio zakupił monetę 'Wielkie bitwy-kruszyn"(nominał 10zł, metal:Ag 925/1000 i data wybicia 2010). Zakup był od firmy która rozlicza się z podatku Vat. Firma ta wydała fakturę Vat, w której wyodrębniono tą monetę z jej ceną jaka mój tato musi zapłacić, z tym, że nie wyodrębniono stawi za tą monetę,napisała tylko że zwolniona z Vat, w drugiej pozycji wyodrębniła koszt przesyłki ze stawką 22%. Dlaczego tak?. Od innych firm otrzymujemy faktury vat z nazwą tą samej monety i są one opodatkowane zawsze stawką 22%. Jedynie jeżeli zakupujemy monety z NBP to są one zwolnione z Vat łącznie z kosztam,i przesyłki. Czy możliwe ze faktura wystawiona przez tą firmę została źle wystawiona?
112 jolak1 Dodano: 2010-09-17, 23:49
Mam taki oto ZONG. Uprzejmie proszę o skorygowanie mojego toku rozumowania jeśli jest nieprawidłowy. Nie chciała bym popełnić błędu a jestem trochę jeszcze zielona w tych sprawach... Moja firma podpisała umowę na świadczenie usług informatycznych z firmą zarejestrowaną w Tunezji (więc poza UE). W zakresie umowy firma tunezyjska ulepsza wytworzone przez nas oprogramowanie oraz administruje zdalnie serwerem naszego klienta (outsourcing) u którego owe oprogramowanie jest zainstalowane. Otrzymujemy na te usługi od firmy tunezyjskiej co miesiąc dwie oddzielne faktury. Jedną na usługi w zakresie zdalnej administracji serwerem, drugą na usługi w zakresie oprogramowania (rozbudowy, modernizacje itp.). Faktury wystawione są w EUR w języku angielskim i nie mają VAT. Nasza firma jest podatnikiem VAT, rozliczamy się na zasadach ogólnych KPiR. Chciałabym mieć pewność, że otrzymywane faktury wprowadzę we właściwy sposób. Przyjmuję założenie (proszę poprawić jeśli się mylę) że miejscem świadczenia usługi w obu przypadkach jest PL. O ile w przypadku oprogramowania nie mam co do tego wątpliwości, to co do zdalnej administracji serwerem klienta nie wiem czy takie założenie jest poprawne…. A skoro miejscem świadczenia jest PL to mogę obydwie faktury traktować jako import usług. A więc przeliczam je na PLN według kursu średniego z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. Wystawiam fakturę wewnętrzną (nabywcą i odbiorcą jest nasza firma). Kwotą netto faktury jest ta przeliczona na PLN. Naliczam VAT 22%. VAT ten jednocześnie tytułem tej samej faktury wewnętrznej odliczam. Czyli VAT się zeruje, a kosztem jest przeliczona na PLN wartość usług. Naszemu kontrahentowi (temu u którego de facto działa nasze oprogramowanie i u którego znajduje się serwer administrowany przez firmę tunezyjską) wystawiam faktury VAT w PLN na zasadach ustalonych w odrębnej umowie. Proszę o komentarz czy takie postępowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli jest gdzieś błąd to uprzejmie proszę o wskazówkę. Trochę jestem jeszcze zielona w tych sprawach a w Internecie znalazłam wiele sprzeczności. Nie jestem też pewna czy w ogóle kontrahent tunezyjski może wystawić nam w świetle obowiązujących przepisów fakturę na administrację serwerem, który de facto nie jest naszą własnością oraz nie znajduje się w naszej siedzibie.
113 aleksandra2005 Dodano: 2010-09-18, 13:30
Dobry wieczór. Mam taki problem. Ponieważ mam firmę, która zajmuje sie sprzedażą perfum przez internet i nie tylko. Działamy od dwóch lat przez jakiś czas próbowałam sama ją prowadzić ale nie dawałam rady bo dochodziły nabycia importy dostawy....czarna magia. Przekazaliśmy nasze sprawy do biura rachunkowego. Do tej pory wystawialiśmy faktury sprzedażowe na osoby fizyczne jak i na firmy. Dodam że mamy kase fiskalna, na której dajemy tylko sprzedaż na osoby fizyczne które kupują u nas osobiście. Zaś faktury vat na firmy i osoby fizyczne wystawiamy całkiem osobno nie uwzględniając ich na kasie fiskalnej. Pani z biura powiedziała, że te faktury któe wystawiamy na osoby fizyczne musimy zaewidencjonować na kasie fiskalnej i paragon z kasy podłańczać do tej faktury, ale teraz mam problem bo nie wiem kiedy powstanie obowiązek podatkowy. Przykladowo my wysyłamy towar z fakturą a zapłata jest dopiero przelewem, dajmy ze za trzy dni albo za pobraniem. czyli data z faktury wyprzedzi datę z paragonu....jak to jest czy moge wystawiac paragony z taka sama data jak faktury, nawet jezeli jeszcze nie było zapłaty. Stosujemy metodę memoriałową może to ma jakis zwiazek. Do tego jak na fakturze jest podział na sprzedaz perfum i koszt przesyłki który my na początku pokrywamy a klient płaci za towar i przesyłkę, wiec jak to zrobic podczepic paragon pod fakturę. Na paragonie tylko uwzględnic towar, a koszt przesyłki którym obciązam klienta dam do pozostałych przychodów, ale czy wtedy moze tak byc ze na paragonie jest tylko towar a na fakturze ejszcze koszt przesyłki co łącznie daje wiekszą wartość faktury, mimo to ze osobno zaksięguje zfaktury tą przesyłkę? NIe mogę połączyc sprzedazy towary z kosztem przesyłki bo wtedy nie dam sobie do kosztów fraktór od kuriera gdzie opłacam przesyłki...
114 lasocka Dodano: 2010-09-30, 14:05
W 12.2007 r. kupiłam nieruchomość - nieużytkowany obiekt usługowo handlowy - zakup nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. W okresie od 01.2008 do dzisiaj wynajmuję obiekt i rozliczam się z podatku PIT - wybrałam zasadę opodatkowania dochodu.Nie prowadzę usług najmu w ramach zgłoszonej działalności gosp. Jestem płatnikiem podatku VAT jako osoba fizyczna. W koszatach ujmuję m.in. anoryzację nieruchomości, podatek od nieruch. oraz drobne koszty remontu obiektu. W 10.2010 r. planuję sprzedaż nieruchomości. Czy sprzedaż podlega opodatkowaniu 22% VAT? Czy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu PIT od dochodu ze sprzedaży (z uwzględnieniem po stronie kosztowej wartości netto niezamortyzowanego majątku), czy zryczałtowanym podatkiem 10%. Czy gdybym sprzedała obiekt po 5 letnim okresie posiadania i wynajmu przychód ze sprzedaży byłby zwolniony od opodatkowania?
115 agata_p89 Dodano: 2010-10-02, 09:05
Czy zgodnie z obowiązującym prawem mogę prowadzić księgi rachunkowe w oddziale/zakładzie położonym na terytorium innego państwa członkowskiego i w zakładzie położonym poza terytorium Wspólnoty?
116 MonikaKrys Dodano: 2010-10-05, 17:00
jak nalezy robijać pozostałe przychody i koszty operacyjne w jsfp - czy to na jedno czy na dwa konta
117 adamtax Dodano: 2010-10-06, 09:15
czy koszt firmy doradzającej przy uzyskaniu dotacji na nabycie ŚT uznajecie za element wartości początkowej takich środków ???
118 rossel1 Dodano: 2010-10-07, 08:39
Proszę o wyjaśnienie jaka faktyczna jest kwota limitu na prowadzenie ksiąg prachunkowych , gdyż źródło ISK podało 4.784.400,-, gdzie kurs euro podają 3,9870zł? a TAXFIN - 3,9465zł
119 MSI Dodano: 2010-10-10, 22:10
Jak zaksięgować koszty działalności pomocniczej w części dotyczącej sprzedaży na zewnątrz. Prowadzimy księgowanie na 4 i 5, wariant rachunku zysków i strat porównawczy. Część kosztu przypadającą na sprzedaż księgujemy Wn 709 - Koszt sprzedaży działalności pomocniczej i MA 535 - Koszt usług zewnętrznych wydziałów pomocniczych. Czy powinniśmy dokonać zapisu uszczelniającego - jeśli tak to jakiego? Proszę o pomoc.
120 MSI Dodano: 2010-10-10, 22:11
121 Barbar Dodano: 2010-10-11, 13:59
Proszę o pomoc.Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w/g pkd Usługi sptrzątania za granicą dokładnie w Danii .W/g jakieg stawki podatku od ryczałtu powinien sie rozliczać.
122 atena Dodano: 2010-10-11, 15:52
firma otrzymała dotację w kwocie brutto na zakup sprzętu w celu uruchomienia działalności gospodarczej. Dodatkowo przez 6 m-cy otrzymuje "zapomogę". Czy: zakup sprzętu, oprogramowania itp. ze środków tej dotacji są KUP (tzn.amortyzacja tego sprzętu)? Czy wydatki do wysokości "zapomogi" (i inne pokryte z dotacji)wpisujemy do KPiR i czy są KUP, czy wykazujemy je w deklaracji vat (vat naliczony)? Czy od dotacji trzeba naliczyć vat należny i wykazać w deklaracji vat w miesiącu otrzymania?
123 urszulagrygier Dodano: 2010-10-13, 23:27
Spółka nabyła w 2008 roku prawo do serwisu internetowego o wartości powyżej 500.000 zł. Podatek VAT naliczony został odliczony w całości, ponieważ w momencie nabycia wartości niematerialnej i prawnej spółka wiązała poniesione nakłady tylko z działalnością opodatkowaną, główne źródła przychodów miały stanowić sprzedaż dostępu do strony WWW oraz sprzedaż usług reklamowych (wszystkie usługi opodatkowane 22% stawką VAT). Tematyka serwisu obejmuje zagadnienia związane z logistyką. W 2010 roku oferta spółki została poszerzona o szkolenia specjalistyczne zwolnione z podatku VAT, kierowane również do branży logistycznej. Oferta handlowa dotycząca szkoleń zamieszczana jest na stronach serwisu. Czy w związku z powyższym uznać należy, że nastąpiła zmiana przeznaczenia serwisu i służy on obecnie spółce do prowadzenia działalności mieszanej? Czy konieczne jest dokonanie w 2010 roku korekty rocznej podatku VAT?
124 atena Dodano: 2010-10-14, 11:05
1. Czy w ewidencji księgowej wykazuję na kontach (konto:"zobowiązania z US" i np. "870"-pdop)podatek dochodowy do zapłaty w sytuacji, gdy bilansowo wyszła strata? 2. Czy odliczając stratę z lat ubiegłych od dochodu podatkowego muszę ten fakt zaewidencjonować w księgach na kontach?
125 jimi Dodano: 2010-10-15, 14:22
chciałbym żeby ktoś mi konkretnie wytłumaczył, bo informacje znajdywane w internecie albo nie wiem czy sa aktualne, albo piszą tak albo inaczej. mam takie auto: 1998 rok, kupione w PL, dmc 2650 kg, ładownośc 970 kg, 2 rzędy siedzeń / 6 miejsc, rodzaju pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY mogę odliczać vat od paliwa czy nie? dodam że w poprzednim dowodzie (I właściciela samochódu) miał wpisane bodajże VAT-1 (stary dowód), ale po przejestrowaniu ten zapis zniknął
126 mbtaxfin Dodano: 2010-10-16, 20:46
Spółka z o.o. buduje centrum handlowe. W tym celu zawarła umowę z miastem na podstawie której będzie współfinansowała budowę drogi (na gruntach miejskich) prowadzącej m.in. do centrum handlowego. Współfinansowanie drogi polega na bezpośrednim przekazywaniu środków pieniężnych na konto bankowe miasta. Droga nie będzie nigdy własnością sp. z o.o. Droga będzie prowadziła także do innych centrów handlowych, które również partycypują w jej budowie. Jak ująć księgowo poniesione nakłady na drogę ? Czy będą inwestycją w obcych środkach trwałych ? Czy też dodać wartość poniesionych nakładów do wartości budowanego centrum handlowego ? A może odnieść je bezpośredno w koszty bieżące ? Jak rozliczyć nakłady na drogę od strony podatkowej ? Dziękuję za pomoc.
127 egosiak82 Dodano: 2010-10-18, 16:34
Poszukuję informacji o kursach i szkoleniach na samodzielną księgową. Zależy mi na uzyskaniu certyfikowanego dyplomu. Czy może mi ktoś polecić firmę, która się tym zajmuje?
128 kasik146 Dodano: 2010-10-18, 19:27
czy ktoś zna dokładny adres tego biura w chyba w Łodzi GUS, gdzie mozna dostac interpretacje dotyczącą KST - potrzebuje miec na pismie
129 Kazik01 Dodano: 2010-10-29, 09:39
Czy pracowanikowi mogę zwrócic koszty przejazdu, czy nalezą mu się diety?
130 marysia Dodano: 2010-11-03, 11:49
Witam ! proszę o pomoc w nastepującej sprawie, czy pracownik biurowy, który w dzień wolny od pracy wyjedzie na zawody sportowe jako reprezentant firmy jest w podrózy słuzbowej i w związku z tym przysługują mu diety
131 Aniesia Dodano: 2010-11-04, 08:51
Otrzymałam fakturę VAT na której mam: - nazwę towaru/usługi - kod towaru/usługi - ilość - j.m. - VAT (stawkę) - Cenę brutto - wartość brutto wszystkie zakupione usługi obięte są stawką podatku 22%. W podsumowaniu wykazano netto, VAT oraz brutto. Czy biorąc poduwagę zapisy par. 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. "w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu...." faktura VAT otrzymana przezemnie jest prawidłowa czy nie. Jeżeli nie to przyjecie jej w takiej postaci jaki ma dlamnie skutki.
132 agamie Dodano: 2010-11-05, 14:24
Członkowie zarządu ( jednocześnie udziałowcy )wnieśli o ogłoszenie upadłości spółki, jak później okazało się za późno.Wobec tego musieli zapłacić długi spółki. Czym jest dla spółki zapłacony przez członków zarządu dług -przychodem bilansowym i podatkowym ?
133 atena Dodano: 2010-11-08, 13:56
Czy w związku ze zmianami stosowania PKWiU trzeba będzie występować o nowe zaświadczenia "wpis do dział. gosp."?
134 natalia1 Dodano: 2010-11-10, 10:46
Jak wyglądają zasady inwentaryzacji w banku? Zmieniło się ostatnio coś
135 spartacus Dodano: 2010-11-16, 19:13
1.Czy przy refakturze na klienta zagranicznego trzeba refakturę wystawić w tym samym miesiącu co była wystawiona faktura przez usługodawcę? podobno tak, ale dlaczego? 2. Podobno nie można refakturować np usługi telekomunikacyjne tylko na fakturze musi być refaktura kosztów połączeń?dlaczego? 3. Dlaczego lepiej kiedy na fakturze jest np premia od obrotów, a nie bonus od obrotów? czy trudniej wtedy to wytumaczyć poz względem CIT? dziękuje za odpowiedzi
136 spartacus Dodano: 2010-11-16, 19:19
Szanowna Redakcjo Mam pytanie o udokumentowanie praktyki w księgowości, która jest wymagana do zdobycia LMF. Czy musze posiadać zaświadczenie od pracodawcy o pełnionych obowiązkach, czy wystarczy mieć zakres obowiązków, gdzie będzie np. księgowanie faktur kosztowych? Czy strony takiego zakresu obowiązków, trzeba potwierdzić u notariusza?
137 pelkunia Dodano: 2010-11-17, 08:39
Szanowna Redakcjo! Mam pytanie."Firma" ma umowę z PGNiG na wykonanie przyłącza gazowego, które następnie PGNiG odkupi od "Firmy"."Firma" zleciła wykonanie przyłącza innej firmie.Wykonawca przyłącza wystawił fakturę a "Firma" sprzedała tę usługę(wykonanie przyłącza)PGNiG.Jak zaksięgować usługę i w jakie przychody wprowadzić fakturę sprzedaży przyłącza?
138 spartacus Dodano: 2010-11-17, 11:21
Szanowna Redakcjo Mam pytanie. Braliśmy towar od klienta walutowego, który sam zapłacił należności celne. Z dokumentu sad weszły mi kwoty zapłaconego przez niego vat i cła na konto 2- urząd celny. Muszę przeksięgować to teraz na tego kleinta. Pytanie zapłata była w PLN i w takiej walucie jest tez na koncie UC. KLient jest walutowy i ma rozrachunki w walucie. Co teraz? Kompensata walutowa w PLN?
139 natalia1 Dodano: 2010-11-18, 18:49
Co sądzicie o przeliczaniu wszystkich operacji na rachunku walutowym wg kursu średniego NBP?
140 Marietta Dodano: 2010-11-18, 20:58
Szanowna Redakcjo, Mam pytanie, czy istnieje zgodna z prawem możliwość wystawienia jednej faktury na dostawę maszyny, montaż jej oraz szkolenie w zakresie jej obsługi zakładając, że sytuacja kształtuję się następująco: dostawa miała miejsce na koniec października, montaż został wykonany z dniem 5 listopada natomiast szkolenie (konieczne do obsługi maszyny)trwało od 15 do 18 listopada. Wszystko zostało wykonane przez jedną firmę. Oferta zawierała: dostawę+montaż+szkolenie. Klient koniecznie chce otrzymać jedną fakturę. Z góry dziękuję za odpowiedź.
141 skowronek Dodano: 2010-11-21, 13:37
Witam, mają wątpliwość wzbudza zapis: świadczącego usługi komisu – jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a, prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro. - definicja jest na tyle dla mnie niezrozumiała, iż zastanawiam się czy prowadząc działalność w zakresie doradztwa gospodarczego świadczone dla jednej lub więcej firm mam prawo do rozliczenia kwartalnego osiągając obrót roczny na poziomie np 250 tys. netto? O jakich właściwie formach prowadzonej działalności mówi powołany przepis. jak interpretować ten zapis aby nie narazić się na konieczność korekty deklaracji podatkowych w przypadku gdyby urząd zakwestionował możliwości rozliczania vat kwartalnie?
142 Arrana Dodano: 2010-11-23, 12:56
Witam, czy niespłacony kredyt, który został udzielony na samochód osobowy można zaliczyć w KUP czy w NKUP. Samochód był kradziony. Został oddany do ubezpieczyciela. Nieściągalność kredytu potwierdzona komorniczo.
143 krydro Dodano: 2010-11-24, 13:14
kiegdy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości zakupionej w październiku 2010 wskład, któej wchodzą budynki i budowle powstałe przed rokiem 2005.
144 iza20100505 Dodano: 2010-11-29, 12:52
Dzień dobry, czy konieczne jest prowadzenie comiesięcznej inwentaryzacji kopert, które są u mnie materiałem bezpośrednim? Produkty są wysyłane w kopertach. Czy w świetle niżej wymienionych przepisów mogłabym je zaliczać bezpośrednio w koszty, a tylko na koniec roku dokonać fizycznej inwentaryzacji? Materiały można odpisywać w koszty na dzień ich zakupu. Warunkiem jest jednak, by nie później niż na dzień bilansowy ustalić stan tych składników i dokonać ewentualnej korekty (uor art. 17 ust. 2 pkt 4). Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (ustawo o podatku od osób prawnych art. 15 ust. 4). Z góry dziękuję za pomoc.
145 donka112 Dodano: 2010-12-01, 12:17
Czy PKWiU wpisuje się do faktur sprzedaży ze stawka ZW czy jeszcze w innych przypadkach. A czy na fakturach ze stawka NP gdzie podatek przechodzi na nabywce nalezy umieszczać PKWiU?
146 buskopolik Dodano: 2010-12-02, 11:11
jak zaksiegowac i rozliczyc bony o wartoci 550zł z zfss nie było wczęsniej innych swiadczeń
147 kpulawski6 Dodano: 2010-12-02, 11:22
konczymu inwerstycje w grudniu a mamy sprzedaz mieszna - za który rok I korekta w vat?
148 spartacus Dodano: 2010-12-02, 15:00
Droga redakcjo. Dostaję faktury od kontrahentów walutowych. Jeżeli jest np. faktura z Chin to nie ma możliwości zweryfikowania za co to było, oprócz informacji od kogoś kto był np w tym hotelu itd. Mam czasem np fakturę z Włoch, a nie ma na niej w jakiej walucie została wystawiona, wiadomo, że na 99% w Euro, ale? czy wystarczy pisemko od kogoś kto za to płacił, że to było w euro? Jeszcze pytanie o kurs? jeżeli faktura wystawiona jest w sobotę, to dotychczas brałem do takiej faktury kurs z czwartku, jako, że w sobotę nie ma kursu, czyli obowiązuje dla niej kurs z piątku, a dzień poprzedni to czwartek. Czy tak jest prawidłowo??
149 makuchj Dodano: 2010-12-03, 09:55
Czy sprzedaż materiałów dla firm które chcą przystąpić do przetargu ( a wcześniej koszty związane z usługą ksero dokumentów)- przebudowa przyłącza gazowego - powinny być przychodem bieżącym czy zmniejszyć wartość nakładów na środki trwałe ( analogiczne z kosztami za usługę ksero dokumentów ). Nadmieniam że wartość sprzedanych dokumentów jest większa niż wartość usługi ksero.
150 attex12 Dodano: 2010-12-03, 11:44
Spółka podpisze zamówienie na umowę leasingu (operacyjnego) w grudniu b.r. na zakup samochodu ,który spełnia wymogi samochodu ciężarowego uprawniającego do pełnego odliczenia VAT ( zgodnie zobowiązującą w 2010 r. ustawą). Wartość umowy leasingu będzie wyrażona w PLN przeliczonych z EURO. Leasingodawca przekaże w terminie późniejszym dokument uzupełniający , gdzie zostaną podane numery nadwozia/seryjne PL/fabryczne samochodu. Sama fizyczna dostawa samochodu nastąpi pod koniec I kwartału 2011 r. Pytanie: - czy mając na uwadze powyższe wyjaśnienia zmiany podane w dokumencie uzupełniającym dyskwalifikują zastosowanie pełnego odliczenia podatku VAT?
151 riat Dodano: 2010-12-05, 11:53
Witam! 1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: -musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, - nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, - musi być należycie udokumentowany. 2 5-cio letnie płatne studia na UW na wydziale filologii angielskiej. Kosztowało to 35000zł i wydatki te (czesne) mam udokumentowane. Teraz, trzy miesiące „po dyplomie” otworzona własną działalność gospodarczą „tłumaczenia i nauka-hiszpański, angielski” 3 Pytanko: czy poniesione wydatki na studia są czy też nie są kosztem działalności? -zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Gdyby ich nie poniono przychodu by nie było! -nie są wymienione w art. 23 wymienionej ustawy! -są należycie udokumentowana! 4 Skoro tak to drugie pytanko: Jak to „zdejmować z moich przychodów” w prowadzonej PKPiR? Pozdrawiam Wszystkich i bardzo proszę o pomoc! riat1946@gmail.com
152 dassy Dodano: 2010-12-06, 09:02
Jak będzie dokładnie wyglądało opodatkowanie VAT przekazanie nieodpłatne towarów np. na cele reprezentacji i reklamy. Trzeba będzie opodatkowywać po 1 stycznia 2011 r. i czy można zawsze odliczyć VAT?
153 pawsio Dodano: 2010-12-08, 17:59
Witam mam taki problem Wspólnicy spólki cywilnej wnieśli przy zakładaniu spółki następujące wkłady aposrt w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, gotówke oraz know how i prace wspólnika od 01,01,2011 przechodzimy na pełną księgowość. jak ustalić kapitał właścicieli? Z góry dziękuję za pomoc
154 paua Dodano: 2010-12-08, 21:39
Witam. Mam pytanie odnośnie sytuacji kiedy sklep prowadzący sprzedaż art. spożywczych dodatkowo zajmuje się sprzedażą kanapek które sam przygotowuje. Jakich kont powinno się użyć do zaksięgowania tej produkcji kanapek?
155 BDP Dodano: 2010-12-10, 09:40
Zawarliśmy z wykonawcami umowę zlecenia ale jego wykonanie wymaga odpowiedniego szkolenia. W ramach umowy zlecenia zagwarantowaliśmy wykonawcom sfinansowanie tego szkolenia. Czy w tej sytuacji po stronie wykonawcy powstaje przychów w równowartości poniesionych kosztów szkolenia?
156 podatnik Dodano: 2010-12-12, 17:56
Co robicie z fakturą za kosze upominkowe pow. 200 zł?
157 creams Dodano: 2010-12-15, 10:41
Świadczymy usługi pośrednictwa sprzedaży licencji na oprogramowanie produkcji firmy spoza WE (Australia) dla klientów w Polsce. Cały proces od zamówienia po dostawę licencji dla klienta odbywa się elektronicznie poprzez Internet przy minimalnym udziale człowieka. Od firmy z Australii otrzymujemy na koniec miesiąca, lub gdy przychodzi czas zapłaty, "invoice" czyli ich rodzaj rachunku. Jak z punktu widzenia VAT księgować taką fakturę ? Czy należy stosować zasadę rozliczania importu usług czyli wystawiać fakturę wewnetrzną dokumentującą import usług i doliczać 22%, które wykazuje się w deklaracji jako należny podatek, a następnie odliczyć go poprzez wykazanie jako podatek naliczony ? Czy może ksiegować to w jakiś inny sposób? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
158 821 Dodano: 2010-12-15, 14:38
Witam, wystawiliśmy kontrahentowi z PL fakturę w PLN zgodnie z podpisaną umową na świadczone usługi najmu. Z umowy wynika, że co miesiąc płaci nam jakąś kwotę ustaloną w EUR. Klient płaci nam w EUR nie w PLN, a FV wystawiona w PLN. Pomiędzy zapłatą, a FV powstaje różnica. Zgodnie z ustawą o PDOP nie są to różnice kursowe. Czy tego typu różnice są kosztem/przychodem podatkowym? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
159 wiola13055 Dodano: 2010-12-18, 23:24
czy wat z remamentu trzeba zwrocic poprzez korekty wat za 2010rok jezeli tak to do kiedy
160 pelkunia Dodano: 2010-12-20, 13:58
Szanowna Redakcjo! Proszę podpowiedzieć gdzie są opublikowane zmiany stawki z 22% na 23%(dokładnie wskazujące).
161 pelkunia Dodano: 2010-12-20, 13:59
Szanowna Redakcjo! Proszę podpowiedzieć gdzie są opublikowane zmiany stawki z 22% na 23%(dokładnie wskazujące).
162 max33 Dodano: 2010-12-20, 19:14
Jaki jest Vat od sprzedaży monet kolekcjonerskich - złotych, srebrnych i pozostałych (z kruszców nieszlachetnych np. ze stopu Golden Nordic, z miedzioniklu itp.) ORAZ czy sprzedaż monet w internecie (przez firmę) wymaga ewidencjonowania w kasie fiskalnej (kiedy?)?
163 laskowskaagnieszka Dodano: 2010-12-21, 13:25
czy ktoś wie jaka będzie stawka vat na usługi gastronomiczne od 2011 roku - jeśli jest nadal obniżona to do kiedy?
164 p-b@wp.pl Dodano: 2010-12-24, 09:17
jak rozksiegowac koszty inmprezy jesli doliczmy je do przychodów pracownika
165 pinolowa Dodano: 2010-12-27, 11:54
Witam! proszę pomózcie zaksięgować fv zapłacona karta płatnicza dnia 21,12 , a na wyciągu bankowym 23.12 jak powinno byc księgowanioe faktury i wyciągu dzięki
166 bober Dodano: 2010-12-28, 10:59
Spólka świadzczy usługi komunikacji miejskiej za zlecenie gminy miejskiej. Posiada status podmiotu wewnętrznego w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370 parlamentu Europejskiego i RE z dnia 23 października 2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu .. Wartość rekompensata jest ustalana zgodnie z załącznikiem do w/w rozporzadzenia. Pytanie czy otrzymana wartość rekompensaty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT to w jaki sposób wpłynie na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach eksploatacyjnych i inwestycyjnych zwiazanych z wykonywaniem działalnosci komunikacyjnej W jakiej pozycji winna być ujmowana - jako przychód operacyjny czy przychód z innego tytułu?
167 pelkunia Dodano: 2010-12-28, 14:07
Szanowna Redakcjo!Jesteśmy Spółką Akcyjną, czy musimy prowadzić ewidencję wyposażenia a w razie likwidacji jakie dokumenty są potrzebne?
168 spartacus Dodano: 2010-12-29, 14:41
Mam taką sytuację, dostałem fakturę np z Rumunii, gdzie jest kwota w RON-ach i jest to przeliczone na EUR. Faktura wpływa do mnie np po dwóch tygodniach, gdy juz przelicznik RON na EUR jest inny. Jak mam to zaksięgować? Co przeliczyć na PLN? Podaną wartość w RON czy EUR? wydaję mi się, że RON, bo księgowa w Rumunii ma ta fakturę w RON i jak przeleję jej w EUR, to teraz może nie dać tej kwoty jaką dawało w przeliczeniu na fakturze?
169 spartacus Dodano: 2010-12-30, 11:09
Droga redakcjo, Mam pytanie, czy wystawienie faktury przed wykonaniem usługi jest mozliwe? czy jest to błąd?
170 dj26 Dodano: 2010-12-31, 08:08
Mam umowę sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej za symboliczną złotówkę. Na zbyte należności nie był tworzony odpis aktualizacyjny. Czy różnicę między kwotą należności a otrzymaną złotówką zaliczę do KUP? Czy będzie to NKUP?
171 młoda123 Dodano: 2010-12-31, 09:30
Dnia 10.12.2010 r wystawiłam fakturę dotyczącą sprzedaży usług za miesiąc 11/2010 r. W dacie sprzedaży wpisałam listopad 2010 r. Sprzedaż tą ujełam w deklaracji VAT 7 za miesiąc listopad natomiast w CIT 2 ujęłam w grudniu. Czy jest to zrobione poprawnie czy też nie? Jeśli nie to co skorygować Vat czy Cit?
172 wiola13055 Dodano: 2011-01-01, 21:37
jaka stawka 8 czy 23
173 wiola13055 Dodano: 2011-01-01, 21:42
jaka stawka at na te artykuly od 1 stycznia 2011 8 czy 23 bo bylo 7
174 MZD Dodano: 2011-01-03, 09:36
jak ma zaksięgować jednostka fakturę która została wystawiona 31.12.2010 r. wpłyneła do jednostki 3.01.2011 r. Plan = wydatkom na zadaniu, którego dotyczy powyższa faktura. Jak zaksieguję fakturę w 2010 r. to wystąpią zobowiązania i wtedy bedzie przekroczenie planu. Bardzo proszę o radę w tej sprawie. Nadmieniam iż zadanie znajduje się w planie 2011r.
175 dj26 Dodano: 2011-01-03, 09:39
Sprzedałam firmie windykacyjnej należność wartą ponad 5 tysięcy za symboliczną złotówkę. Czy na tę złotówkę powinnam wystawić fakturę? I oVATować już opodatkowaną transakcję? Wartość netto między różnicą należności mogę zaliczyć do KUP. A co z VATem należnym? W NKUP? Kompletnie nie mam pojęcia jak krok po kroku wyksięgować należność. Czy mogę prosić o pomoc?
176 spartacus Dodano: 2011-01-03, 15:21
Mam taki przypadek, że firma wystawiła fakturę korygującą na +5 zł. Następnie wystawia fakturę korygującą ujemną na -100, z tymże jako fakturę źródłową wpisuję numer pierwszej faktury korygującej. Firma twierdzi, że inaczej nie może. Czy mimo wszystko mam dac jako numer faktury źródłowej pierwotną fakturę zakupową? Wpisanie faktury pierwszej faktury korygującej jest chyba błędem? czy ogólnie mogę taką korektę zaksięgować, czy mimo wszystko firma powinna wystawić prawidłową fakturę korygującą?
177 MSI Dodano: 2011-01-04, 08:23
czy badania labolatoryjne (wykonywane w labolatorium ZOZ) bez skierowania podlegają zwolnieniu z VAT?
178 buskopolik Dodano: 2011-01-05, 07:51
Spółka z o.o zakupiła samochód ciężarowy używany Renault za kwotę 50 000,00 zł brutto , mam pytanie księguję - środek trwały 011/ 800 z dniem zaklupu 29.12.2010 - i w 640 międzyokresowe rozliczenie kosztów? Kosztem będzie amortyzacja co m-c . Czyli mam koszt finansowy w starym roku a podatkowy w nowym? dobrze rozumuję?
179 natalia1 Dodano: 2011-01-05, 07:54
Moja znajoma ma dg i jest na ryczałcie (3%).na koniec roku 2010 miała zrobić remanent .na stanie ma towar ,na który nie ma faktur i rachunków.czy te towary może wpisać do remanentu początkowego.i czy remanent początkowy wliczamy do pit 28 jako przychód.
180 natalia1 Dodano: 2011-01-05, 07:58
Czy w 2011 jest obowiązek umieszczania PKWIU na fakturze? Czy w 2011 coś się zmieniło
181 marysia Dodano: 2011-01-05, 13:36
czy ktoś może mi powiedzieć jak wycenić likwidowane środki trwałe i wyposażenie np. telefony komórkowe, drukarki sprzedawane pracownikom. Czy sprzedaż za przysłowiową złotówkę jest prawidłowa?
182 pelkunia Dodano: 2011-01-10, 10:27
Szanowna Redakcjo!Czy środki na koncie ZFŚS mogą ulec przedawnieniu? Podstawa prawna.
183 makuchj Dodano: 2011-01-10, 11:56
Gdzie powinnam zakwalifikować postawienie tymczasowej wiaty ( magazynu odpadów )? Firma chce rozbudować budynek produkcyjny. W kolizji z rozbudową jest część budynku ( magazyn odpadów ), który będzie częściowo zburzony i w dalszej części rozbudowany. Na czas modernizacji postawiono w innym miejscu konstrukcję wiaty , która po okresie zakończenia modernizacji będzie zdemontowana ( zburzona).Czy koszty postawienia a później demontażu wiaty powinny być zaksięgowane w koszty bieżącego okresu czy należy zaliczyć do inwestycji ( modernizacji budynku) ?
184 pelkunia Dodano: 2011-01-10, 14:42
Szanowna Redakcjo!Czy środki na koncie księgowym ZFŚS mogą ulec przedawnieniu?Proszę podać podstawę prawną.
185 821 Dodano: 2011-01-12, 10:17
Witam, a co w sytuacji kiedy fakturujemy klienta raz na pół roku, czyli od 1.12.2009 do 31.07.2010 itd. teraz muszę zafakturować za okres od 01.08.2010 do 31.01.2011 za ilość wykonanych kopii. Mam spisane stany liczników na koniec 31.12.2010. Czy powinnam wyodrębnić na fakturze okres 5 miesięcy i opodatkować ze stawką 22%, a druga pozycja to wykonane kopie w okresie 01_2011? Pozdrawiam
186 spartacus Dodano: 2011-01-12, 13:49
Mam pytanie w jakiej stawce mam zrefakturować usługę dotyczącą 2010 roku w 2011 roku. Dostaję fakturę w stawce 22% i w takiej stawce ją księguję w KWS. Następnie wystawiam refakturę i mam przychód, tylko wg "góry" mam ją wystawić już w stawce 23%. Czy tak to ma być?
187 iwonka2010 Dodano: 2011-01-13, 09:05
Otrzymaliśmy fakturę za usługę wykonaną na przełomie grudnia i stycznia ze stawką VAT 23%. Mam wątpliwości, czy możemy odliczyć VAT naliczony za całą usługę w tej wysokości. Pozdrawiam.
188 młoda123 Dodano: 2011-01-13, 13:33
Kontrahent wystawił fakturę 07.01.2011 ze stawką 23% za usługę dotyczącą grudnia 2010 r. Ja twierdzę,że powinna być zastosowana stawka w wysokości 22%.Mam rację czy nie?
189 alap15 Dodano: 2011-01-13, 17:09
witam prosze o radę czy ja dobrze rozliczam niedobory niedobór w wys. 10 000 zl. w sklepie w cenie sprzed. ubytki naturalne 0,05% sprzedaży 500zl - vat 22% i- marża 15% tj. 356zl w koszty księguję konta 411/330 nastepnie 9500 pomniejszam magazybn i księguje 243 (9500) /330(6671 w cenie zakupu) i 762 (2728 vat+ marża) nastepnie obciążam pracownika 9500 i księguję 234/243 nie 0płacę vat należnego nie robię korekty naliczonego z góry dziękuję
190 kaskas Dodano: 2011-01-14, 11:53
Z okazji świąt zakupiliśmy dla naszych kontrahentów kosze upominkowe ( art. spożywcze) Uważamy,ze są to koszty reprezentacji nie stanowiące KUP w wartości netto. Czy VAT od tych zakupów podlega odliczeniu czy też stanowi koszt podatkowy?
191 kaskas Dodano: 2011-01-14, 11:53
Z okazji świąt zakupiliśmy dla naszych kontrahentów kosze upominkowe ( art. spożywcze) Uważamy,ze są to koszty reprezentacji nie stanowiące KUP w wartości netto. Czy VAT od tych zakupów podlega odliczeniu czy też stanowi koszt podatkowy?
192 Martib Dodano: 2011-01-14, 13:12
Witam wszystkich na forum! Moja mama razem z bratem otrzymują rentę rodzinną. ZUS potrąca z mamy części 25% na rzecz komornika. W związku z tym mam pytanie (bo nie mogę zrozumieć art. 140 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń): Czy jeśli do renty rodzinnej uprawnione są 2 osoby, to czy zus na rzecz komornika może potrącać wierzytelności (dot. niespłaconej lodówki, pralki) z części renty dłużnika? Tzn., wiem, że może, tylko, że cała w/w renta rodzinna to najniższa renta krajowa, a dłużnik uprawiony jest do 50% tej renty, czyli do 50% najniższej, a z tego co wiem, to kwota wolna od potrąceń, to właśnie 50% najniższej renty.
193 dj26 Dodano: 2011-01-14, 14:36
Firma wystawiła dla dostawcy fakturę z datą 13.stycznia 2011 jako sprzedaż usług: " Premia pieniężna za zrealizowany obrót". Obrót dotyczy zakupów dokonanych w roku 2010. Którego roku przychodem podatkowym będzie faktura? Czy art.12ust. 3a :"za datę powstania przychodu uważa się... dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury?" Czy macie może jakiś inny pogląd na moją sprawę?
194 iwonaiwona Dodano: 2011-01-14, 15:43
Spółka z o.o. w grudniu 2010 roku zawarła z inwestorem umowę na wykonanie usługi budowlano-montażowej. Warunkiem przystąpienia do realizacji kontraktu było zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, której beneficjentem jest inwestor Spółki z o.o.. Spółka z o.o. zamierza refakturować składkę ubezpieczenia wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej na swoich podwykonawców. Czy prze refakturze Spółka z o.o. powinna zastosować stawkę VAT zwolnioną (zgodnie z fakturą wystawioną przez ubezpieczyciela), czy opodatkować stawką VAT 22% (dotyczy 2010 roku)?
195 wojark Dodano: 2011-01-14, 22:25
Redakcjo zwracam się o udzielenie informacji w sprawie następującej: stowarzyszenie przekazuje nagrody rzeczowe o róznej wartości dla członków ale i osób z zewnątrz.Spraw dotyczy jak odnosi się do tego VAT a taże PDOF.Czy w podatku VAT trzeba ewidencjonować osoby które otrzymały te nagrody a w PDOF - czy nie jest to przychód osobisty
196 agatas Dodano: 2011-01-17, 10:49
Czy kwota 3.089 w 2010r. to (z umowy o pracę) przychód dziecka pomniejszony o koszty uzyskania przychodu czyli dochód?
197 młoda123 Dodano: 2011-01-17, 11:28
Mam wątpliwość odnośnie podatku rolnego,który zapłaciłam za 2011 r.A mianowicie czy podatek ten stanowi koszt podatkowy? Jeśli tak to czy powinnam rozliczyć go przez międzyokresowe rozliczenie kosztów?
198 bober Dodano: 2011-01-18, 08:50
Spółka z o.o. wykonuje usługi przewozowe - komunikacji miejskiej. Dokonuje sprzedaży biletów na usługi i prowadzi działalność kontroli biletów na liniach. 1. Pasażerowi nie posiadającemu ważnego biletu na przejazd nakładana jest opłata dodatkowa , ustalona przez Radę Miasta we właściwej uchwale. Na podstawie ugruntowanego stanowiska w sprawie nie jest aktualnie sporne, że wpłaty otrzymywane od pasażerów ukaranych opłatą nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 2. Spółka jest upoważniona pobierać także opłatę manipulacyjną o ustalonej przez Radę Miasta wysokości ( zapis z uchwały „ Opłatę manipulacyjną ustala się , uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty ( dodatkowej) w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty .” Podstawą prawną ( poza uchwałą RM )jest paragraf 3 Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ( Dz. U. nr 14 z 2005 r. poz. 117 ) Pytanie: Czy zapłacona przez pasażera opłata manipulacyjna spełnia kryteria obrotu w rozumieniu ustawy o VAT i powinna być opodatkowana stawka 23%.
199 zywnoe Dodano: 2011-01-18, 12:54
Proszę o pomoc w zakresie sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi ( ceny transferowe), poczytałam i nie mam pojęcia jak do tego podejść od strony praktycznej (a nie rozważań, czysto akademickich). Dokumentację muszę sporządzić na sprzedaż usług budowlanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Może ktoś dysponuje wzorem, jak to mniej więcej powinno wyglądać, chociaż lepiej więcej, gdyż sankcje za nieposiadanie prawidłowo sporządzonej dokumentacji są bardzo dotkliwe. Mój email: syla_9@wp.pl. Z góry dziękuję za pomoc.
200 821 Dodano: 2011-01-18, 16:30
Witam, od 1.02.2011r. planujemy wprowadzić, że klient bedzie płacił nam za dowóz i instalację urządzenia. Czy powinniśmy rozróżnić dwie odrębne czynności: 1). sprzedaż urządzenia - wystawiam FV w momencie wydania z magazynu; 2). transport + instalacja - wystawiam FV po otrzymaniu protokołu instalacji (wiem, że towar został dowieziony, a urządzenie zainstalowane), który jest potwierdzeniem wykonania tych usług. czy 1). w jednej fakturzę sprzedaję towar, dostawę i instalację (tylko, że w momencie wydania towaru i wystawienia FV usługi nie zostały wykonane). Zgodnie z art. 19 ust.1 obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru (czy to jest moment wystawienia WZ) lub wykonania usługi. Czyli w opisanym przykładzie mamy różne obowiązki podatkowe, ale w przypadku dostawy obowiązuje art.19 ust.13 pkt.1. Po analizie wiem, że już nic nie wiem niestety. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
201 Arleta 69 Dodano: 2011-01-19, 08:37
jaką stawką należy opodatkowac wpływy z szalet miejskich i jaki symbol PKWiu zastosować na fakturze wewnetrznej dokumentującej wpływy z szalet miejskich
202 bazar Dodano: 2011-01-19, 13:59
jaką stawkę VAT należy zastosować do pkwiu 37.00.12
203 Aniesia Dodano: 2011-01-21, 13:24
Sprzedawca przysłał notę korygującą VAT do faktury poprawiając nazwę sprzedawcy. Czy w świetle zapisów Rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania... sprzedawca jest upawniony do wystawiania noty korygującej? Czy nie powinien wystawić faktury korygujące? Może ktoś ma jakąś interpretację w tym zakresie albo ustalenia jakiejś kontroli. Może ja powinnam wystawić notę korygującą?
204 821 Dodano: 2011-01-21, 14:48
Witam, proszę o wsparcie. Czy poniesiony koszt odkupu urządzenia (nasze stare lub stare konkurencji) za określoną kwotę netto np. 500zł, ale i np. 6 000zł, można zaliczyć w KUP? Tym bardziej, że takie odkupy trafiają zaraz do utylizacji/likwidacji. Uważam, że takie odkupione urządzenie powinno być zaliczone do kosztu własnego sprzedaży konkretnej transakcji, a nie przyjmowane na magazyn i za 2, 3 czy 4 miesiące utylizowane z magazynu z adnotacją urządzenie niekompletne i wyeksploatowane? W przypadku małej kwoty taki koszt może być KUP, ale takie np. 6 000zł, to mam wątpliwości. Poza tym w przypadku likwidacji "towarów" jest to pozostały koszt operacyjny, a koszt własny sprzedanych towarów, to koszt sprzedaży - w rachunku wyników, gdzie inndziej wykazujemy. Pozdrawiam
205 halwoj1232 Dodano: 2011-01-21, 19:57
jak prawidłowo zaprezentować w bilansie uchwały wspólników spółki przekazujące w całości wypracowany zysk na działalność inwestycyjną(budowa obiektu) i bieżącą spółki? kapitał rezerwowy czy niepodzielony wynik lat ubiegłych?
206 rumcajso1 Dodano: 2011-01-23, 17:18
Po zatwierdzeniu planu zagospodarowania z mojej działki rolnej wycięto pas drogi. To co pozostało, jest bardzo wąskie i nie nadaje sie do zabudowy ani do obrabiania. W porozumieniu z dwoma sąsiadami notarialnie połączyliśmy działki a potem podzieliliśmy tak, aby działki nadawały się do zabudowy. Notariusz naliczył podatek od kupna sprzedaży, mimo że była to tylko zamiana działek ( w/g notariusza rzekomo nie ma zamiany, najpierw trzeba sprzedać a potem kupić ). Czy należy się podatek dla US od rolnika, który po całej tej operacji nie zmniejszył, ale wręcz powiększył areał o parę arów ?
207 makuchj Dodano: 2011-01-24, 13:34
Czy w przypadku połączenia się spółek i przejęcia majątku trwałego spółka przyjmująca powinna wystawić dokument OT na środki trwałe czy może być to w innej formie np. dokument zbiorczy z wykazem gdzie zawarta jest nazwa środka trwałego , wartość początkowa bilansowa, wartość początkowa podatkowa ( wartości mogą być różne ) data wprowadzenia do ewidencji , stawki podatkowe dla celów podakowych, lata użytkowania dla celów bilasowych.
208 młoda123 Dodano: 2011-01-25, 08:39
Redakcjo proszę o pomoc.W 2007 r. podpisaliśmy umowę z firmą leasingową na samochód ciężarowy.Samochód był wykorzystywany do działalności opodatkowanej w związku z tym odliczyliśmy cały vat.Po upływie leasingu w kwietniu 2010 r. wykupiliśmy samochód lecz tym razem vat nie został odliczony w związku z tym, iż teraz nasza działalność jest zwolniona z vat.W styczniu 2011 roku sprzedajemy samochód ( używany dłużej niż pół roku ). Z jaką stawką powinnam go sprzedać:zw, 22% czy 23%?
209 atena Dodano: 2011-01-25, 13:55
Czy tworzyć rezerwę na zobowiązania w przypadku gdy firma nie zgadza się ze słusznością naliczonych i wystawionych faktur, skierowała sprawę do sądu i celowo nie płaci tych fv do czasu wyjaśnienia sprawy? Jak oszacować ile w następnym roku wyniesie zobowiązanie, skoro tego nie wiadomo?
210 makuchj Dodano: 2011-01-26, 10:31
Działalność gospodarcza spółki, która przystępuje do połączenia zakończyła się pod datą trzydziesty listopad 2010.Spółka przyjmująca wprowadza do ewidencji majątek trwały pod datą pierwszy grudzień 2010.Czy spółka, która dokonała przyjęcia środków trwałych ma prawo do naliczenia amortyzacji podatkowej w miesiącu wprowadzenia do ewidencji- w innym przypadku może być to miesiąc tzw "pusty" pomimo że Spółka jest tak zwanym kontynuatorem - wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
211 kaskas Dodano: 2011-01-26, 13:45
W m-cu grudniu 2010 r.dokonaliśmy sprzedaży ńieruchomości. Sprzedaż ta jest zwolniona z VAT, w związku z tym dokonaliśmy korekty VAT naliczonego od zakupów związanych z modernizacją tej nieruchomości i ujęliśmy korektę w deklaracji VAT za m-c grudzień. Na pewno jest to koszt bilansowy m-ca grudnia . Czy podatkowo jest tak samo czy też bierzemy pod uwagę m-c złożenia deklaracji VAT- w naszym przypadku koszt podatkowy m-ca stycznia 2011 r.
212 iwonak1977 Dodano: 2011-01-27, 11:02
Nasza spółka kupuje i sprzedaje akcjie/ udziały z podmiotami powiązanymi , muszę sporzadzić dokumentację podatkową i niezabardzo wiem jak się do tego zabrać, może zostałby udostępniony wzór takiej dokumentacji jak jest.
213 95Mati Dodano: 2011-01-27, 21:33
Witam, Czy ktoś przybliżyłby temat zmian w art 21,art 22 oraz art 26
214 161agusia Dodano: 2011-01-30, 14:03
opłata skarbowa od darowanego domu jednorodz.
215 161agusia Dodano: 2011-01-30, 14:14
opłata skarbowa od darowanego domu jednorodz.
216 iwonak1977 Dodano: 2011-01-30, 18:47
Nasza spółka kupuje i sprzedaje akcje / udziały z podmiotami powiązanymi , muszę sporządzić dokumentację podatkową i niezabardzo wiem jak się do tego zabrać, może zostałby udostępniony wzór takiej dokumentacji jak jest. Osobę o niku wladeczek5411 proszę o kontakt gracjana ( małpa )pro. onet. pl może teraz nie usuną adresu
217 821 Dodano: 2011-01-30, 18:51
Witam, w 12_2010 wystawiłam FV za usługi najmu ruchomości na kontrahentów/podatników z DE i HU. Zgodnie z art.28b (nie jest to wyjątek) wystawiłam FV z adnotacją, że opodatkowuje nabywca usługi. Wypełniając deklarację VAT-7 za 12_2010r. zastanowiłam się kiedy powinnam wykazać transakcję w deklaracji za 12_2010 czy 01/2011 skoro termin płatności przypada w 01/2011r. Postanowiłam wykazać w deklaracji za 01/2011. Potrzebuję potwierdzenie czy dobrze zrobiłam. Może mają Państwo inny pogląd? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
218 buskopolik Dodano: 2011-01-31, 08:35
Jak wprowadzić ŚT (zakup 4 lata temu) na którego była dotacja 50% wartości zakupu. Obecnie ŚT jest amortyzowany tylko od 50% i w moim pojęciu znika jego faktyczna wartość początkowa. Może wprowadzając dokonać takich przeliczeń aby amortyzacja w księgach handlowych była od faktycznej amortyzacji i przychody z dotacji te 50%.
219 buskopolik Dodano: 2011-01-31, 08:36
Czy należy ując w ksiegach rachunkowych otwieranych na 1 stycznia 2011 podatek z PIT 36 własciela jednoosobowej działalności gospodarczej?
220 Kazik01 Dodano: 2011-01-31, 08:40
Czy trzeba zawiadomić swoich kontrahentów od których np. wydzierżawia się środki trwałe o miejscu i dacie takiej inwentaryzacji (tj. na 31.01.2011)
221 artim Dodano: 2011-01-31, 13:47
Z jaką stawką VAT wystawić fakturę jesli informację o wielkości premii otrzymałam w miesiącu styczniu. Czy 22 bo usługa dotyczy roku ubiegłego czy 23 bo data wystawienia faktury i data sprzedaży to styczeń 2011?
222 Ilona Zawadzka Dodano: 2011-01-31, 20:50
Jaka jest stawka VAT'u w 2011r. na szalet miejski? Jaki jest symbol PKWiU dla szaletów w 2011r.?
223 honorciak Dodano: 2011-02-02, 08:07
Czy określenie daty sprzedaży na fakturze VAT jest obowiązkowe i czy brak daty sprzedaży na fakturze pozbawia nas prawa do odliczenia podatku naliczonego?
224 donka112 Dodano: 2011-02-03, 12:36
Firma zagraniczna do dnia 20.01.2011 płacila nam regularnie raz na tydzień dziś otrzymaliśmy pismo z dnia 28.01.11 że ogłaszają bankructwo - kiedy dokonać odpisu aktualizujacego wartość należności na dzień bilansowy 31.12.10 czy na dzien otrzymania informacji 28.01.11
225 adammatuszewski Dodano: 2011-02-04, 13:53
Witam Od jakiegoś czasu jestem właścicielem zrujnowanej kamienicy, której odnowienie wymaga kilku lat pracy i znacznych nakładów finansowych. Nie prowadzę przy tym działalności i nie płacę ZUSu, ponieważ US traktuje to jako dodatkowe źródło przychodu. W związku z tym, że prowadzenie nieruchomości, w której mieszka około 100 lokatorów, jej remonty i bieżąca obsługa, wymagają pełnej mobilności, muszę mieć samochód. Czy rozliczając się na zasadach ogólnych mogę koszty leasingu, lub amortyzację w przypadku wpisania auta do ewidencji środków trwałych, odliczyć od podstawy opodatkowania? Wiem, że w razie kontroli z US obowiązek udowodnienia tego, że samochód jest mi rzeczywiście potrzebny do prowadzenia działalności spoczywa na mnie, ale nie wiem jakie dowody są przez Urząd akceptowane. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
226 adammatuszewski Dodano: 2011-02-04, 14:22
Witam Od jakiegoś czasu jestem właścicielem zrujnowanej kamienicy, której odnowienie wymaga kilku lat pracy i znacznych nakładów finansowych. Nie prowadzę przy tym działalności i nie płacę ZUSu, ponieważ US traktuje to jako dodatkowe źródło przychodu. W związku z tym, że prowadzenie nieruchomości, w której mieszka około 100 lokatorów, jej remonty i bieżąca obsługa, wymagają pełnej mobilności, muszę mieć samochód. Czy rozliczając się na zasadach ogólnych mogę koszty leasingu, lub amortyzację w przypadku wpisania auta do ewidencji środków trwałych, odliczyć od podstawy opodatkowania? Wiem, że w razie kontroli z US obowiązek udowodnienia tego, że samochód jest mi rzeczywiście potrzebny do prowadzenia działalności spoczywa na mnie, ale nie wiem jakie dowody są przez Urząd akceptowane. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
227 olgaz Dodano: 2011-02-04, 23:22
Szanowni Państwo! Jestem matką 6-letniego chłopczyka cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. Piotruś wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji,która pozwoli mu na godne życie.Dziecko powinno uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych-bo to one dają największy postęp w Jego rozwoju. Koszt jednego,dwutygodniowego pobytu w ośrodku Zabajka2 w Złotowie to kwota prawie 5.000zł. Synek jest podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym"Słoneczko",mającej status o.p.p. Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% z PIT na moje dziecko. Dane do wypełnienia formularza podatkowego: KRS: 0 0 0 0 1 8 6 4 3 4 CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: PIERCHAŁA PIOTR (44/P) WNIOSKOWANA KWOTA: 1% WASZEGO PODATKU Łączę wyrazy szacunku, Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i pomoc Olga Pierchała
228 EwaEwa Dodano: 2011-02-05, 00:12
Mili Państwo, Powidzcie proszę, czy prowadząc księgi handlowe powinno się numerowć dokumenty zaksiegowane do KH? Chodzi mi o odręczne wpisywanie numerów na dokumentach, które nadaje system po ich zaksiegowaniu. Czy jest taki obowiazek? Dziekuję za odpowiedź.
229 riat Dodano: 2011-02-07, 08:14
Witam! W okresie od października 2004r do września 2009r odbyłem na UW studia magisterskie. Dyplom 07.03.2010r Były to studia płatne wieczorowych, opłacane co semestr. 10.01.2011r, powołując się na Art. 106. ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zmian.)zażądałem wydanie faktury VAT dokumentującej dokonaną przeze mnie zapłatę za odbyte studia. Do dzisiaj UW milczy Proszę o radę co z tym zrobić? Ta faktura jest mi bardzo potrzebna. Jak ich zmusić do jej wydania? Czy tylko przez sąd? Pozdrówka
230 bober Dodano: 2011-02-07, 09:01
Spólka otrzymuje faktury- raty planowe za dostawe energii elektrycznej wystawione np w XI 2010 r na styczeń 2011. Kiedy należy ująć w księgach rachunkowych taka fakturę i na jakich kontach powinna być zaksiegowana ( rozliczenie kosztów na 4 i 5) . Czy może zostać zaksięgowana w okresie którego dotyczy i na który przypada termin płatności tzn np w I 2011 czy należy ja ewidencjonować w dacie wpływu ( wystawienia faktury) i rozliczyć poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
231 alicja w Dodano: 2011-02-07, 19:52
miały wejść od 01.01.zmiany w opodatkowaniu handlu złomem, nie weszły pozostały bez zmian. |Czy wiadomo kiedy planowane nowelizaje zaczną obowiązywać?
232 bskow@interia.pl Dodano: 2011-02-07, 21:06
co ma zrobić leasingobiorca nie będący podatnikiem Vat żeby ubezpieczalnia wypłaciła mu odszkodowanie z Vat bowiem wszystkie ubezpieczalnie twierdzą że właścicielem jest leasingodawca czyli podatnik Vat i nawet polisa ac brutto nic nie pomoże nie mówiąc o szkodzie z oc
233 irenas13 Dodano: 2011-02-08, 08:28
Witam moi pracownicy mają doliczany przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochody są w leasingu i od raty leasingowej odliczamy VAT. Czy po 01.01.11 powinnam naliczać vat od kwot doliczanych pracownikom do przychodu??
234 sahidela Dodano: 2011-02-10, 08:26
Mam dylemat. Jestem firmą świadczącą usługi różne dla klientów. Miedzy innymi są to usługi konsumpcji. Ja otrzymuję fakturę, płacę za usługę a później refakturuje to na mojego klienta i na tej podstawie on wpłaca mi pieniądze na konto za tę usługę. Nie jest to zakup konsumpcji na moje potrzeby. Co z tym Vat-em. Jak myślicie, czy mogę go odliczyć. Sprawa bardzo pilna, proszę o pomoc.
235 sahidela Dodano: 2011-02-10, 08:31
Mam dylemat. Jestem firmą świadczącą usługi różne dla klientów. Miedzy innymi są to usługi konsumpcji. Ja otrzymuję fakturę, płacę za usługę a później refakturuje to na mojego klienta i na tej podstawie on wpłaca mi pieniądze na konto za tę usługę. Nie jest to zakup konsumpcji na moje potrzeby. Co z tym Vat-em. Jak myślicie, czy mogę go odliczyć. Sprawa bardzo pilna, proszę o pomoc. Urszula
236 dj26 Dodano: 2011-02-10, 11:57
Spółka z o.o. jest udziałowcem innej Spółki z o.o. w ilości 50 % udziałów. Czy ewentualne rozrachunki między tymi spółkami to należności/zobowiązania wobec powiązanych kontrahentów? A gdzie ewidencjonować te udziały - Finansowy majątek trwały/udziały i akcje?
237 bercia Dodano: 2011-02-11, 08:17
Czyu wystawiając w styczniu 2011 korekte faktury sprzedażowej za miesiąc wrzesien 2010 musze zrobić korekty deklaracji od wrzesnia, czy ująć ją w deklaracji styczniowej.
238 iwonek22 Dodano: 2011-02-11, 09:49
Proszę o informację czy w 2011, w przypadku dealerów samochodowych można odliczać VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych, zastępczych, wykorzystywanych w celach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.
239 młoda123 Dodano: 2011-02-11, 13:14
Witam. Firma nasza wystawia fakturę za wynajem lokalu na koniec miesiąca z terminem płatności przypadającym na 7 dzień następnego miesiąca.Czyli usługa za 01/2011, płatność 07/02/2011r. Doczytałam, że obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu 02/2011, a co za tym idzie przychód będę musiała zaksięgować w 02/2011 i w tym miesiącu również umieszcze to w deklaracji Vat 7.Dobrze myślę czy nie?
240 821 Dodano: 2011-02-14, 14:19
Droga Redakcjo, proszę o pomoc w zrozumieniu art.12 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Czy chodzi tu o czasowy wynajem urządzeń, na których ja coś wykonuję na rzecz podatnika, który dostarczył mi to urządzenie?
241 atena Dodano: 2011-02-16, 08:29
Czy limit 40tys. zł obowiązuje również do sprzedaży wysyłkowej dla odbiorców unijnych i tych spoza Uni nieprowadzących działalności gosp.?
242 atena Dodano: 2011-02-16, 08:34
jak w deklaracji Vat traktować sprzedaż wysyłkową do krajów spoza UE i w której pozycji ją ujmować? Wysyłam z Polski, wystawiam z 23% vat. Czy będzie to opodatkowanie w PL i w deklaracji jako dostawa towarów (poz. 29)jak sprzedaż krajowa czy może eksport (poz 32)?
243 gabjan Dodano: 2011-02-16, 20:57
mój zakład buduje nowy budynek na biura, wzięliśmy kredyt inwestycyjny. Wiem ze odsetki zapłacone do czasu oddania budowy do użytku zwiększają środki trwałe w budowie. Pytanie jak rozliczyć 20.000 prowizji od kredytu ( kredyt na 10 lat) Księgowa
244 BB Dodano: 2011-02-17, 10:15
Witam serdecznie Jestem osobą niepełnosprawną- rencistką. Obecnie znajduję się pod opieką fundacji od której otrzymuję karty płatnicze na zakup leków w aptekach. Pieniądze pochodzą z 1% podatku przeznaczanego na OPP z PIT-ów. Moim problemem jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Nie wiem czy otrzymane środki finansowe (w postaci kart - pieniędzy nie dostaję) z fundacji są moim dochodem z którego powinnam się rozliczyć w PIT-cie 2010. W fundacji jak i w Urzędzie Skarbowym poinformowano mnie, iż nie mają takich wiadomości. Jestem odsyłana od US do fundacji i na odwrót. Proszę o pomoc za którą z góry dziękuję.
245 młoda123 Dodano: 2011-02-17, 12:53
Proszę pomóżcie...Dotarły do mnie dokumenty dotyczące importu towaru. Mam fakturę od firmy z zagranicy (Karaiby)z datą wystawienia 16.12.2010 oraz dokument SAD z datą 08.01.2011, w którym jest naliczone cło i Vat w wysokości 23%.Towar dopuszczony do obrotu w 01/2011. Jak powinnam zaksięgować tą fakturę ( w którym roku )?
246 Gablysia Dodano: 2011-02-18, 20:44
Okazuje się, ze samo wykazanie podatku należnego w deklaracji VAT-7 nie jest równoznaczne z jego rozliczeniem, ponieważ w sytuacji korygowania deklaracji VAT ewentualna zaległośc podatkowa nie może być kompensowana z powstałą w tym samym czasie nadpłatą podatku rozliczoną trybem "przeniesienia VAT na następny miesiąc" Dzieje sie tak, gdy podatnik błędnie ustali moment powstania obowiązku podatkowego w usługach np. remontowych, transportowych czyli tych z koszyka wyjątku. I to nie ważne, czy zrobi to zbyt wcześnie czy zbyt późno, ważne, ze będzie to na przełomie dwóch miesięcy. Z chwilą korekty deklaracji (zazwyczaj dwóch po sobie następujących miesiącach) fakt wystąpienia nadpłaty zgodnie z ordynacją podatkową zostanie ustalony w dniu zlożenia korekty, a zobowiązanie podatkowe z dniem 25 miesiąca następnego po miesiącu faktycznego wystąpienia obowiazku podatkowego. Biorąc pod uwagę przypadek następujący: Faktura sprzedaży VAT kwota 100 tys. netto zamiast w styczniu 2008 została zaksięgowana w lutym 2008. Podatek VAT ustalmy w deklaracji za miesiąc luty został określony do przeniesienia. W związku ze składaną np. w lutym 2011 korektą podatnik zostanie obciążony odsetkami za 3 lata z kwoty 22 tysiące złotych, gdyż w styczniu 2008 wystąpi u niego zaległość podatkowa. Fakt, ze podatek za tę fakturę został opłacony juz w deklaracji za luty 2008 nie ma tu znaczenia. Urząd naliczy odsetki tak, jakby faktura ta uwzględniona została dopiero po 3 latach. Wszystko przez to, ze zgodnie z art. 73 ordynacji podatkowej nadpłatę stwierdza się w dniu kiedy prośba o nią zostanie złożona w US. Zajmuje sie podatkami od wielu lat, ale większej bzdury jak żyję nie słyszałam. Toż to nawet faktury w pdf drukowane i zginane na 4 się przy tym chowają.
247 marysia Dodano: 2011-02-22, 10:35
Czy wysyłając pracownika na szkolenie, na którym nie jest zapewnione wyżwienie wypłacacie diety? Spotkałam się z opinią, że szkolenia nie powinny być rozliczane w oparciu o rozporządzenie o podróżach słuzbowych lecz pracownikowi powinien przysługiwać zwrot wydatków wg rachunków. Jakie konsekwencje podatkowe powodować może wypłacanie diet zamiast zwrotu kosztów w przypadku szkoleń
248 spartacus Dodano: 2011-02-22, 14:56
Zauważyłem, że mam przeliczane i wprowadzane faktury za WNT i usługi UE po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Czy to jest dobrze? zgodnie z ustawą, powinien chyba być kurs z dnia wystawienia faktury?
249 spartacus Dodano: 2011-02-23, 09:31
Czy od usługi reklamacyjnej jest import usług?? Czytałem, że rzeczy ruchome nie wchodzą, a tutaj był to zwrot wadliwych części?
250 Jolanta1 Dodano: 2011-02-23, 12:41
Jaką stawkę VAT zastosować do montażu bram garażowych w garażu, który jest częścią budynku mieszkalnego? Uprzejmie proszę o pomoc.
251 spartacus Dodano: 2011-02-24, 14:00
Księguje import towarów. Kwotę cła biorę z sadu i opłacam. Co w przypadku gdy po paru miesiącach dostaję decyzję o zwrocie cła. I Izba Celna zwraca mi te pieniądze. Co mam z nimi zrobić?? zaksięgować w jakieś przychody??
252 pelkunia Dodano: 2011-02-25, 11:19
Szanowna Redakcjo, Od jakiej kwoty (netto czy brutto)należy liczyć odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia?
253 spartacus Dodano: 2011-03-02, 15:33
Handluje akumulatorami. Zbieram zużyte od klientów i daję im opłatę depozytową w wysokości 30 zł. Mają na jej odebranie 30 dni. Czasem nie robią tego i zgodnie z ustawą powinienem przekazać to na konto urzędu marszałkowskiego. Mam pytanie? jaki to urząd, co w przypadku, gdy mam wiele filii w całej Polsce. Czy z każdej filii mam zrobić deklarację i przelać pieniądze do 40 różnych urzędów??
254 monia_k2 Dodano: 2011-03-03, 09:27
Witam, Mam następujący problem: prowadzę działalność gospodarczą - firmę trsnaspotowo-spedycyjną. Klient, z którym podjęliśmy współpracę będzie zaopatrywał nas w paliwo. Będę otrzymywać jedną zbiorczą fakturę VAT(wystawioną na mnie) za zakup tegoż paliwa, z którego korzystają również moi kontrahenci.Moje pytanie brzmi: czy będę mogła wystawić fakturę VAT- bez jakiegokolwiek zarobku, (bądź refakturę) na sprzedaż paliwa dla firm, które świadczą usługi transpotrowe na moje zlecanie jeśli nie posiadam koncesji na obrót paliwami? W moim urzędzie skarbwym otrzymałam informację,iż nie mogę wystawiać faktur na sprzedaż paliwa, jeśli tej koncesji nie posiadam. Słyszłam jednak że w działalności transportowej jest coś takiego praktykowane, tylko nie mogę dotrzeć na jakiej podstawie. A jeśli nie faktury jak inaczej mogę rozwiązać ten problem?
255 gabim Dodano: 2011-03-04, 11:50
Witam. Mam pytanie dotyczące jak ująć w księgach darowiznę w postaci usługi transportowej i remontowej.
256 bercia Dodano: 2011-03-04, 12:06
Witam. Prowadze od niedawna księgowość spółki z o.o. Spółka posiada wartosci niemarerialne i prawne,którymi są badania i opracowania. Jak dokonac aktualiazje cen tych wartosci.Nadmieniam , że ewidencja księgowa różni sie od ewidencji tych wartości. Z góry dziekuje za odpowiedź
257 donka112 Dodano: 2011-03-04, 12:11
W 2010 roku mielismy umowę zlecenie z policjantem na kwote 300 zł od której pobralismy tylko podatek dochodowy i odliczylismy składkę zdrowotną. W krtórej rocznej deklarcji należy to wykazać ?
258 mroz8 Dodano: 2011-03-07, 06:42
MAM PYTANIE O STAWKI VAT NA POSIŁKI PRZYGOTOWANE W BARZE I PODAWANE NA MIEJSCU ORAZ O VAT W PRZYPADKU GDY POSIŁEK JEST PRZYGOTOWANY W BARZE A NASTĘPNIE GORĄCY DOSTARCZONY DO ODBIORCY ZEWNĘTRZNEGO. PYTAŁĄM O TO W URZEDZIE SKARBOWYM ALE NIE POTRAFILI MI JEDNOZNACZNIE ODPOWIEDZIEĆ.
259 młoda123 Dodano: 2011-03-07, 10:27
Redakcjo proszę o szybką pomoc.Postaram się krótko przedstawić sprawę.Firma X nie płaci za fakturę.W czerwcu 2010 wezwliśmy ją do wykupu weksla,później złożyliśmy pozew do sądu o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym.W tym też miesiącu kwota należności została przeksięgowana na konto 249 (należności dochodzone na drodze sądowej).W sierpniu komornik przekazał kwotę należności głównej plus dodatkową kwotę w wysokości 5.000,00 na nasze konto, którą zaksięgowałam na w/w konto.Firma X odwołała się i w listopadzie sąd uchylił nakaz zapłaty.Teraz my zostaliśmy wezwani do zapłaty no i oczywiście złożylismy apelację.Proszę napiszcie mi czy kwotę nadwyższki powinnam zaksięgować w przychód czy zostawić ją na tym koncie (249)aż do wyjaśnienia sprawy gdyż całkiem możliwe,że teraz my będziemy musieli zwrócić tą kwotę.
260 jolniem Dodano: 2011-03-08, 09:36
biuro podróży zapłaciło zaliczkę w wysokości 20000 EURO posrednikowi( współpraca od kilku lat)na zorganizowanie hotelu-noclegu na obóz dla grup młodzieżowych we Włoszech. W rezultacie posrednik stał się niewypłacalny i zaliczki nie oddał, sami organizowaliśmy pobyt dla młodzieży we Włoszech. Pełną kwotę za pobyt na podatwie rachunków zapłaciliśmy dostawcy włoskiemu. Czy w związku z tym,że kontahent wycofał się z umowy możemy właconą zaliczkę ( a nieodzyskaną) potraktować jako dodatkowo poniesiony koszt bezpośrednio dla turysty i rozliczyć zorganizowane imprezy turystyczne z podwyższonymi kosztami zakwaterowania?.
261 emilia9 Dodano: 2011-03-08, 09:46
Witam, proszę o pomoc jakie PKWiU zastosować do usług: ustawiania i zapalania zniczy na miejscach pamięci narodowej oraz ustawiania chryzantem na miejscach pamięci narodowej (na cmentarzu, skwerach, przy pomnikach) na święta narodowe? To usługa zlecona przez administrację miasta. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. pozdrawiam
262 emilia9 Dodano: 2011-03-08, 09:48
Witam, proszę o pomoc jakie PKWiU zastosować do usług: ustawiania i zapalania zniczy na miejscach pamięci narodowej oraz ustawiania chryzantem na miejscach pamięci narodowej (na cmentarzu, skwerach, przy pomnikach) na święta narodowe? To usługa zlecona przez administrację miasta. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. pozdrawiam
263 K660550 Dodano: 2011-03-09, 10:08
Mam na utrzymaniu 21-niego syna. Syn jest niepełnosprawny i z tego tytułu pobiera rentę. Czy wobec powyższego mogę się rozliczyć jako matka samotnie wychowująca dziecko ?
264 iza20100505 Dodano: 2011-03-10, 10:34
Mam umowę na leasing operacyjny, ale w myśl ustawy o rachunkowości jest to leasing finansowy. Za wcześniejsze lata bilans nie podlegał badaniu, natomiast będzie badany za rok 2011. Rozumiem, że już w tym roku nie mogę korzystać z uproszczenia (że do celów bilansowych również traktuję nową umowę jako leasing operacyjny). Proszę o potwierdzenie czy tak faktycznie jest. Dodatkowo chciałam się upewnić co ze "starymi" umowami. Czy też muszę w jakiś sposób przekwalifikować, czy do zakończenia umowy mogę ją traktować tak samo do CIT jak i do bilansu.
265 Eldopol Dodano: 2011-03-11, 10:29
Proszę o podpowiedź: jaki numer PKD wpisać w EDG dla działalności polegającej na wykonywaniu ewaluacji projektów
266 joanna110 Dodano: 2011-03-14, 10:13
W 2008r zakupiliśmy samochód ciężarowy z Niemiec. Był to nasz pierwszy zakup z UE nie został podany NIP dla kontrahenta z Niemiec i otrzymaliśmy fakturę z podatkiem vat. Następnie uzyskaliśmy informację, ze możemy starać się o zwrot tego podatku, co zrobiliśmy. Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy w tym roku zwrot podatku wraz z odsetkami na konto walutowe. Moje pytanie dotyczy ujęcia w księgach rachunkowych tego zdarzenia. Zwrot VAT 6270 EUR, odsetki 344 EUR.
267 dorota Dodano: 2011-03-16, 20:04
Witam, mam pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą obejmującą także zarządzanie spółkami. Na podstawie umowy menedżerskiej pełnię funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. Co miesiąc wystawiam fakturę VAT i odprowadzam podatek dochodowy ( określony na podstawie podatkowej księgi przychodów ), VAT, opłacam składki ZUS. Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 13 pkt 9 i 7 to spółka powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy i opłacać składki ZUS ?
268 spartacus Dodano: 2011-03-17, 09:03
Mam pytanie, jeżeli na fakturze jest dobrze wyliczony VAT a w podsumowaniu jest różnica o 3 zł. Klient przesyła mi korektę na to, ale system nie pozwala mi wbić błędnego vat i od razu fakturę pierwotną muszę zaksięgować z prawidłową kwotą. Czy moge tylko podpiąć tą korektę na 3 zł pod fakturę bez księgowania jej? nie mogę jej zaksięgować bo pierwotna zaksięgowała mi się już z prawidłową kwotą?
269 upiec Dodano: 2011-03-17, 20:15
Fundusz inwestycyjny obniżył wartość prowizji za zarządzanie poprzez uznanie rachunku inwestora dodatkowymi jednostkami uczestnictwa. Jak należy operację zaksięgować i kiedy opodatkować?
270 mery_sc Dodano: 2011-03-17, 21:44
Mam pytanie czy urząd skarbowy może przyjść na kontrol po wydaniu decyzji odmownej do wniosku o zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków zw.z budownictwem mieszkalnym???z góry dziękuje za pomoc:)
271 821 Dodano: 2011-03-20, 18:20
W trakcie inwentaryzacji koledzy z IT ujawnili licencję na oprogramowanie (w przeszłości na pewno za to nie płaciliśmy tylko otrzymaliśmy za darmo). Moim zdaniem: zgodnie z art. 16d ust.2 PDOP, wprowadzam ją do ewidencji WNiP, a zgodnie z art.16h ust.1 pkt 4 PDOP mogę amortyzować od miesiąca następującego po wprowadzeniu na stan. Ujawnioną licencję przyjmuję po wartości rynkowej (po tej wartości jaką musielibyśmy wydatkować, jakbyśmy chcieli teraz kupić), a drugostronnie w miesiącu ujawnienia powinnam jednorazowo zaliczyć w przychody podatkowe? Oczywiście tak samo traktuję od strony UoR, ale czy w sprawozdaniu finansowym powinnam to ujawnienie jakoś opisać? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
272 magda_241 Dodano: 2011-03-20, 19:39
Witam. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w następującej sprawie: umowa spółki z o.o. (akt notarialny) jest z 23.10.2009. Dopiero 25.03.2010 nastąpiła rejestracja w KRS. W umowie spółki jest zapis: "Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się w dniu 31.12.2010". W miesiącach przed rejestracją KRS nastąpiło jedynie złożenie wniosku o dotację z PARP oraz zawarcie umowy najmu lokalu. Za jaki okres mam złożyć CIT-8 (jakie daty wpisać)? A jaki okres obejmuje sprawozdanie finansowe? Czy to muszą być te same daty?
273 line Dodano: 2011-03-21, 14:09
W ostatnim czasie zainteresowałem się tematyką biznesu i możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może jesteście w stanie mnie pokierować do jakiegoś ciekawego forum z tego zakresu?
274 821 Dodano: 2011-03-22, 12:56
Nieściągalność wierzytelności można zaliczyć do SKUP po spełnieniu 2 warunków: 1. nieściągalność wierzytelności powinna być udokumentowana; oraz 2. wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany odpowiedni zapis w ewidencji rachunkowej podatnika). Nie rozumiem drugiego warunku! Czy dobrze interpretuję: - w 2009r. otrzymałam postanowienie od komornika o umorzeniu postępowanie - nie jest w stanie wyegzekwować naszej należności; - w 2010r. dopiero uznałam odpis jako nieściągalny i dokonałam odpowiednich zapisów w księgach i zaliczyłam w SKUP. Hmmm.......a może powinnam w roku otrzymania postanowienia od komornika? Z góry dziękuję za pomoc.
275 młoda123 Dodano: 2011-03-23, 13:37
Witam serdecznie.Firma nasza podpisała umowę z Polkomtelem na numery, które były wykorzystywane w urządzeniach firmy dla której świadczyliśmy usługi.W tym roku firma zerwała z nami umowę a my zostaliśmy z tymi numerami. Co miesiąc otrzymujemy fakturę na kwotę ok 10.000,00 zł. W umowie z operatorem jest punkt dotyczący kary za nie dotrzymanie warunków.A ja teraz mam dylemat czy koszty z tej faktury to koszty podatkow czy nie?
276 praxa Dodano: 2011-03-25, 14:53
Poszukuję biura rachunkowego na terenie Wrocławia bądź bliskiej okolicy. Chodzi głownie o prowadzenie ksiąg rachunkowych, choć nie tylko możecie mi polecić jakieś porządne firmy?
277 gabizak Dodano: 2011-05-17, 17:22
Mam pytanie, jak mam wpisać albo na jakiej podstawie mam wpisać zakupiony samochód, który chcę wykorzystywać w firmie jako samochód firmowy i miesięcznie amortyzować jako środek trwały. Samochód zakupiłam od osoby fizycznej na podstawie kupna/sprzedaży. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy na podstawie dowodu wewnętrznego do KŚT ?
278 naturalna84 Dodano: 2011-03-30, 10:10
Witam, Mam "mały" problem z rozpracowaniem tematu czarteru jachtów i rejsów żeglarskich na gruncie podatku VAT. Sytuacja przestawia się następująco, polska sp.z o.o. (podatnik VAT czynny, zarejestrowany do VAT-UE) świadczy usługi czarteru jachtów zarówno dla osób fizycznych jak i firm (krajowych i zagranicznych). Jachty te nie są własnością spółki i udostępniane są w różnych krajach (Unii i spoza Unii). W różnego rodzaju opracowaniach, przepisach i interpretacjach wyczytałam, że czarter jachtów to najem krótkoterminowy środków transportu jeśli nie przekracza 90 dni. W przypadku tej konkretnej spółki nie przekracza. W związku z tym opodatkowanie takich usług jest tam gdzie jacht jest udostępniany. W związku z tym mam pytania: - w jaki sposób dokumentować takie transakcje? (faktura VAT np?) - jeśli fv VAT np to wystawić ją już w momencie otrzymania zaliczki czy całości kwoty? - jesli fv VAt np to czy należy wykazać ją w deklaracji VAT-7 (poz.21)? - czy należy rejestrować się w każdym państwie, w którym czarterujemy jachty w celu rozliczenia VAT? - co z dokumentowaniem tego typu transakcji świadczonych na rzecz osób fizycznych, bo skoro transakcja ta niepodlega opodatkowaniu w Polsce to rozumiem, że nie jest to obrót, który zaliczałby się do ewidencji na kasie fiskalnej. - czy ma tutaj znaczenie dla kogo świadczymy tego typu usługę i czy ten ktoś jest zarejestrowany do VAT-UE czy nie? Informacja podatkowa twierdzi, że tego typu usług nie dokumentuje w żaden sposób w Polsce i nie wykazuje się ich w deklaracji VAT-7, bo nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce, zaś Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w jednej z interpretacji odwrotnie... W przypadku rejsów różnica polega na tym, że oprócz jachtu spółka świadczy usługi dodatkowe np. udostępnia skippera. - czy to już będzie usługa turystyczna, a co za tym idzie podlega procedurze rozliczania VAT w systemie marży? - czy ma tutaj znaczenie miejsce rozpoczęcia bądź zakończenia rejsu, lub to dla kogo świadczona jest taka usługa (osoba fizyczna lub firma krajowa lub zagraniczna) Będę wdzięczna za jakiekolwiek odpowiedzi
279 bober Dodano: 2011-03-30, 14:50
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracownicy i inne osoby uprawnione mogą skorzystać m.in. z częściowo odpłatnych usług sportowych , kulturalnych czy zdrowotnych. 1. Faktura za bilety np. na siłownię, spektakl czy usługi rehabilitacyjne jest wystawiana na Spółkę, Spółka reguluje w całości zobowiązanie wobec dostawcy usługi z wyodrębnionego konta bankowego na którym ewidencjonuje operacje związane z ZFŚS. 2. Pracownik wpłaca część ceny usługi o której mowa w pkt. 1 do kasy Spółki 3. Pieniądze są przelewane na konto ZFŚS Pytania 1. Czy Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej w której wykaże sprzedaż równą kwocie wpłaconej przez pracowników z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych ( obrót równa się wpłaconej kwocie przez pracowników minus podatek VAT od usługi, której dotyczy) 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć część podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze zakupu usługi proporcją: a. kwota wpłacona przez pracowników ( obrót)/ kwota netto zakupu 3. Czy w przypadku zakupu usług zwolnionych z podatku VAT, które także są opłacane przez pracowników w części ich wartości, trzeba wystawiać fakturę wewnętrzną 4. Czy obrót wynikający z opłaconych przez pracowników, w części, usług zwolnionych powinien być traktowany jako sprzedaż zwolniona i wliczany do proporcji zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług 5. Czy wpłaty pracowników z tytułu częściowego pokrywania ceny usług finansowanych w pozostałej części z ZFŚS stanowią przychód dla celu podatku dochodowego od osób prawnych
280 Iza Dodano: 2011-04-07, 10:42
Czy w deklaracji CIT 8 część G ma obowiązek wypelnienia podatnik wpłacający podatek w uporszczonej formie o stałych zaliczkach?
281 pelkunia Dodano: 2011-04-07, 14:42
Droga redakcjo, proszę o podpowiedź jak ma wyglądać faktura na sprzedaż złomu. Jesteśmy podatnikiem vat i sprzedajemy osobie prowadzącej działalność gospodarczą.
282 darzdana Dodano: 2011-04-11, 21:48
Agencja na zlecenia kontrahenta zajmuje się kompleksową obsługą programu lojalnościowego(zakup nagród,ich wydanie itp).Dotychczas wystawialiśmy jedną fakturę na obsługę programu.Jak należy obecnie rozliczać takie transakcje?
283 bart80 Dodano: 2011-04-14, 11:34
Co należny zrobić jeśli na PIT 11 otrzymanym od pracodawcy widnieje inna / zawyżona kwota wynagrodzenia niż ta którą realnie wypłacono? a dodatkowo na dokumencie widnieje data przekraczająca faktyczny okres zatrudnienia??
284 ulax22 Dodano: 2011-04-14, 14:01
Czy artykuły spożywcze(kawa,cukier,ciastka itp.) podlegają naliczeniu podatku należnego i sporządzeniu faktur wewntętrznych w związku ze zmianami od kwietnia 2011. Dziękuję
285 donka112 Dodano: 2011-04-15, 10:52
Na rozprawie sądowej Sąd nakazał wypłacić byłemu pracownikowi część należności za delegacje nastąpiła wypłata na konto pracownika w marcu do tej pory nie mam wyroku sądowego aby to zaksięgować .Wypłatę ujełam na rozrachunkach z pracownikiem - należności te stanowią KUP i to w momencie wypłaty brak wyroku nie daje mi możliwości zaksięgowania na PKO nie wiem jak tą operację ująć w księgach i przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy ....
286 dorcia Dodano: 2011-04-15, 13:37
Gdzie należy zaksięgować składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa? W koszty rodzajowe czy w pozostałe koszty operacyjne?
287 Barbar Dodano: 2011-04-19, 09:17
Witam.Założyłam działalność gospodarczą z dotacji z pup Działanie 8.1.Rozliczam się na zasadach ogólnych kpir oraz zarejestrowałam się jako podatnik podatku VAT Mam problem z rozliczeniem dotacji w kpir jak powinnam zapisywać zakupy ze środków unijnych a jak samą otrzymaną dotację .Podatek VAT też powinnam odliczyć od dokonanych zakupów??Czy wydatki są moim kosztem uzyskania przychodu?
288 cyrus1969 Dodano: 2011-04-26, 11:58
Przejęłam prowadzenie księgowości w firmie w której w 1998 roku zakupiono środki trwałe i do tej pory nie dokonywano odpisów umorzeniowych.Środki były wprowadzone do ewidencji w dacie nabycia. Co mam w tej sytuacji zrobić: amortyzować od dzisiaj czy korygować lata poprzednie, czy w ogóle nie amortyzować? Dodam, iż w związku z tym mam zawyżony wynik finansowy w Spółce.
289 kaskas Dodano: 2011-04-27, 07:48
Dokonujemy zakupów paliwa za granicą w państwach UE. Wnioski o zwrot VAT wysyłamy kwartalnie a jeżeli kwota Vat do odliczenia jest zbyt niska to odbywa się to raz w roku. Jak należy potraktować naliczony VAT w momencie księgowania faktury czy jest on KUP w dacie poniesienia wydatku i w momencie otrzymania zwrotu stanowi przychód podatkowy, czy też należy traktować VAT na równi z podatkiem zapłaconym w Polsce NKUP ponieważ ustawa daje możliwość odliczenia tego podatku.
290 młoda123 Dodano: 2011-04-28, 08:32
Szanowna redakcjo proszę o podpowiedź.A mianowicie firma nasza jest w posiadaniu konstrukcji LED na której umieszcza spoty reklamowe reklamujących się firm. Faktury wystawiamy z góry,a po uiszczeniu zapłaty reklama zostaje wyświetlana.Czas tej emisji to ok 1 min w powtórzeniach średnio co 10 min. Umowy zawierane są na różne okresy.Może to być 1 m-c,2 lub 3 m-ce albo określona ilość emisji.Moje pytanie: czy usługę wynajmu powierzchni po reklamę powinnam potraktować jako usługę ciągłą ( czyli do przychodu dać w momencie zapłaty nie później jednak niż w terminie płatności ),czy też potraktować tą sprzedaż na zasadach ogólnych czyli do przychodu zaliczyć w dacie wystawienia.
291 spartacus Dodano: 2011-04-28, 13:59
Klient walutowy wystawia mi faktury na towar, ale minusuję na nich przedpłaty, których wcześniej dokonał. CZy taka faktura jest do przyjęcia. 1.Towar..2.towar..3.towar..4.przedpłata. 5 kwota do zapłaty. Czy nie powinno to być gdzieś w oddzielnej adnotacji??
292 sb885 Dodano: 2011-04-30, 20:15
Witam Czy ktoś mógłby mi pomóc w napisaniu uproszczonego bilansu i uproszczonego rachunku zysków i strat? Działalność prowadzę od 5 miesięcy, do chwili obecnej nie było sprzedaży, zakupy zaś na bardzo ograniczonym poziomie. Zwolniona z VATu. Mam ograniczone fundusze, za pomoc jednakże oczywiście jestem skłonna zapłacić. mail: loveme84 malpa o2.pl
293 wieslawa.sowinska Dodano: 2011-05-06, 23:04
Od kwietnia została zlikwidowana działalność jednego ze sklepów firmowych.Umowa najmu na w/w lokal zawarta jest do końca maja.Za miesiąc kwiecień otrzymaliśmy fakturę z tyt.najmu tegoż lokalu.Uważam ,że koszty dot.najmu są KNKUP ,ale co z podatkiem VAT?Czy możemy go odliczyć,czy potraktować całą kwotę brutto zawartą na fakturze jako KNKUP ?
294 golplus Dodano: 2011-05-11, 13:16
szukam odpowiedzi na nurtujące zagadnienie: czy Urząd Skarbowy zażąda podatku dochodowego od zlicytowanej nieruchomości firmowej.Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
295 golplus Dodano: 2011-05-11, 13:18
szukam odpowiedzi na nurtujące zagadnienie: czy Urząd Skarbowy zażąda podatku dochodowego od zlicytowanej nieruchomości firmowej.Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
296 Kasklj Dodano: 2011-05-15, 20:59
Witam! chcialabym uzyskac pomoc na temat jednorazowej amortyzacji srodkow trwalych, moja firma jest malym podatnikiem VAT i w 2010 roku skorzystala z jednorazowej amortyzacji ŚT w wysokosci 17.000 zł, na koniec roku wartosc podatkowa tego srodka trwalego wynosi ), a dla celow bilansowych prowadze ewidencje i dokonuje odpisow umorzeniowych, jak ujac wartosc tego srodka trwalego w bilansie i w wyniku finansowym?
297 Kasklj Dodano: 2011-05-15, 20:59
Witam! chcialabym uzyskac pomoc na temat jednorazowej amortyzacji srodkow trwalych, moja firma jest malym podatnikiem VAT i w 2010 roku skorzystala z jednorazowej amortyzacji ŚT w wysokosci 17.000 zł, na koniec roku wartosc podatkowa tego srodka trwalego wynosi ), a dla celow bilansowych prowadze ewidencje i dokonuje odpisow umorzeniowych, jak ujac wartosc tego srodka trwalego w bilansie i w wyniku finansowym?
298 rafal7 Dodano: 2011-05-19, 12:25
szukam kursu z rachunkowości. czy ktoś kończył w Akademii MDDP ?
299 dorota Dodano: 2011-05-19, 14:36
Witam, na zlecenie kontrahenta z PL wykonywaliśmy transport pomiędzy USA - Indie za pomocą przewoźnika z USA (od którego otrzymaliśmy invoice). Czy można ten transport potraktować jako usługę świadczoną przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osób trzecich i zgodnie z rozdz. 5 par9 pkt 7 i wystawiając f-rę dla kontrahenta z PL zastosować stawkę 0% ? Czy też jako usługa wykonywana poza UE ma stawkę 23%, ze względu na siedzibę nabywcy usługi.
300 masia104 Dodano: 2011-05-23, 10:34
w 2010 r otrzymałam zaliczkę od osoby fizycznej, którą ujęłam na kasie. W tym roku wykonałam dla niej usługę i rozliczyłam już z nową stawką vat. Moje pytanie odnosi się do kasy fiskalnej jak powinnam to prawidłowo ująć na kasie aby vat był prawidłowo wykazany?
301 BialyTygrys Dodano: 2011-05-23, 13:02
W artykule 91 ust.1 był zapis, że korekty rocznej nie dokonuje się, gdy różnica proporcji nie przekracza 2%. Obecnie ten zapis z ustawy zniknął. Czy są jakieś przepisy przejściowe dotyczące tej kwestii? Czy brak tego ograniczenia dotyczy także rozliczenia rocznego za rok 2010?
302 sp12tczew Dodano: 2011-05-25, 08:51
Szkoła otrzymała z PZU 2000 zł za uszkodzone wichurą skrzydło drzwi wejściowych. Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tych środków w rachunku DOCHODÓW, gdzie utworzono plan finansowy w paragrafie 0970 - 132 /770- Zyski nadzwyczajne? Koszty naprawy 771-Stray nadzywczajne / 201
303 klos2 Dodano: 2011-05-26, 11:31
Moje pytanie dotyczy transportu wytworzonego przez firmę wyrobu a bardziej problemów z transportem. Wynajęto statek do transportu a jego właściciel podczas transportu ogłosił upadłość. W grę wchodzi aresztowanie, postój statku i przeładunek na inny oraz dodatkowe koszty transportu. Jak opisać fakturę za te koszty? czy to pozostała działalność operacyjna czy koszt tego wyrobu? Transport był ubezpieczony, gdzie ując zwrot ubezpieczenia???
304 Arek Dodano: 2011-05-30, 08:54
Witam, w roku 2010 zakupiłem auto osobowe na podstawie umowy kupna - sprzedaży jako osoba fizyczna - wtedy nie posiadałem jeszcze działalności. W styczniu 2011 zakładając działalność gospodarczą "wciągnąłem" auto do środków trwałych, od tamtej pory auto amortyzuje się. Proszę mi powiedzieć w jaki sposób mogę teraz sprzedać auto? Również na umowę? Fakturę VAT? Jeśli na fakturę to czy będę zwolniony z podatku VAT? Z góry dziękuję za odpowiedź
305 iwonek22 Dodano: 2011-05-30, 10:08
Witam Jesteśmy dealerem samochodowym. W ramach sprzedaży samochodów oferujemy klientom możliwość kupna samochodu na promocyjnych warunkach - kredyt 0%. W umowie między importerem a nami mamy obowiązek uczestnictwa w części kosztów finansowania. Ostatnio otrzymałam fakturę na udział w kosztach finansowania w okresie 12.2010-03.2011 ze stawką zw PKWiU 67.13.10-00.90. Wydaje mi się, że obciążenie takie powinno być dokonane notą księgową. Proszę o informację jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie. Pozdrawiam
306 marysia Dodano: 2011-05-31, 10:24
kiedy wykazać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu obciążeń pracowników za korzystanie z samochodu służbowego ( nie wystawiam faktury ) potrącenie nastepuje na koniec m-ca listą płac
307 tomaszek79 Dodano: 2011-05-31, 12:23
Witam Moje pytanie dotyczy następującej sytuacji: na portalu internetowych chce pośredniczyć w sprzedaży towarów, tzn. podpisuję z partnerem umowę, że sprzedam mu określoną ilość danego towaru np. 20 telewizorów, pobierając od wartości sprzedaży określoną prowizję. A więc na portalu internetowym sprzedaje cudzy towar na podstawie umowy z partnerem, pobieram od tego prowizję. Pieniądze wpływają na moje konto, a ja pobierając prowizję od wpłaty przekazuję pieniądze partnerowi. Wystawcą faktury dla klienta na towar jest partner. Jak ja się rozliczam z partnerem? Czy on wystawia mi notę księgową na sprzedaż 20 telewizorów, a ja jemu fakturę VAT za pośrednictwo sprzedaży? pozdrawiam tom
308 bbubas Dodano: 2011-05-31, 15:15
Jestem w trakcie przygotowywania polityki rachunkowości dla nowo powstałej spółki. Przejrzałem materiał dostępny na portalu ale brak jest w nim części (zasad zm. polityki,wykazu kont,zasady ust.wyniku). Czy materiały te są gdzieś dostępne czy też nigdy nie powstały? Pozdrawiam. bbubas
309 dydus Dodano: 2011-06-01, 13:04
Czy jest możliwość zastosowania 0% Vat przy eksporcie towarów poza obszar UE za pośrednictwem pośrednika krajowego? Czy można np.wystawić fakturę na odbiorcę zagranicznego, a jako płatnika wskazać posrednika? Anna W.
310 sophiana Dodano: 2011-06-06, 15:42
Witam, chciałaby dowiedzieć się więcej informacji o podatkach , stawkach przy zakładaniu firmy ltd
311 sophiana Dodano: 2011-06-06, 15:49
Czy wiecie może coś o kolejnych zmianach planowanych od lipca ?
312 horus Dodano: 2011-06-07, 08:04
Witam , jestem płatnikiem KRUS i chce założyć sklep internetowy . Czy muszę przechodzić na ZUS Jeśli tak to jak to mam zrobić . A drugie pytanie czy w związku z tym ze to będzie działalność pozarolnicza będę mógł ubiegać się o dotacje ?
313 marcela10 Dodano: 2011-06-07, 10:51
Witam mam prośbę i proszę o odpowiedź Jak i w którym roku księgowym nanieść stratę (na jakich kontach) z 2008r. po przejściu z PKPiR na księgi rachunkowe od 01.01.2010r ? Firma jednoosobowa, nadmieniam że nie została naniesiona do BO w 2010r . W 2010 r firma wypracowała zysk , który możemy pomniejszyć o 50% straty z 2008r. Na jakich kontach powinna być uwidoczniona i jak to rozliczyć w bilansie. Jeśli zmniejsze kapitał właściciela (pasywa) to co z aktywami?. Interesuje mnie sposób księgowania i jak to uwidocznić w bilansie, podatkowo została rozliczona.
314 marysia Dodano: 2011-06-08, 10:13
Proszę o pomoc w nstępującej sprawie. Jesteśmy podatnikiem VAT rozliczajacym się kwartalnie, płacimy miesięczne zaliczki na podatek w wysokości zobowiązania za dany m-c. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość zaniżenia tej zaliczki a tym samym zobowiązania w danym m-cu jeśli zamiast np. w styczniu wykażę podatek należny w lutym (ale dalej mieszczę się w kwartale ). Czy wystarczy, że zobowiązanie za kwartał będzie wykazane w prawidłowej wysokości, czy w poszczególnych miesiącach także?
315 szczypiorek Dodano: 2011-06-08, 18:58
Witam W Firmie mam organizowany przetarg dot. sprzedaży samochodów osobowych zakupionych przed wejsciem w zycie ustawy o vat czyli przed 1993 r. w tym czasie nie było mozliwosci odliczenia sobie vatu od zakupu. Czy teraz sprzedając w/w samochody powinnam na fakturze wystawic stawkę vat zw czy moze 23 % -zależało by mi na podanu konkretnych przepisów lub wyroku sądowego lub interpretacji podatkowej Dziekuję Bardzo poz Szczypiorek
316 szczypiorek Dodano: 2011-06-08, 19:09
Witam W Firmie mam organizowany przetarg dot. sprzedaży samochodów osobowych zakupionych przed wejsciem w zycie ustawy o vat czyli przed 1993 r. w tym czasie nie było mozliwosci odliczenia sobie vatu od zakupu. Czy teraz sprzedając w/w samochody powinnam na fakturze wystawic stawkę vat zw czy moze 23 % -zależało by mi na podanu konkretnych przepisów lub wyroku sądowego lub interpretacji podatkowej Dziekuję Bardzo poz Szczypiorek
317 kropcia20166 Dodano: 2011-06-09, 12:57
Art.17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. Czy zendra to złom?
318 natalia1 Dodano: 2011-06-14, 09:53
co bedzie jesli pracownik nie rozliczy się w 14 dni z koszów zagr podroży służbowej
319 Nikka Dodano: 2011-06-14, 10:19
Witam forumowiczów! Bardzo proszę o radę jak postąpiuć w sytuacji jaka miała u mnie miejsce. Tytułem wyjaśnienia stanu początkowego w ewidencji analitycznej środków trwałych pod jednym numerem inwentarzowym został zaewidencjonowany zestaw komputerowy wraz z drukarką. W chwili obecnej komputer został zgłoszony do likwidacji. Jednakże ze względu na zaewidencjonowaniem całego zestawu pod jednym numerem inwentarzowym - sporządzony dokument LT dotyczył pełnego zetawu i tak na podstawie tego dokumentu cały zestaw (komputer i drukarka)został postawiony w stan likwidacji. Wobec takiej sytuacji jak powinnam postąpić wobec drukarki, która nie była kierowana do likwidacji jest cały czas użytkowana a została postawiona w stan likwidacji w ewidencji środków trwałych - dokumentem LT łącznie z resztą zestawu. Czy powinnam drukarkę ponownie wciągnąć na ewidencję tym razem pzostałych środków trwałych w wartości początkowej wynikającej z faktury i pełnym umorzeniem czy na ewidencję środków trwałych. Czy postąpić w inny sposób - jeśli zna ktoś inne wyjście z takiej sytuacji? Kolejnym pytaniem jest jak udokumentować ruchy dotyczące samej drukarki (jakie to miałyby być dokumenty). Bardzo proszę o radę. Dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
320 monika.golec Dodano: 2011-06-14, 17:00
nie wie czy widzieliście ale pojawiały się nowe ebooki na portalu . tematyka jest całkiem ciekawa i w przystępny sposób wszytko jest ujęte - wiem bo sama już zakupiłam Fakturę VAT. No i nie rujnuje to kieszeni . Mam prośbę ? oby jak najwięcej tematów w tej postaci .
321 bbubas Dodano: 2011-06-15, 12:36
Za zakup licencji programu Autocad u krajowego dostawcy uzyskaliśmy zwrot 300 Euro ale od firmy niemieckiej bezpośrednio na rachunek bankowy. Jak powinno się zaksięgować takie zdarzenie?
322 taxe Dodano: 2011-06-16, 11:44
Czy można zaksięgować f-rę zakupu np.dwukrotnie,jeżeli występują na niej 2 pozycje zakupu towarów?
323 marysia Dodano: 2011-06-17, 11:43
Czy po zmianie ustawy o VAT należy opodatkować przekazanie pracownikom okularów korekcyjnych, które zapewnienie wynika z przepisów prawa pracy ?
324 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2011-06-22, 10:03
Witam mam pytanie odnośnie KŚT montażownicy do opon?
325 aniarebkowska Dodano: 2011-06-22, 12:34
Montujemy okna wraz z roletami zewnętrznymi w obiektach budownictwa społecznego PKOB111.Czy możemy zastosować stawkę 8%całościowo jako usługa budowlano-montazowa.
326 aniarebkowska Dodano: 2011-06-22, 12:41
Czy montaż rolet zewnętrznych w budownictwie społecznym PKOB112 można traktować jako roboty budowlane i zastosować stawkę Vat 8%. Do końca 2010r stosowano stawkę 7%.
327 aniarebkowska Dodano: 2011-06-24, 11:21
Proszę o pomoc jaki Vat zastosować przy montażu okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym PKOB112 . DO 2010r. stosowaliśmy 7%
328 Barbar Dodano: 2011-06-30, 20:19
Droga redakcjo.Jestem vatowcem rozliczam sie na zasadach ogólnych. Zakupiłam sam.osobowy na firmę Auto uległo kolizji drogowej nie z mojej winy,auto odstawiłam do serwisu celem naprawy Firma ubezpieczeniowa ma zapłacić odszkodowanie w kwocie netto ja natomiast mam zapłacić Vat.Czy wartość netto z faktury mam ująć w kosztach firmy.Czy wogóle jest to mój koszt?Podatek vat odliczę w deklaracji vat w miesiącu wystawienia f-ry.
329 młoda123 Dodano: 2011-07-05, 08:45
Witam.Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy dobrze wyliczam dywidendę.Zgodnie z protokołem ze ZZW ustalono,iż zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 50.000,00 wspólnikowi.Tak więc ja jako płatnik pobrałam 19% podatku (9.500,00 kwota do urzedu),a pozostałą część wypłacam wspólnikowi tj.40.500,00.Czy to jest prawidłowe wyliczenie.Proszę o szybką odpowiedź za nim pieniądze zejdą z konta...
330 spartacus Dodano: 2011-07-05, 15:20
Mam Credit notę do zwrotu towaru wystawioną w walucie EUR, ale dotyczy ona faktur towarowych, z których część była wystawiona w EUR, a część w USD. Co z tym zrobić? Jak mam wyliczyć kurs dla CN. Normalnie przy jednej walucie wyliczam go biorąc kurs średni, ale tu są różne waluty. Czy przeliczyć USD na EUR wg kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej
331 kasik146 Dodano: 2011-07-05, 19:35
Ostatnio wpadła mi gdzieś w ręce ciekawa interpretacja i aż się trochę zagotowałam. Ciekawa jestem co forumowicze na to? interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-17/11-4/KSU Data 2011.06.16 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Wnioskodawczyni dokonuje importu towaru z Chin. Kontrahent wystawił fakturę za sprzedany towar w grudniu 2010 r., a towar wraz z dokumentem SAD i fakturą zakupu Wnioskodawczyni otrzymała w marcu 2011 r. co uznał urzad: Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym zapisu dotyczącego zakupu towarów handlowych należy dokonać w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o otrzymaną fakturę. Jednocześnie pamiętać należy, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przyjmuje się dzień wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w księgach. Dlatego też wydatki poniesione na zakup towarów handlowych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w grudniu 2010 r., a więc w roku podatkowym 2010, w którym została wystawiona faktura a nie w marcu 2011 r., w którym dostarczono towar i dokonano zapisu w księdze. CZYLI CO MIAŁA INWENTARYZOWAĆ TOWAR KTÓREGO NA OCZY NIE WIDZIAŁA
332 donka112 Dodano: 2011-07-07, 21:11
nie wiem jaka stawkę VAT 8% czy 23 % zastosować przy refakturowaniu wody przu usłudze najmu, W umowie mam zapis że fakturę na media wystawiam po otrzymaniu faktur od dostawców
333 donka112 Dodano: 2011-07-07, 21:19
Czy kierowcę TIR-a można zatrudnić na umowę o dzieło?
334 magdamann1 Dodano: 2011-07-10, 14:41
Na koniec sierpnia tj.31 sierpień(rozwiązanie stosunku pracy) będę musiała wypłacić nauczycielce ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nauczycielka obecnie od 2 tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do ekwiwalentu tego wlicza się również średnią za godziny ponadwymiarowe. Ale w miesiącu lipcu i sierpniu tej osobie zostanie wypłacona średnia za godziny ponadwymiarowe(za okres od 01.09.2010 do 30.06.2011r.), jest to placówka nieferyjna. Czy dobrze myślę: w związku z tym, że w lipcu i sierpniu tej osobie zostanie wypłacona średnia za godziny ponadwymiarowe (lipcu i sierpniu), to w tym przypadku jak będę obliczać w sierpniu ten ekwiwalent, to nie będę wliczać do niego średniej za nadgodziny (jednym słowem nie będę brała pod uwagę żadnych godzin). Dobrze myślę. Czy ktoś jest w stanie napisać coś na ten temat. Pierwszy raz będę liczyć ten ekwiwalent, no i chciałabym to dobrze zrobić. Proszę o pomoc
335 iza20100505 Dodano: 2011-07-15, 07:29
Czy wymiana zwykłego ogrzewania na ogrzewanie podłogowe powinno być traktowane jako modernizacja czy jako remont?
336 egosiak82 Dodano: 2011-07-15, 09:48
Szukam dobrej firmy zajmującej się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, nie daję sobie już sam z tym rady dlatego szukam profesjonalistów. Siedzibe firmy mam w stolicy dlatego chętnie przyjme namiary z okolic.
337 irenas13 Dodano: 2011-07-19, 12:21
Witam mam pytanie jaki odpis na fundusz w przedszkolu niepublicznym? taki jak na zwykłego pracownika czy nauczyciela??
338 marcela10 Dodano: 2011-07-19, 15:47
Witam mam pytanie czy firma zajmująca się pośrednictwem pracy czyli osoba ta poszukuje osoby do zatrudnienia za ganicą pobiera od niej opłatę, roczny przychód nie przekracza 15 000zł. Czy osoba taka musi być vatowcem i posiadac kasę fiskalną? dziękuje i pozdrawiam
339 sophiana Dodano: 2011-07-22, 11:47
Czy jeśli rozliczam się z tego najmu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to mogę koszty uzyskania przychodów obciążać wydatkami na zakup niezbędnego wyposażenia ? Ostatnio dowiedziałam się ze Tak .... co wy na to ?
340 donka112 Dodano: 2011-07-22, 13:12
Samochod uzywany na podstawie leasingu uległ wypadkowi- szkoda całkowita. Firma leasnigowa wystawiła na niego f-rę w teści "pozostałość przedmiotu po szkodzie samochód ..." Firma nasza chce z tego odzyskać niektóre częsci a reszte oddać do kasacji. Jak zaksięgować f-rę i jak zaewidencjonować częsci ....
341 martynam80 Dodano: 2011-07-26, 09:12
czy osoba fizyczna nie prowadząca DG może wystawic rachunek za wynajem? wiem,ze mozna wystawic rachunek do umowy-zlecenia i umowy o dzieło. a jak sytuacja się ma w przypadku wynajmowania mieszkania?
342 jolniem Dodano: 2011-07-26, 14:00
czy produkcję waty cukrowej można sklasyfikować do działalności o PKD 10.82.Z jako produkcja kakao, czekolady i wyrobów czekoladowych?
343 kropcia20166 Dodano: 2011-07-29, 08:15
Od 1 lipca 2011 r. zmieniono ten art. dodając do niego załącznik nr 11,zawierający symbole pkwiu.Do której pozycji załącznika zakwalifikować złom wsadowy i niewsadowy klasyfikowany wg normy PN-85/H-15000 ??? Mam wątpliwości!
344 esta Dodano: 2011-07-29, 09:51
Czy fiskus podczas kontroli skarbowej lub podatkowej sprawdza dokumenty, które zostały zaksięgowane jako koszty niestanowiązce kosztów uzyskania przychodu, np. usł.gastronomiczne itp. ?
345 Nikka Dodano: 2011-07-29, 14:44
Witam! Bardzo proszę o pomoc. jestem pracownikiem jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, kilka dni temu okazało się że w ewidencji analitycznej konta 021 (WNiP do 3500 zł) znajdują się wartości niematerialne o wartości większej wynoszącej odpowiednio 4000 zł i 8000 zł, które ze względu na swoją wartość powinny być zakwalifikowane do konta 020. Nieprawidłowa kwalifikacja została dokonana 3 lata temu. Moje pytanie dotyczy jak prawidłowo przeksięgować WNIP z konta 021 na konto 020.
346 sophiana Dodano: 2011-08-08, 15:11
Witam , czy ktoś mi może pomóc w decyzji co do wyboru programu księgowego . Jakie są wasze opinie np.o Optimie , Symfonii......
347 marian1 Dodano: 2011-08-10, 11:06
Mam problem - nauczyciel musi zwrócić zasiłek na zagospodarowanie który otrzymał w październiku 2010 roku, czy to ma być kwota netto czy brutto , czy zwrot odprowadzić na dochody budżetowe i co ze składkami zus i podatkiem - jak to wszystko zaksięgować ?
348 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2011-08-18, 09:04
Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy Vat faktury sprzedaży,która jest wystawiona: 1.klimatyzacja 2.montaż klimatyzacji+mater.pomocnicze ? proszę o pomoc
349 BASIA11122 Dodano: 2011-08-22, 12:45
Witam. Proszę o pomoc. Spółka z o.o wniosła aportem zorganizowaną część przedsięborstwa do spółki komandytowej. Obok majątku wniosła też zobowiązania, w tym kredyty. Na dzień wniesienia aportu, nie były uzgodnione z bankiem umowy przejęcia długu z tytułu kredytów. Przejęcie długu nastąpiło dwa tygodnie po aporcie. Jak należy postąpić w takim przypadku, jak powinno przebiegać księgowanie.
350 p-b@wp.pl Dodano: 2011-08-22, 20:45
Spółka do amortyzacji bilansowej środka trwałego używa niższej stawki niż na potrzeby podatkowe (40%). Jak to ująć na kontach?
351 adampan Dodano: 2011-08-24, 12:55
Witam, chciałbym dowiedzieć się co zrobić, kiedy komornik zajmuje czyjąś należność bezpośrednio od wierzyciela wraz z naliczonym podatkiem VAT. Zaznaczam, że obowiązek odprowadzenia VAT do US następuje z chwilą zapłaty a nie z datą wystawienia faktury za usługę. Czy i jak w takim przypadku rozliczyć VAT?
352 mironka Dodano: 2011-08-25, 21:03
Jakie są przewidywane zmiany do msr 17
353 nomado84 Dodano: 2011-08-26, 11:37
Pytanie odnośnie wynagrodzenia Witam Chciałbym uzyskać odpowiedź w związku z zaistniała sytuacją: Na początku tego miesiąca dostałem premię. Pod koniec miesiąca dostałem pensję pomniejszoną o kilkadziesiąt złotych. Kadry, na moje pytanie: czym to zostało spowodowane odpowiedziały, że ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu zostały rozliczone przy wypłacie premii. Czyli to że zostały pobrane z premii poskutkowało dodatkowo zmniejszeniem pensji. Czy ktoś z forumowiczów może mi to wytłumaczyć? Dlaczego tak sie stało?
354 Barbar Dodano: 2011-08-28, 20:45
Witam,jak zaksięgowac wypłatę zysku za 2010 rok w spółce z .o.o.
355 Barbar Dodano: 2011-08-28, 20:45
Witam,jak zaksięgowac wypłatę zysku za 2010 rok w spółce z .o.o.
356 taxe Dodano: 2011-08-29, 11:09
Czy pracodawca zatrudniający 2 pracowników ma obowiązek do wypłaty świadczenia urlopowego.W firmie tej nie jest utworzony żaden związek.
357 marylas1 Dodano: 2011-09-02, 12:19
Witam. Chciałam się upewnić, czy po 2 latach od momentu założenia firmy (skończył się okres "małego ZUSu") można współpracować z byłym pracodawcą bez żadnych negatywnych konsekwencji
358 821 Dodano: 2011-09-11, 22:04
Z ZFŚS finansowane są m.in.: karnety na siłownię, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. Czy od tych nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników powinnam naliczać VAT? Skoro nie odliczam VAT-u (wiem, że w przypadku usług nie ma znaczenia), ale to niesprawiedliwe, a może powinnam jednak odliczać VAT od zakupów finansowanych z ZFŚS? Proszę o pomoc.
359 iwonek22 Dodano: 2011-09-14, 09:40
Witam Jesteśmy salonem samochodowym. W najbliższym czasie będziemy dokonywać dostawy nowego środka transportu na rzecz podatnika zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych. Jakie dokumenty oprócz faktury powinnam wystawić aby móc zastosować stawkę 0%. Jaki dokument będzie potwierdzał wywóz i dostarczenie nowego środka transportu na terytorium innego państwa członkowskiego.
360 atena Dodano: 2011-09-15, 09:11
Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy usługach mycia samochodów. 8,5 czy 17%
361 marylas1 Dodano: 2011-09-15, 12:18
czy wynajem autobusu wraz z kierowcą na rzecz osób fizycznych należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?
362 aga206 Dodano: 2011-09-19, 15:18
Witam Mam pytanie czy ktoś kiedyś amortyzował odśnieżarkę? Czy amortyzuje się ją przez 12 miesięcy w roku czy może tylko w miesiące zimowe? Jeśli tylko w zimowe, to czy prawidłowe jest ustalenie odpisu miesięcznego poprzez podzielenie odpisu rocznego przez liczbę miesięcy zimowych, no i tu pojawia się następne pytanie jak przewidzieć kiedy spadnie śnieg:)? Otrzymałam taki ewenement w "spadku" po biurze rachunkowym i nie mam pewności czy jest to poprawne. Pani z biura rachunkowego w książce środków trwałych ustalała roczny odpis amortyzacyjny a następnie w koszty księgowała tylko te odpisy, które przypadały na okres zimowy. z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi:) Pozdrawiam
363 spartacus Dodano: 2011-09-21, 08:47
Mam pytanie czy jeżeli korekta dotyczy faktur pierwotnych wystawionych w 2010 to czy musi być bezwzględnie wystawiona ze stawką 22%
364 spartacus Dodano: 2011-09-21, 08:49
Mam pytanie, czy jeżeli mam ubezpieczenie samochodu OC np na rok i po pół roku sprzedam ten samochód, a ubezpieczyciel zwróci mi niewykorzystane OC, to czy mam ten zwrot wrzucić w przychody??
365 martynam80 Dodano: 2011-09-21, 15:25
co wpisac w pola stawka podatku i kwota podatku na fakturze dokumentującej sprzedaż złomu? czy zostawic te pola puste, czy wpisac NP
366 waldro Dodano: 2011-09-22, 21:33
Za kilka tygodni kończę leasing samochodu osobowego( nie jestem VATowcem), który chciałbym nabyć od firmy leasingowej. Rozumiem,że mogę amortyzować ten pojazd jako używany, ze stawką amortyzacji indywidualną max. 40%, nie krócej niz 30 miesięcy,. Od jakiej wartości liczę amortyzację -od netto?
367 spartacus Dodano: 2011-09-23, 13:54
Mam pytanie, bo miałem kiedyś licencje jako import usług i potrzebowałem certyfikat rezydencji, ale obecnie w firmie licencje dajemy na PZ i normalnie jako WNT. Czy tutaj też potrzebuję certyfikat??, bo podobno tak, ale to jest nie logiczne i nie konsekwentne. Może redakcja ma jakieś orzecznictwo lub przepisy o tym?..;)
368 spartacus Dodano: 2011-09-28, 09:09
Mam pytanie o zaliczkę na podatek. Czy koniecznie trzeba przekazać pracodawcy, żeby nie potrącał kwoty wolnej od podatku? w sumie jak nie będę jej potrącał przy DG to będę może i miał źle naliczoną zaliczkę, ale przy PIT się wszytsko i tak wyrówna i suma sumarum będzie tak samo? Proszę o pomoc..jak Wy to robcie?
369 spartacus Dodano: 2011-09-28, 21:04
Mam pytanie o zaliczkę na podatek. Czy koniecznie trzeba przekazać pracodawcy, żeby nie potrącał kwoty wolnej od podatku? w sumie jak nie będę jej potrącał przy DG to będę może i miał źle naliczoną zaliczkę, ale przy PIT się wszytsko i tak wyrówna i suma sumarum będzie tak samo? Proszę o pomoc..jak Wy to robcie?
370 Barbar Dodano: 2011-10-04, 16:47
Witam, Pracuję w Spółce z o.o.Prezes spółki wyraził zgodę na urlop osoby materialnie odpowiedzialnej za magazyn w okresie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.Osoba odp.materialnie napisała oswiadczenie że wyraża zgodę na przeprowadzenie inwent.bez jej obecności, i zgadza sie na pokrycie ewentualnych braków.Czy postąpiłam właściwie
371 spartacus Dodano: 2011-10-05, 14:36
Na jednym szkoleniu dowiedziałem się, że faktury vat netto, za obrót złomem, do których wystawia się faktury wewnętrzne, trzeba księgować z vatem do miesiąca wystawienia faktury, czyli np księguję w lipcu fakturę z kwietnia to vat z faktury wewnętrznej daje do kwietnia? czy to prawda? co o tym sądzi Szanowna Redakcja.
372 bbubas Dodano: 2011-10-05, 14:59
Sp.z o.o. ma zamiar wypłacić nagrodę pieniężną (około 5000zł)osobie fizycznej za zwycięstwo w konkursie na logotyp. Jak taką operację zaksięgować?
373 Barbar Dodano: 2011-10-06, 21:51
Witam,Szanowna Redakcjo...Spółka z o.o. chce sprzedać zamortyzowany samochód ciężarowy 2006rocznik , sam. był w leasingu wcześniej ale już nie jest . Czy przy sprzedaży powinna naliczyć podatek Vat 23 %.wartość netto mam zaliczyć w ppo Spółki.
374 mk195 Dodano: 2011-10-09, 09:47
Czy faktura eksportowa powinna zawierać nip nabywcy?
375 iwonabarczyk@wp.pl Dodano: 2011-10-11, 10:48
Prowadzę działalność jednoosobową w zakresie tłumaczeń (ryczałt), mój znajomy prowadzi również działalność jednoosobową - skup palet (zasady ogólne). We wrześniu 2011 współnie założyliśmy dodatkową działalność (nadal prowadząc swoje indywidualnie) - spółkę cywilną, której przedmiotem są usługi wulkanizacyjne, wymiana opon. Dla potrzeb świadczenia usług wulkanizacyjnych zakupiliśmy 3 urządzenia: wyważarkę (5700 pln netto), montażownię (8500 pln netto), podnośnik (4500 pln netto) Czy spółka ma prawo do zastosowania preferencyjnej amortyzacji w miesiącu nabycia pomocy de minimis?
376 marysia Dodano: 2011-10-14, 13:22
Czy nieodplatne świadczenie usługi gastronomicznej ( nie cateringu ) na rzecz pracowników w trakcie narad powinno być opodatkowane VAT należnym ?
377 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2011-10-17, 12:07
Firma świadczy usługi holowania oraz usługi assistance .Czy z tytułu usług holowania powstaje u nich szczególny obowiązek podatkowy?
378 DorotaD Dodano: 2011-10-19, 09:41
Witam Zgodnie z przepisami za zobowiązania publiczno prawne Fundacji odpowiada Zarząd całym swoim majątkiem. Fundacja ma duże zadłużenie z tytułu ZUS i podatków, Zarząd założył nową organizację do której przeniósł dotychczasową działalność. Kto i jak ma wskazać organom skarbowym osoby odpowiedzialne za zaistniałą sytuację? Trzeba czekać na zajęcie komornicze? Czy można wcześniej złożyć do ZUS i US dokumenty wskazujące osoby bezpośrednio odpowiedzialne za zadłużenie?
379 Barbar Dodano: 2011-10-19, 20:25
Droga redakcjo.Rozliczając inwentaryzację w której są zawinione różnice inwentaryzacyjne niedobór w kwocie 9 tysięcy złotych.pytanie : czy obciążając osobę materialnie odpowiedzialną powinnam wystawić notę obciązeniową czy f-rę sprzedaży Vat.Czy podatek vat powinnam naliczać.czy jest to czynność opodatkowana .....w ustawie o vat nie jest nic napisane ale słyszałąm że powinnam to opodatkować ......23% podatkiem vat...
380 Barbar Dodano: 2011-10-19, 20:25
Droga redakcjo.Rozliczając inwentaryzację w której są zawinione różnice inwentaryzacyjne niedobór w kwocie 9 tysięcy złotych.pytanie : czy obciążając osobę materialnie odpowiedzialną powinnam wystawić notę obciązeniową czy f-rę sprzedaży Vat.Czy podatek vat powinnam naliczać.czy jest to czynność opodatkowana .....w ustawie o vat nie jest nic napisane ale słyszałąm że powinnam to opodatkować ......23% podatkiem vat...
381 finansista.zawodowy Dodano: 2011-10-24, 09:52
Czy Controling sprawdza w optymalizacji produkcji przedsiębiorstwa?
382 studentka85 Dodano: 2011-11-03, 08:30
Witam, będę pisała pracę magisterską o podatku akcyzowym i chciałabym się dowiedzieć na czym polega rozliczenie podatku akcyzowego paliw płynnych od dostawcy z Unii Europejskiej. Jakie muszą byc spełnione warunki, aby taka dostawa miała miejsce i kto jest podatnikiem. Bardzo proszę o odpowiedź.
383 marylas1 Dodano: 2011-11-08, 10:37
Czy w działalnosci gospodarczej w formie ryczałtu jest obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego na firmę? Proszę o poparcie przepisami prawa
384 spartacus Dodano: 2011-11-14, 09:45
WItam, Mam pytanie, czy rozliczam się na KPIR METODĄ KASOWĄ i płacę polisę dla biur rachunkowych. Płatność jest w dwóch ratach. Czy mogę już teraz po zapłaceniu pierwszej raty zaliczyć tą polisę do kosztów, czy dopiero po płatności drugiej raty. Czy może rozdzielić to na dwa księgowania? ale wtedy zdublują się numery dokumentów?
385 starzka Dodano: 2011-11-16, 11:49
Szanowni Państwo, Poszukujemy zewnętrznego konsultanta, z doświadczeniem w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej, a także z doświadczeniem w tworzeniu zakładowych planów kont. Naszym celem jest stworzenie planu kont, który byłby punktem wyjścia do automatyzacji procesu raportowania i tworzenia zestawień (zarówno na potrzeby rachunkowości finansowej jak i zarządczej). Stworzenie planu kont jest dla nas punktem wyjścia do wdrożania kolejnych rozwiązań IT. Wszystkich zainteresowanych ewentualną współpracą, proszę o kontak mailowy bądź telefoniczny. Magdalena Starzyńska +48 (0) 12 618 90 04 magdalena.starzynska@pmrcorporate.com
386 donka112 Dodano: 2011-11-21, 12:02
Mamy wyrok sądowy ze sprawy z pracownikiem o wypłatę zaległych należności za diety czy opłaty sądowe które firma musi zapłacić na podstawie wyroku są KUP?
387 donka112 Dodano: 2011-11-21, 12:04
Przegralismy sprawę sądową z pracownikiem. Sąd zasądził wypłatę zaległych nalezności za diety - na jakim koncie to zaksięgować chyba w Pozostałe Koszty Operacyjne? A czy jest to dla firmy KUP????
388 JolantaP. Dodano: 2011-11-21, 14:00
Czy osoby fizyczne które nie prowadzą dg mogą pomiedzy soba spisać umowe zlecenie?
389 nitka78 Dodano: 2011-11-23, 14:02
Witam Spółka Z. o.o. zakupiła w leasingu operacyjnym auto nowe z salonu. Otrzymała już fakturę za opłatę wstępną i co miesiąc będzie otrzymywać faktury za raty leasingowe. Jak się rysuje w tej sytuacji możliwość odliczenia VAT od faktury za opłatę początkową i w późniejszym czasie za raty leasingowe? Czy opłatę wstępną mam rozliczy jako koszty w czasie (tak robiono w tej firmie dotychczas)czy mogę jednorazowo wrzucić w koszty?
390 spartacus Dodano: 2011-12-01, 08:19
Mam pytanie. Spółka x sprzedaje nam coś w stawce 23% lub innej, czy jeżeli refakturujemy tą usługę na inny podmiot to także musimy użyć tej samej stawki? są jakieś przepisy o tym mówiące?
391 spartacus Dodano: 2011-12-05, 15:44
Droga redakcja, Mam takie pytanie. Mamy drużynę piłkarską i jeden z pracowników zapłacił za transport jej oddzieży na turniej. Wpłacił Nam pieniądze na konto. NIe ma żadnego świstka do tego. Co z tym zrobić? czy to jest przychód firmy?? czy to gdzieś zaksięgować? narazie jest na rozliczeniach z pracownikami na 234
392 spartacus Dodano: 2011-12-05, 15:44
Droga redakcja, Mam takie pytanie. Mamy drużynę piłkarską i jeden z pracowników zapłacił za transport jej oddzieży na turniej. Wpłacił Nam pieniądze na konto. NIe ma żadnego świstka do tego. Co z tym zrobić? czy to jest przychód firmy?? czy to gdzieś zaksięgować? narazie jest na rozliczeniach z pracownikami na 234
393 nitka78 Dodano: 2011-12-07, 10:40
W związku z tym, że mam wątpliwości co do faktur z DKV proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1) czy paliwo wlewane do baku poza granicami Polski ale w UE nie jest WNT i nie rozlicza się tego w Polsce do VAT? 2) Jak traktować narzuty serwisowe wyrzucane na fakturach DKV osobno, czy powinnam to traktować jako import usług? (takie narzuty DKV wykazuje przy opłatach za autostrady i przy zakupie paliw). W przypadku narzutu przy opłatach za autostrady jest to związane z nieruchomością i czy tu powinnam taki narzut wykazywać jako import usług czy nic z tym nie robić (brak wewnętrznej i faktury wew.IU)? Jak rozliczyć z kolei narzut wykazany przy zakupie paliwa? Powinnam na całość wystawić fakturę wewnętrzną czy narzut wyłączyć do IU a wewnętrzną wystawić tylko za paliwo i naliczyć VAT? 3) Czy opłaty za autostrady w Polsce wykazane w fakturze z DKV nie podlegają VAT? 4) Czy opłaty za autostrady w UE nie rozlicza się do VAT ? 5) Czy dla paliw oraz zakupu części, płynów wykazanych w fakturach DKV ale zakupionych w Polsce nalicza się VAT ? Są to dostawy dla których podatnikiem jest nabywca? 6) Czy dla nabycia części poza granicami Polski fakturowane przez DKV to WNT ? Nie naliczamy VAT-u?
394 marakuja82 Dodano: 2011-12-07, 13:37
Czy świąteczne świadczenie pienieżne wypłacone dla emeryta przez byłego pracodawcę z ZFSS, do wysokości 2280 w skali roku jest opodatkowane PIT?
395 KatarzynaCH Dodano: 2011-12-08, 14:26
osoba fizyczna posiada udziały w sółce X (50%) i w spółce Y (50%). 1) udziałowiec udzielił pożyczki spółce X w kwocie przewyższającej 3x kapitał podstawowy. Jeżeli spłacimy jej kapitał a potem odsetki to czy będą miały zastosowanie przepisy art.16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP? 2) spółka Y udzieliła pozyczki spółce X w kwocie przewyższającej 3x kapitał podstawowy. Jeżeli spłacimy jej kapitał a potem odsetki to czy będą miały zastosowanie przepisy art.16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP?
396 spartacus Dodano: 2011-12-08, 14:28
Mam pytanie w jakiej kwocie i cenie mam wprowadzić towar na magazyn. Jeżeli kupiłem np 20 par butów po różnych cenach, czy mogę je wprowadzić na stan w jednej kwocie po średniej cenie>
397 natalia1 Dodano: 2011-12-09, 07:49
przeczytałam ten wyrok NSA w sprawie amortyzacji aut pow 20.000 euro. Kiedy w koncu przestaniemy twierdzicze ok 80.000 dla auta to juz luksus, szczególnie przy tych obostrzeniach dla osobowych. to raczej uwaga do organów...
398 Barbar Dodano: 2011-12-11, 15:42
Droga redakcjo.Jesteśmy spółką z o.o.handlową.Współpracujemy z kontrahentami i w ramach limitów ustalonych wspólnie na koniec roku przyznano nam premię za wypracowany limit obrotów. Wystawiliśmy notę księgową za ową premię .Ptanie mam Czy limit powinien być opodatkowany podatkiem VAt .
399 spartacus Dodano: 2011-12-13, 14:46
Droga redakcjo, Mam pytanie o korekte vat przy sprzedaży samochodu osobowego. Co lepsze ten samochód wcześniej był leasingowany. Czy data wykupu jest datą od której liczymy okres posiadania tego ŚT? Jak jest z vatem, jeżeli mamy ten samochód poniżej 5 lat. To rozumiem, że ten vat zwracamy do US. Co jeżeli mamy samochód 4,5 roku? czy wtedy oddajemy vat za cały rok? czy proporcjonalnie?
400 spartacus Dodano: 2011-12-14, 14:16
Droga redakcjo, Mamy umowę z kontrahentem, świadczy nam usługi informatyczne. Zgodnie z umową zwracamy mu koszty hotelu, delegacji, biletów itd.Na fakturze jest to wszystko porozbijane. Czy mimo wszystko mogę to potraktować jako usługę informatyczną i naliczyć import usług i f wewnętrzną? czy mam to poksięgować na różne konta - czyli hotel na swoje konto, delegacje na swoje itd.? Czy jest to może jakoś regulowane, jeżeli np hotel jest częścią większej usługi, to czy księgujemy hotel czy tą usługę?
401 spartacus Dodano: 2011-12-16, 12:04
Mam pytanie. Mamy podpisaną umowę z większym dostawcą, że możemy robić promocję zakupów jego towarów, poprzez oferowanie klientom bonów zakupowych np na 100 zł = klient zakupi odpowiednią partię towarów firmy x i wtedy dostaje od Nas bon zakupowy. Pytanie brzmi: jak ten klient będący np spółką z o.o ma ująć u siebie ten bon. (chciałby od Nas jakiś dokument, ale jedyne co my robimy to przekazujemy taki bon, a koszt i przychód już rozliczamy sobie z dostawcą). Czy spółka, która otrzymała taki bon, ma wogle przychód? jak ma to zaksięgować? czy powinna otrzymać jakiś dokument na to?
402 JoannaZientala Dodano: 2011-12-17, 18:34
W fundacji organem stanowiącym jest rada. Za określone posiedzenia i prace w komisjach radni otrzymują wynagrodzenie określone regulaminem rady (naliczane raz w roku). I tu mam problem. Myślałam że będzie to wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście z tytułu udziału w organach stanowiących osoby prawnej. (art 13 ust 7) I że to wynagrodzenie takie podlega obowiązkowym składkom zdrowotnym i opodatkowaniu podatkiem dochodowym (przy zastosowaniu "pracowniczych" podstawowych kosztów uzyskania przychodów i stawki 18%). Tymczasem w zeszłym roku mieli to wynagrodzenie tylko opodatkowane 18% (bez kosztów i zdrowotnego). Więc jest coś o czymś nie wiem. Może ktoś wie i mnie oświeci???? W poniedziałek mam przygotować listę a zastopowała mnie niedostateczna wiedza?
403 spartacus Dodano: 2011-12-20, 11:23
Dzień dobry, Mam pytanie o darowiznę. Przekazaliśmy darowiznę na szkołę, tzn sfinansowaliśmy im remont. Pech chciał, że było to w 2010. Zapłata przeleżała na koncie 2 i dopiero w tym roku 2011 została przeksięgowana na konto 8. Czy jest jeszcze możliwość odliczenia tego od dochodu 2011, jeżeli nie zostało pomniejszony dochód 2010 roku?
404 dorotteeaa Dodano: 2011-12-21, 14:54
Witam, mam watpliwości co do prezentacji moich środków trwałych zgdonie z MSSF 5 1/ ŚT będą zbyte i prawdopodobnie przed końcem roku uda się podpisać umowy sprzedaży, w których określone zostaną terminy dokonania tych transakcji (sprzedaż dokona się już w 2012) 2/ niektóre ŚT z ww. będą do dnia sprzedaży nadal w użyciu (jedna jest np. dzierżawiona przez firmę podmiotowi, który chce ją nabyć) 3/ pytanie - czy zaprezentować ww. ŚT w pozycji „aktywa przeznaczone do sprzedaży” 4/ pytanie - czy amortyzować ŚT do czasu ich sprzedaży 5/ pytanie - jak rozliczyć koszty związane z transakcja sprzedaży (koszty dostarczenia ŚT do odbiorców, które będą musiały jakoś „dojechać” do nabywców.
405 mbtaxfin Dodano: 2011-12-23, 23:30
witam, mam następujące pytanie: spółka z o.o. ponosi koszty obsługi prawnej (doradztwo, udział w negocjacjach) dotyczące przygotowania umowy o roboty budowlane. Czy koszte te należy traktować jako koszty bezpośrednie realizacji kontraktu? Czy w przypadku gdy kontrakt nie zostanie podpisany, będzie można uznać je za koszt podatkowy? Jeżeli tak, to w którym momencie?
406 buskopolik Dodano: 2011-12-28, 12:48
Kolega kupił dwa miesiące temu samochód osobowy, ale w umowie nie jest napisane, kto ma odprowadzić podatek za niego w wysokości 2 proc. Kto w takim wypadku płaci podatek kupujący czy sprzedający. Czy za opóźnienie z zapłatą grożą jakieś kary?
407 p-b@wp.pl Dodano: 2011-12-28, 12:52
W jaki sposób dokonać inwentaryzacji obcych dzierżawionych przez zakłąd budżetowy środków trwałych? W tamtym roku był przeprowadzany spis z natury, a czy można w tym roku wysłać potwierdzenia salda do kontahentów, od których dzierżawimy środki trwałe, czy znowu musi to być spis z natury?
408 marakuja82 Dodano: 2011-12-31, 11:31
Czy prowadzenie KPIR na podstwaie umowy zlecenie poza siedzibą zleceniodawcy jest uznawane za prowadzenie działalności gspodarczej? (Ccrtyfikat MF jest)
409 spartacus Dodano: 2012-01-09, 11:40
Mam pytanie odnośnie podatku CIT10: 1) nie mam certyfikatu rezydencji, ale wystawiam przelew i płacę wynagrodzenie podatnikowi - czy naliczam CIT10? 2) nie mam certyfikatu rezydencji, nie płacę podatnikowi wynagrodzenia, ale pobieram 20% CIT10 - czy prawidłowo? czy powinienem wtedy i tak wystawić przelew dla kontrahenta, skoro wpłaciłem CIT10?
410 Mysia Dodano: 2012-01-04, 14:05
Witam Robię prezentację z przedmiotu rachunkowość [temat odgórnie narzucony] i na ostatnim punkcie utknęłam. Pilnie potrzebuję informacji na temat różnic między sprawozdaniami Rb-33 kwartalnymi a rocznymi. Nie mogę nigdzie tego znaleźć, szukałam w e-bookach, bibliotekach, internecie, wszelkich istniejących ustawach, rozporządzeniach, załącznikach, forach... Już nie wiem co robić... Jedyna różnica jaka mi się nasuwa to okres sprawozdawczy i termin przekazania to wszystko... Pilnie bardzo proszę o pomoc jakąś uprzejmą Osobę. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
411 cech Dodano: 2012-01-04, 10:30
Podczas uzgadniania sald kont "Pozostałe rozrachunki" ujawniono błędy tj. kwoty tam figurujące zostały wypłacone rzemieślnikom jednak nie "zdjęte" z konta w związku z czym saldo jest zawyżone. Z tyt. wypłat refundacji cech nie ponosi ani kosztów ani nie ma przychodów. Jak więc uwiarygodnic saldo i jakich dokonac księgowań.Nadmieniam, że bilanse zostały zatwierdzane, bo problem ciagnie sie od 2008 r.
412 irsand Dodano: 2012-01-10, 17:31
W jaki sposób ująć w ewidencji j.b. grunt wyceniony operatem szacunkowym jeżeli w księgach rachunkowych jednostki budżetowej zaewidencjonowana jest wartość nieruchomości przekazanej w trwały zarząd wg wartości określonej w tej decyzji. Decyzja obejmowała łącznie wartość gruntu i budynku na nim wybudowanego. Od łącznej wartość nieruchomości obliczana była amortyzacja. Czy wprowadzając teraz wartość gruntu należy skorygować wartość początkową budynku, czy należy skorygować amortyzację, jeżeli do końca 2010r. równocześnie z obliczoną amortyzacją księgowano pokrycie amortyzacji, a w tej chwili to konto nie wystepuje?
413 evelinekk Dodano: 2012-01-11, 09:48
Saldo początkowe spółki akcyjnej "MEWA" na dzień 01.XII.2009r. przedstawiały się następująco: - środki trwałe - 13 900 - materiały - 2 500 rach. bankowy - 8 760 kasa - 200 kapitał akcyjny - 13 900 kapitał zapasowy - 2 200 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - Ct - 9 260 W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1). otrzymano materiały od dostawcy, zapłata nastapi później - 7 260 2) Spłacono część zobowiązań wobec dostawców z rach. bank. - 4 760 3). Miesięczna stawka amortyzacji i umorzenia środków trwałych (roczna stopa - 15%) ............ 4). Zużyto materiały do produkcji - 6 200 5). Otrzymano rachunek za czynsz budynku produkcyjnego - 180 zł. 6). Przyjęto z produkcji 100szt. wyrobów gotowych po 50 zł. za sztukę - 5 000 7). Płace pracowników za grudzień wg listy płac - 3 208 8). Sprzedano za gotówke wyroby gotowe 100 szt. po 70 zł. - 7 000 9). Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 100 szt po 50 zł - 5 000 10). podjęto z rachunku bankowego gotówke na wypłatę wynagrodzeń- 3 208 11). Wypłata wynagrodzeń pracownikom - 3 208 12). Przeniesienie kosztów rodzajowych w układ funkcjonalny a)............................................................................. b)............................................................................. c)............................................................................... d).......................................................................... 13). Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży ....................... 14).Przeksięgowanie kosztów rodzajowych na rozliczenie kosztów a)........................................................................... b)................................................................................ c).......................................................................... d).................................................................. 15). Przeksięgowanie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów ....................... 16)Przeksięgowanie stan produkcji w toku ......................................... Zaksięguj operacje gospodarcze grudnia. Sporządź bilans uproszczony na dzień 31.12.2006, Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania.
414 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2012-01-11, 13:17
Po jakim kursie należy przeliczyć opłaty i prowizje bankowe pobrane przez bank na koncie walutowym (kpir).
415 magnus Dodano: 2012-01-12, 15:17
Spółka z o.o. wystawia faktury za pośrednictwo w sprzedaży.Podstawą wystawienia faktur jest umowa, w której określono, iż faktury będą wystawiane na podstawie zestawienia, które firma otrzyma do 5-tego następnego miesiąca.Czy przychód dla celów podatku dochodowego jest w m-cu wystawienia faktury?
416 iza87 Dodano: 2012-01-15, 13:50
Witam, Mam problem z operacja gospodarcza:sprzedano towary: a)wartosc wydanych towarów w cenie nabycia300, b) sprzedaz w cenie sprzedazy (faktura) 500. Prosilabym o wytlumaczenie ksiegowania tej operacji.
417 Saterius Dodano: 2012-01-19, 19:44
Mój ojciec prowadzący jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, dokonał w marcu 2011 roku zakupu samochodu osobowego, za którego zapłacił cenę 76 000. Postanowił amortyzować samochód w cyklu 5-letnim, amortyzując 20% wartości przedmiotu rocznie - czyli 15 200 zł. Amortyzacja trwała przez 9 miesięcy od kwietnia do grudnia 2011 roku. 10 stycznia 2012 roku, mój ojciec miał, kierując tym samochodem miał wypadek z innym samochodem, na szczęście przeżył, lecz samochód nie. Całkowita wina była po stronie drugiego kierowcy. Rzeczoznawcy oszacowali szkodę całkowitą samochodu mojego ojca. Co dalej z jego amortyzacją ? Co z tym co zostało zamortyzowane ? Ogólnie, jakie są skutki opisanych wydarzeń dla amortyzacji tego przedmiotu. Bardzo proszę o odpowiedź.
418 weronka Dodano: 2012-01-20, 10:15
witam, szukam kursu rachunkowośći. Czy ktoś kończył w par ?
419 marika Dodano: 2012-01-20, 10:43
Cześć, prowadzę swoją działalność od 2 i pół roku latach. Jestem 3 mc ciąży, od koleżanki słyszałam że mogę dostać nawet 6 tys zł zasiłku od Zusu :) podobno jest to uzależnione od składek, ja prowadziłam przez 2 lata działalność na preferencyjnych warunkach i podobno mi się nie należy, co mogę zrobić aby otrzymać 6 tys ????
420 spartacus Dodano: 2012-01-25, 10:22
Witam, mamy styczeń, brałem od klienta usługę w październiku. Teraz dostałem od niego wystawioną w październiku KOREKTĘ RACHUNKU. Co mam z tym zrobić? podobno nie ma czegoś takiego jak korekta rachunku. Fakt, że rachunek jest bez vatu i korekta jest na całą wartość, ale czytałem, że powinien wystawić notę uznaniową lub obciążeniową, a nie KOREKTĘ? Co szanowana redakcja o tym sądzi?
421 karina777 Dodano: 2012-01-26, 09:57
Witam Jako jedn.budżetowa otrzymaliśmy w 2012r.korektę f-ry za wodę. Była wykazana nadpłata w kwocie 900,00 zł. Jakie księgowania powinny być wykonane w 2011r. a jakie w 2012r. skoro zwrot będzie odprowadzony na dochody budżetu państwa bo dotyczy roku ubiegłego.
422 spartacus Dodano: 2012-01-27, 11:47
Mam usługę marketingową, która rozpoczęła się od 31.10.2010 i trwała do 01.11.2011. Klient wystawił mi fakturę tylko z 23% vat. Czy to jest prawidłowe? Wydaje mi się, że tak, bo nie jest to usługa ciągła w stylu energia elektryczna, no i zakończyła się w 2011 roku, a wtedy obowiązywała stawka 23%.
423 fistaszek Dodano: 2012-01-30, 08:14
Witam, Mam następujące pytanie. Spółka zakupiła defibrylator o wartości pow. 3500 zł i zamierza go użytkować pow. 12 miesięcy - jest to więc bez wątpienia środek trwały. Oprócz tego została zakupiona specjalna szafka na ten defibrylator o wartości pon. 3500 zł i teraz mam pytanie czy mogę tą szafkę uznać za osobny środek trwały ? Czy też należy przyjąć że defibrylator i szafka to jednen zestaw(komplet ) środków trwałych ?
424 młoda123 Dodano: 2012-02-02, 10:04
Witam.Proszę o pomoc.W roku 2010 i 2011 przy kilku fakturach, vat naliczony odliczałam proporcją w wysokości 3%.Przy ustalaniu proporcji na 2012 r.nie przekroczyła ona 2% w związku z tym w bieżącym roku nie mam prawa do odliczania podatku w ogóle.Proszę powiedzcie czy powinnam dokonać korekty za lata ubiegłe? Jeśli tak to jak to się robi!!!
425 raulq7 Dodano: 2012-02-02, 14:14
Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś kompendium wiedzy księgowej, dzięki któremu mógłbym być na bieżąco z wszelkimi podatkami i sprawami rozliczeniowymi. Myślałem nad DGP, ale ich roczna prenumerata jest dosyć droga. Alternatywą jest "ekspert księgowy" nieco mniej znany, ale ponoć warty swej ceny. Czy ktoś miał z nim do czynienia ? Warto kupić ? http://www.podatki.biz/ekspertksiegowy
426 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2012-02-06, 12:51
Spółka cywilna małżonków zamierza się zlikwidować,jeden z małżonków chce otworzyć działalność na siebie.Co zrobić z samochodem i innymi środami trwałymi oraz towarem spółki?
427 atena Dodano: 2012-02-09, 11:16
Otrzymałam fv za przewóz osób z podziałem na vat 8% (przewóz krajowy) i vat ND (przewóz za granicą). Czy mogę odliczyć ten vat i jak rozliczyć vat ND - czy mam ten vat sama naliczyć i wykazać w deklaracji?
428 dadaox Dodano: 2012-02-09, 20:48
Witam. Dostałam zlecenie od Firmy z UE, ktora ma tam siedzibę na zaprojektowanie ekspozycji łazienek, które po wykonaniu będą znajdowały się u nas w pawilonie handlowym. (będzie to ekspozycja pod ich nazwą i marką).Czy miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce położenia nieruchomości czyli pawilonu? I wystawiam fakturę za wykonanie projektu ze stawką krajowa? Byłabym wdzięczna za odpowiedź. pzdr
429 fistaszek Dodano: 2012-02-13, 22:38
Spółka z siedzibą w Polsce zakupiła od osoby fizycznej posiadającej Certyfikat rezydencji wydany przez Francję usługi marketingowe, które były wykonywane na terenie Polski. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą we Francji. I teraz mam pytanie jak zidentyfikować formę prowadzenia tej działalności czy jest to spółka osobowa według prawa francuskiego czy też spółka którą prawo francuskie traktuje się jak osobę prawną pod względem opodatkowania. Francuski rejestr podmiotów gosporadczych (RCS) zawiera następującą informację Les entreprises en nom personnel ne sont pas tenues de déposer leurs comptes au Greffe Według mnie informacja ta wskazuje że nie jest to jednostka którą dla opodatkowania traktuje się jako osobę prawną czyli należy ją traktować jako osobę fizyczną i wystawić IFR 1 R. W Certyfikacie rezydencji wydanym przez władze francuskie jest jedynie imię i nazwisko tej osoby (np. Anna Kowlaska) , natomiast na otrzymanym rachunku jest nazwa firmy i imię i nazwisko (np. ABC Anna Kowalska) Będę wdzięczna za pomoc :)
430 malgorzataJ Dodano: 2012-02-19, 16:44
czy próg niskocenności (np. do 500 zl nie ma ewidencji ilościowej, od 501-3500 jest prowadzona ewidencja pozabilansowa) MOZNA WPROWADZIC W CIAGU ROKU Z DATA OBOWIAZYWANIA OD POCZATKU DANEGO ROKU (czy od danego dnia np. od marca)
431 malgorzataJ Dodano: 2012-02-23, 18:40
pracownik firmy dokonal zamowienia on-line i nie podal numeru NIP UE firmy. Dostawca towaru jest podatnik z Czech. Firm apotraktowala nas jako niepodatnika i naliczyla VAT. Na fakturze oczywiscie nie podaje VAT. Jak nalezy postapic w tej sytuacji
432 alia01 Dodano: 2012-02-24, 22:39
użytkowany w warsztacie samochodowym jak również w diagnostyce pojazdów
433 alia01 Dodano: 2012-02-24, 22:48
Do jakiej grupy KŚT zaliczyć pylon cenowy diodowy i jak amortyzować.
434 JolantaP. Dodano: 2012-03-01, 19:46
Zupełnie niewiem jak zacząć... osoba fizyczna zamyka swoją działalność z dniem 31-go a 1-go chce wnieść swój dobytek aportem do spółki. Na zamkniecie zrobię rzis i bilans i to jest w miarę proste.A co dalej jak określić wartość aportu??? Od czego powinnam zacząć zgłębianie wiedzy?
435 fistaszek Dodano: 2012-03-05, 14:20
Proszę o potwierdzenie czy we właściwych momentach Spółka rozpoznaje koszty i przychody podatkowe. Spółka wpłaca komornikowi zaliczkę na poczet kosztów egzekucji wszczętej wskutek nie wykonania przez dłużnika zobowiązań wobec Spółki. Zaliczki są wpłacona na postawie wezwań komornika. Stanowią one koszty pośrednie które zgodnie z art 15 ust 4 e są zaliczane do KUP w dniu ujęciach kosztu w księgach rachunkowych w tym przypadku w dniu zapłaty. Jeżeli dłużnik zwróci Spółce wpłacone wcześniej zaliczki to Spółka w dniu otrzymania środków rozpoznaje przychód podatkowy.
436 nitka78 Dodano: 2012-03-08, 15:29
Witam Ostatnio dość głośnio zabrzmiał temat usługi ubezpieczenia jak element umowy leasingu. Czy leasingodawca powinien obciążać korzystającego z leasingu kosztami ubezpieczenia z podatkiem VAT czy też notą obciążeniową bez podatku? W publikacji wyczytałam, że usługa leasingu winna być tak skalkulowana aby zawierała nie tylko usługę ubezpieczenia ale także koszty podatku od śr. transportu. Stanowiska firm leasingowych są w tej kwestii różne. I jeszcze jedno pytanie, czy zakończoną umowę leasingu w roku 2004, gdzie ubezpieczenie przenoszone było na Spółkę bez VAT, leasingodawca może żądać zwrotu vat od ubezpieczenia od korzystającego leasingu w obliczu wyroku NSA z 2010 r.
437 młoda123 Dodano: 2012-03-15, 15:26
Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość, która na dzień dziesiejszy nie jest zdatna do użytku. W przyszłości zostanie wprowadzona do środków trwałych. W związku z powyższym w/w zakup został zaksięgowany na koncie 043 - inwestycje. Czy robiąc deklarację Vat 7, zakup ten powinnam pokazać w nabyciu środków trwałych(poz.49 i 50) czy też w nabyciu pozostałym (poz 51 i 52)?
438 taz8zw Dodano: 2012-03-19, 20:57
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Do napisania skłonił mnie problem jaki mam z zaksięgowaniem faktury dotyczącej zakupu domeny internetowej. Wiem, że temat nie jest nowy, ale nie miałam z tym wcześniej do czynienia więc stąd mój problem. Od tygodnia rozczytuję się w Internecie na ten temat i jak po przeczytaniu jednej publikacji dowiaduję się, że to jest tylko usługa do korzystania z domeny to w drugim piszą z kolei że to prawo majątkowe. Znalazłam dwa orzecznictwa Sądu Apelacyjnego, gdzie w jednym Sąd orzeka iż poprzez zarejestrowanie domeny gdzie w nazwie występuję nawa firmy na podstawie art. 153 prawo własności przemysłowej stajemy się właścicielem zastrzeżonego znaku (wyrok z dnia 13.06.2006r. IACz 364/08), to innym wyroku z dnia 28.02.2005r. Sygn. IACa 843/2004 (wyrok niepublikowany) Sąd uzasadnia wyrok, iż domena określa stan wyłączności o charakterze faktycznym a nie prawnym. Wiadomo, właścicielem domeny jest jej rejestrator i wystarczy, że nie opłacimy abonamentu na czas a przestaje ona istnieć to samo dotyczy jej opłaty w NASK. Z kolei w innym artykule czytam, że domenę traktuje się jak własność z prawem do jej obciążenia na rzecz osób trzecich np. przez komornika. W orzecznictwie Izb Skarbowych (co prawda wiadomo, że są to sprawy indywidualne) czytam, że zakup domeny nie jest zakupem prawa, gdyż nie podchodzi pod katalog wymiennych przez ustawę o CIT praw, poza tym trudno przewidzieć okres jej użytkowania bo może to być miesiąc a może powyżej roku (?). Problem jest dla mnie o tyle istotny gdyż kwota zakupu to ok. 100 tysięcy. Firma prowadzi pełną księgowość jest spółką z o.o., poza tym zakup domeny następuje od jednostki powiązanej, która jest producentem reklamowanych (i to jej nazwa figuruje w nazwie domeny) na stronie towarów nasza spółka w tym wypadku występuje jako dystrybutor. Zakup został potwierdzony umową oraz fakturą zakupu. Pozdrawiam
439 Anija Dodano: 2012-03-20, 17:17
Witam , czy w szalecie powinna być kasa fiskalna? Bo z taką opinią się spotkałam...Chcę wynając lokal i założyć płatną toaletę. jaką stawka podatkowa ? i jaki symbol PKWiu . Bardzo proszę o pomoc
440 karina777 Dodano: 2012-03-23, 09:38
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia pozostałe środki trwałe tj. komputery o wartości poniżej 3.500 zł. Jakie księgowania powinny być dokonane w związaku z ich otrzymaniem?
441 nitka78 Dodano: 2012-03-27, 09:27
Witam Spółka posiada w leasingu operacyjnym firmowe auto osobowe, z którego korzysta Dyrektor zatrudniony na etacie. Korzysta z tego auta również w celach prywatnych (np. wyjazd na wakacje), dojeżdża nim do pracy i z pracy. Czy jest to dla Niego przychód, który należy opodatkować? Jeśli tak to jak wyliczyć wartość takiego świadczenia? Spółka nie ma ani w umowach o pracę ani też w regulaminie wprowadzonych żadnych uregulowań dotyczących korzystania z samochodu w celach prywatnych.
442 młoda123 Dodano: 2012-03-28, 15:28
Firma rozpoczęła swą działalność 08.08.2011 r.Pierwszy rok obrotowy to okres od 08.08.2011 do 31.12.2012 r.Czy w takim przypadku Cit 8 należy rozliczyć dopiero po zakończeniu 2012 r. to znaczay do 30.04.2013 ?
443 Ewa2006 Dodano: 2012-04-02, 20:18
Kiedy u podatnika na KPiR /ewidencjonowanie kosztów w dacie wystawienia faktur/ wynagrodzenie leasingodawcy- część odsetkowa w leasingu finansowym będzie kosztem, czy w dacie wystawionej faktury-jednorazowo za cały okres leasingu, czy w dacie not otrzymywanych w cyklach miesięcznych.
444 kkilian@vp.pl Dodano: 2012-04-06, 23:12
< Witam, zatrudiona jestem w firmie zatrudniającej 6 osób. Każdy z pracowników w umowie o pracę ma zawarty zapis, że przysługuje im premia od kwoty widniejącej na fakturach wystawionych dla pozyskanych klientow. Umowa o pracę zawiera również szczególowy opis obliczenia tych premi tj, kiedy, w jaki sposób i w jakiej wysokości przyslugują. Premie te nie są jednak wypłacane co miesiąc, lecz wyłącznie, gdy pracownik podpisze z klientem umowę. W praktyce w danym roku pracownik może mieć wypłacone wynagrodzenie 2 razy lub więcej albo tylko raz. Czy taką premię należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego? Moja poprzedniczka, premi tych nie uwzględniała do obliczenia wysokości urlopu.....nadmieniam, że są to premie dość wysokie i znacznie mogą wpłynąc na wysokość wynagrodzenia urlopowego.... Ja osobiście premie te zaczęłam wliczam do wysokości urlopu jako średnią z 3 miesięcy, jednak nie jestem pewna, czy postepuję prawidłowo..... Z góry dziękuje za pomoc >
445 ela@szrm.pl Dodano: 2012-04-11, 18:12
Czy jednostki budzetowe mają bezwzględny obowiazek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
446 Barbar Dodano: 2012-04-11, 20:11
Droga redakcjo. Jak wycenić niedobór towarów (rozliczenie inwentaryzacji) -niedobór zawiniony pracownika jeżeli w Spółce rozlicza się inwentaryzację wartościowo a nie ilościowo i nie jest możliwa identyfikacja zawinionego towaru,ze względu na wartościowe ujęcie niedoboru.Spółka posiada 19 sklepów i dwie duże hurtownie .W jakiej stawce powinnam skorygować podatek naliczony bo słyszałam że powinnam skoryfować .proszę o podpowieć bo mam problem gdyż niedobór wystąpił w kwocie 90 tysięcy złotych.W jaki sposób zidentyfikować towar i stawkę podatku Vat ??????
447 Barbar Dodano: 2012-04-11, 20:15
Droga redakcjo. Jak wycenić niedobór towarów (rozliczenie inwentaryzacji) -niedobór zawiniony pracownika jeżeli w Spółce rozlicza się inwentaryzację wartościowo a nie ilościowo i nie jest możliwa identyfikacja zawinionego towaru,ze względu na wartościowe ujęcie niedoboru.Spółka posiada 19 sklepów i dwie duże hurtownie .W jakiej stawce powinnam skorygować podatek naliczony bo słyszałam że powinnam skoryfować .proszę o podpowieć bo mam problem gdyż niedobór wystąpił w kwocie 9 tysięcy złotych.W jaki sposób zidentyfikować towar i stawkę podatku Vat ??????
448 pinolowa Dodano: 2012-04-19, 10:12
proszę o pomoc jak księgować program antywirusowy zakupiony na 12 m-cy
449 MaciejWiśniewski Dodano: 2012-04-26, 13:31
Sprawa dotyczy Biblioteki Publicznej Mokotów znajdującej się na ul.Niepodległości 19 w Warszawie. W bibliotece tej znajduje się Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna oraz komputery z dostępem do internetu. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług biblioteki publicznej znajduje się na Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów Pytanie brzmi: Czy Pani ..., której podlega ta biblioteka, może zakazać czytelnikom korzystania z gier komputerowych w ogóle? Czy ma do tego prawo? Zaznaczam, ze jestem osobą bezrobotną, której nie stać na płatną pomoc prawną. Proszę o pomoc. Z poważaniem Maciej Wiśniewski
450 spartacus Dodano: 2012-05-07, 12:21
Witam, mam pytanie od kiedy zacząć naliczać odsetki od udzielonej pożyczki innej firmie? zawarliśmy umowę 27.04, ale faktyczny wypły środków do kontrahenta nastąpił 04.05. czy naliczać odsetki od niespłaconej kwoty jeszcze za kwiecień, czy w cyklu miesięcznym od 04.05 do 31.05?
451 spartacus Dodano: 2012-05-11, 15:45
Udzieliliśmy pożyczki klientowi. W skutek nie spłacania, naliczamy mu odsetki. Fakturę wystawiamy z ostatnim dniem miesiąca i z terminem płatności 7 dni. Jakie znaczenie ma ten termin płatności odnośnie opodatkowania vatem. Czy przesuwa moment podatkowy na następny miesiąc??? Czy jest na to jakiś przepis? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
452 JustynaW Dodano: 2012-05-22, 21:35
Proszę o podpowiedź czy mogę (i jak:PK,Dw, nota?) zaksięgować pokwitowanie z poczty lub potwierdzenie nadania listu poleconego - będzie zwrot z kasy dla pracownika
453 Anna W Dodano: 2012-06-12, 10:24
Czy poza sezonem mogę naliczać amortyzację maszyn w rachunkowości?
454 mariusz08692 Dodano: 2012-06-14, 14:48
Witam, mam dylemat jaką KśT przyjąć dla wagi etykietującej?
455 mariusz08692 Dodano: 2012-06-14, 14:49
Witam, mam dylemat jaką KśT przyjąć dla wagi etykietującej?
456 malgorzataJ Dodano: 2012-06-14, 19:29
chcemy sprzedać zuzyty -zamortyzowany samochód osobowy na złom (będący na stanie majątku firmy) co z VAT i kto wystawia fakturę. Czy ta sprzedaz można użnać za sprzedaz złomu jeżeli nabywca będzie firma zajmująca się skupem złomu
457 malgorzataJ Dodano: 2012-06-14, 19:31
zakupiliśmy komputer w ramach realizowanej inwestycji. Jak nalezy go oznakować dopiero po zakończeniu inwestycji wystawic na całość OT czy mozna wystawć jakis inny dokument żeby przy inwenteryzacji łatwo sie odnaleść
458 malgorzataJ Dodano: 2012-06-14, 19:34
chcemy sprzedać zuzyty/zamortyzowany samochód będący jeszcze na stanie majątku firmy na złom (firma skupująca zło) co z VAT i kto wystawia fakture czy można napisac spzredaz złomu jak jesteśmy firma prywatną zajmującą się czym innym (nie spzredażą złomu)
459 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2012-07-02, 14:37
Witam ,do jakiej grupy należy zaliczyć i jaką stawką amortyzować wyważarkę do kół samochodowych?
460 spartacus Dodano: 2012-07-03, 12:17
Witam, Mam prośbę do Redakcji o przytoczenie zasad umów sponsorskich. Mam taką sytuację, że naprawiamy firmie samochody, w zamian za to oni świadczę mi usługę reklamy na banerach itd. Mam im wystawić fakturę za usługę serwisową, a oni mi fakturę za usługę reklamową. Jak powiązać części, które wyjmuje z magazynu poprzez RW z tą fakturą. Czy mam je ująć na tej fakturze?, czy mam je zaksięgować w 4? RW wpada mi na konto 3 i muszę je na coś zaksięgować.
461 akipal Dodano: 2012-07-12, 09:41
Czy samochód nabyty dla firmy w drodze postanowienia sądu a następnie przeznaczony do sprzedaży wprowadzamy jako towary? czy raczej może do ewidencji pozabilansowej?
462 akipal Dodano: 2012-07-12, 09:45
Czy telefon komórkowy zakupiony wraz z abonamentem należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Jak należy natomiast zaksięgować jeśli w ramach tej umowy abonenckiej co dwa lata wymieniany jest model telefonu np. za 1 zł? Czy również sam model wprowadzać do ewidencji środków trwałych?
463 sfinx29 Dodano: 2012-07-20, 13:50
W związku z art. Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, część 2 mam pytanie czy przy ostatecznej likwidacji sp. z o.o. należy sporządzić dwa sprawozdania finansowe: jeden na dzień poprzedzający podział majątku wykazujący kapitały i środki pieniężne oraz drugi zerowy już po rozdysponowaniu majątku po zakończeniu likwidacji?
464 p-b@wp.pl Dodano: 2012-07-22, 06:35
Jak to z tymi ksr-ami - można czy trzeba?
465 pitt6ull Dodano: 2012-08-01, 09:57
Witam. Chciałbym się dowiedzieć które elementy wynagrodzenia pracownika mogę odpisać od podatku dochodowego. Załóżmy w przykładzie, że zatrudniam kogoś za 4000zł netto na umowę o pracę. Brutto:5645,41 ZUS razem: 773,98 składka emeryt.: 550,99 składka rent.: 84,68 składka chorob.: 138,31 NFZ:438,43 Zaliczka na podatek dochodowy od os. fiz. : 433 Koszt Pracodawcy ZUS:1012,22 FP i FGŚP: 143,96 Łączny koszt pracodawcy :6801,59 Pytanie, od jakiej kwoty (sumy których składników) mogę odpisać podatek dochodowy. Do tej pory współpracowałem jedynie z firmami więc odpisywałem 19% z wartości netto faktury i po sprawie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
466 nitka78 Dodano: 2012-08-22, 09:16
Witam W Spółce naszej podatek VAT za I półrocze 2011 w stosunku do I półrocza 2012 wzrósł znaczącą (prawie trzykrotnie). Co może być tego przyczyną jeśli koszty i przychody są porównywalne w obu półroczach??? Czy podatek VAt w ogóle można analizować w ten sposób(narastająco?) Zmiana jaka nastąpiła to skrócony został termin płatności dla jednego z naszych kontrahentów.
467 lechlas Dodano: 2012-08-23, 21:37
Witam Zarejestrowałem działalność na początku 2011r., przez pierwszy rok korzystałem ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ mój obrót w 2011r. nie przekroczył 150 tyś. zl brutto. W roku bieżącym do końca lipca również nie osiągnąłem takiego dochodu, więc nadal korzystałem ze zwolnienia podmiotowego, za lipec wyliczyłem podatek i wpłaciłem go do Urzędu Skarbowego. W sierpniu wystawiłem jeszcze dwa rachunki, po czym okazało się, że gdybym chciał wystawić kolejny, przekroczę obrót 150 tyś. zł brutto, więc nie mogę już wystawić rachunku, tylko musi być faktura. Tu zaczyna się problem. Czy mogę w trakcie rozpoczętego miesiąca przejść na VAT? Właściwie to muszę, tylko jak to zrobić? Ponieważ jeden z kontrahentów podpisał ze mną umowę jeszcze w czerwcu, a [b]zaliczkę za usługę wpłacił 6 lipca[/b], wystawiłem mu wtedy rachunek. Rachunek został zaksięgowany, a podatek za lipiec zapłacony. Teraz w połowie sierpnia dopłacił resztę kwoty wynikającej z umowy, więc muszę mu wystawić fakturę, bo ta wpłata spowodowała przekroczenie mojego obrotu. Czy jest to możliwe z zgodne z przepisami? Dzialalność, którą prowadzę, to usługi turystyczne z zakresie organizacji imprez, więc wystawiłbym f-rę VAT marża. Po otrzymaniu faktur kosztowych od podwykonawców, zapłacę podatek od marży w stawce 23 %, ale tylko od mojego przychodu. Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę, a jesli nie jest możliwe, to jak rozwiązać tę sytuację, ponieważ nie da się już wycofać rachunków, które były wystawione [b]po dacie 6 lipca[/b], nie mogę też wystać rachunku temu klientowi, bo przekroczony jest próg obrotu. Co w takiej sytuacji można zrobić? I jeszcze jedno mam pytanie. Dotychczas przy księgowości uproszczonej prowadziełem tylko podatkową KPiR. Teraz dojdzie do tego pewnie ewidencja sprzedaży, a oprócz tego jeszcze jakieś ewidencje powinienem prowadzić? Z góry dziękuję za odpowiedź na mój dość skomplikowany problem.
468 lechlas Dodano: 2012-08-24, 16:47
Witam Zarejestrowałem działalność na początku 2011r., przez pierwszy rok korzystałem ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ mój obrót w 2011r. nie przekroczył 150 tyś. zl brutto. W roku bieżącym do końca lipca również nie osiągnąłem takiego dochodu, więc nadal korzystałem ze zwolnienia podmiotowego, za lipec wyliczyłem podatek i wpłaciłem go do Urzędu Skarbowego. W sierpniu wystawiłem jeszcze dwa rachunki, po czym okazało się, że gdybym chciał wystawić kolejny, przekroczę obrót 150 tyś. zł brutto, więc nie mogę już wystawić rachunku, tylko musi być faktura. Tu zaczyna się problem. Czy mogę w trakcie rozpoczętego miesiąca przejść na VAT? Właściwie to muszę, tylko jak to zrobić? Ponieważ jeden z kontrahentów podpisał ze mną umowę jeszcze w czerwcu, a [b]zaliczkę za usługę wpłacił 6 lipca[/b], wystawiłem mu wtedy rachunek. Rachunek został zaksięgowany, a podatek za lipiec zapłacony. Teraz w połowie sierpnia dopłacił resztę kwoty wynikającej z umowy, więc muszę mu wystawić fakturę, bo ta wpłata spowodowała przekroczenie mojego obrotu. Czy jest to możliwe z zgodne z przepisami? Dzialalność, którą prowadzę, to usługi turystyczne z zakresie organizacji imprez, więc wystawiłbym f-rę VAT marża. Po otrzymaniu faktur kosztowych od podwykonawców, zapłacę podatek od marży w stawce 23 %, ale tylko od mojego przychodu. Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę, a jesli nie jest możliwe, to jak rozwiązać tę sytuację, ponieważ nie da się już wycofać rachunków, które były wystawione [b]po dacie 6 lipca[/b], nie mogę też wystać rachunku temu klientowi, bo przekroczony jest próg obrotu. Co w takiej sytuacji można zrobić? I jeszcze jedno mam pytanie. Dotychczas przy księgowości uproszczonej prowadziełem tylko podatkową KPiR. Teraz dojdzie do tego pewnie ewidencja sprzedaży, a oprócz tego jeszcze jakieś ewidencje powinienem prowadzić?
469 donka112 Dodano: 2012-08-28, 15:43
Otrzymaliśmy f-rę za doradztwo prawne dość wysokej wartości - sprawa dotyczy inwestycji finansowej (nie trafionej) której skutek zaliczono w KUP, uważam że fakturę za doradztwo mogę też rzucic w KUP?
470 ewakrol3 Dodano: 2012-09-11, 11:31
Proszę o uwagi odnośnie rozliczenia VAT - realizacja budowy w Austrii - zgodnie z art. 28e ustawy VAT Jak rozumieć objaśnienia do poz. 21 deklaracji VAT - "W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju" Mam budowę w Austrii, jestem tam tam zarejstrowanym podatnikiem do celów VAT i tam się rozliczam w tym zakresie / w deklaracji Austriackiej wykazują tą sprzedaż jako NP - Nie podlega bo korzystam z przerzucenia obowiązku podatkowego na nabywcę. Podatek dochodowy rozliczam w Polsce - budowa będzie trwać mniej niż rok więc nie stanie się w Austrii zakładem podatkowym i nie obliguje mnie do tego czekam na opinię czy wykazywać to w polskiej deklaracji VAT w poz. 21 czy nie ewentualnie czekam na kontakt innych osób pragnących wymieniać się "podatkowymi doświadczeniami " -głównie w zakresie VAT należnego ewakrol3@vp.pl
471 AdamJAA Dodano: 2012-09-13, 13:41
Proszę Państwa, prowadzę dobrze prosperującą firmę. Myślę, że w tym roku po raz pierwszy uda mi się osiągnąć pułap który zobowiązuje mnie do audytu zew. Mam swojego księgowego, ale chciałbym wiedzieć mimo to: - w jakich miesiącach przeprowadza się to badanie? Konkretnie. - jak wiele firm istnieje? (około) - Jak to duży rynek? - Gdzie szukać audytorów? - Może ktoś kogoś poleca? - Na ile to obiektywne (z doświadczenia).
472 nitka78 Dodano: 2012-09-20, 10:13
Witam Szef przyniósł mi fakturę za usł.fotograficzną. Jak mogę ją zaksięgować? W jakie koszty?
473 ata_gosia@wp.pl Dodano: 2012-09-27, 11:06
Jak należy ująć na środkach trwałych przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu użytkowanego sklepu ,będącego na środkach trwałych.(kpir)
474 creams Dodano: 2012-10-03, 11:15
Witam uprzejmie, Odnosząc się do tego artykułu: http://www.taxfin.pl/orzecznictwo,462,Jaka_stawka_VAT_dla_przesylki_rzeczy_kupionej_przez_internet_-_wyrok_WSA_w_Bydgoszczy_z_dnia_24_kwietnia_2012_r_sygn_akt_I_SA_Bd_192_12.html Czy oznacza to, że w przypadku sprzedaży np. żywności mamy prawo zastosować stawkę VAT właściwą dla przedmiotu sprzedaży (obniżoną w tym wypadku) ? Czy dzięki temu możliwe jest fakturowanie np. dla pieczywa, kosztów dostawy z uwzględnieniem 8% vat zamiast 23% jak fakturują to firmy kurierskie? Tak podpowiadałaby logika. Pozdrawiam Rafał
475 mwrobel Dodano: 2012-10-05, 16:14
Witam serdecznie! poszukuję Głównej Księgowej, znającej język angielski i posiadającej Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (praca w Ostrołęce - woj. mazowieckie). Może ktoś z Państwa byłby zainteresowany podjęciem / zmianą pracy lub zna i może polecić osoby, które spełniają powyższe wymagania i mogą być zainteresowane podjęciem pracy? Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną: wroblewska@kit.org.pl Pozdrawiam!
476 gebska.marta Dodano: 2012-10-18, 11:11
Jaki jest okres przechowywania raportów oraz opinii biegłego z badania? Ustawa o rachunkowości zawiera jedynie informację o archiwizacji ksiąg rachunkowych i innych zbiorów, z kolei ustawa o biegłych rewidentach w ogóle nie porusza tematyki archiwizacji. Będę wdzięczna za odpowiedź.
477 szalwik Dodano: 2012-10-19, 22:52
Witam!!! Pracuję w małej firmie handlowo usługowej.(nie jest to żadna spółka tylko normalna firma) Jestem odpowiedzialna za prowadzenie biura w tym wystawianie faktur VAT.(dodam tylko,że nie jestem księgową). Na każdej z faktur widnieje moje imię i nazwisko jako osoby upoważnionej do wystawienia faktury pod którym z literą prawa musze sie podpisać. Często zdarza się, że szef każe mi wystawiać faktury VAT za towary z cenami niższymi niż ceny zakupu.Towary nie są sprzedawane w żadnych promocjach ani nie jest to w żaden sposób udokumentowane i uzasadnione dlaczego towary są sprzedawane po niżej kosztów zakupu.np mój szef kupił coś za 100zł a każe wystawić mi fakturę sprzedaży za 80zł. Pomnóżmy to jakieś 200 razy... To ile kasy on jest stratny bo ten towar ktoś kupuje za 80zł. Wystawiam taką fakturę a ona zostaje zaksięgowana. Nie obchodzi mnie dlaczego on tak robi... Moje pytanie jest następujące: Kto poniesie konsekwencje prawne czy skarbowe za tak źle wystawioną fakturę? Ja jako osoba wystawiająca fakturę czy mój szef jako właściciel firmy? Boję sie ze podczas jakiejś kontroli skarbowej szef wszystkiego sie wyprze i zgoni to na mnie a znając go to jeszcze mnie oskarży o działanie na szkode firmy??? Prosze o odpowiedz kto ponosi odpowiedzialność za wystawienie w taki sposob faktury i czy szef może mnie oskarżyć o działanie na szkode firmy przedstawiając za dowod przed sądem faktury z moim podpisem...?
478 Roksa17 Dodano: 2012-10-21, 21:40
Chciałam się zapytać o taką sprawę... Jestem wydawcą, jako Kowalska kilka lat temu na zasadzie przeniesienia praw autorskich nabyłam prawa do tekstu. Teraz chce udzielać licencji do nich ale jako moja firma. Nie jest to mój produkt, tylko cos co nabyłam. Czy udzielenie licecnji przeze mnie jako Kowalska swojej firmie jest prawidłowe? Prawa autoskie - licencje moge amortyzować.Jak mam to rozwiązać.
479 irenas13 Dodano: 2012-10-29, 23:37
Witam proszę o pomoc w następującej sprawie. Spółka przyjmuje wpłaty na prenumeratę czasopism- kwartalników. Koszt rocznej prenumeraty to ok 150 zł brutto. w momencie wpłaty wystawiana jest faktura Pytanie : w przypadku gdy prenumerata dotyczy jednego roku mogę jednorazowo odpisać w przychody czy powinnam rozpoznawać ten przychód w każdym kwartale?
480 kinga232 Dodano: 2012-10-30, 13:55
Co to jest korekta retrospektywna? Kiedy jej zastosowanie jest konieczne i jak jest ona prezentowana w sprawozdaniu finansowym?
481 kinga232 Dodano: 2012-10-30, 17:19
Dla kogo i w jakim celu przydatne są informacje dotyczące segmentów działalności oraz działalności zaniechanej?
482 kinga232 Dodano: 2012-11-02, 17:59
Dla kogo przydatne są informacje dotyczące segmentów działalności???
483 kinga232 Dodano: 2012-11-08, 18:14
Dla kogo i w jakim celu przydatne są informacje na temat działalności zaniechanej?
484 nitka78 Dodano: 2012-11-09, 11:54
Witam Ostatnio Spółka przy okazji przeprowadzki urządziła dla pracowników grilla (integracja), przed siedzibą Spółki. Czy mogę wszelkie poniesione w tym celu koszty (jedzenie, alkohol, tacki, brykiet) uznać jako koszt podatkowy? Jak to zaksięgować? w materiały czy na świadczenia dla pracowników? Impreza nie nosiła znamion reprezentacji (charakter imprezy nie nosił znamion wystawności a zwykłego poczęstunku) i odbywała się w siedzibie Spółki.
485 Barbar Dodano: 2012-11-12, 09:03
Witam. Jak utworzyć rezerwę na należności które są dochodzone na drodze sądowej.Należności mam na koncie 200 ale spływają po części niewielkiej wpłaty 100 zł miesięcznie.Czy powinnam utworzyć taką rezerwę, co z tym zrobić na koniec roku ???? ????
486 kinga232 Dodano: 2012-11-12, 17:30
Które części skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF nie zalicza się do sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości?
487 jamka Dodano: 2012-11-17, 19:43
Witam, mam umowę zwrotnego leasingu finansowego zawartą na 3 lata, w której jest wyszczególniona cena sprzedaży przedmiotu leasingu. Opłata wstępna to 25% wartości początkowej przedm.leas. i zalicza się ją na poczet kaucji gwarancyjnej. Wyszczególniona jest też kaucja na poczet podatku VAT. Opłaty leasingowe są oszacowane w tabeli opłat leasingowych stanowiącej załącznik do umowy. Moje pytanie to: Środek trwały powinno się zaksięgować w wartości ceny sprzedaży? A comiesięczna spłata kapitału oraz wysokość odsetek będą znane wraz z otrzymaniem noty obciążeniowej od leasingodawcy? Czy opłata wstępna (kaucja gwarancyjna) stanowi pierwszą opłatę leasingową i stanowi wyłącznie spłatę kapitału? Nie znając z góry wysokości opłat leasingowych jak należy obliczyć kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w podziale na krótko- i długoterminowe, które to trzeba wykazać w sprawozdaniu finansowym?
488 Mateusz33 Dodano: 2012-11-20, 12:39
Mam pytanie, kiedy uznaje się, że podmioty są powiązane?
489 esta Dodano: 2012-11-22, 08:46
Witam, Jak rozwiązaliście problem kontroli wewnętrzej w Waszych firmach ? Czy główny księgowy sprawdza każdą fakturę, rozliczenie delegacji, PK, itd ?
490 elzacka Dodano: 2012-11-27, 09:41
W szkole w której pracuję wyniknął problem. Nauczyciel, który jest odpowiedzialny za salę nr3 (przykład) nie chce podpisać sie na arkuszu spisu z natury jako osoba materialnie odpowiedzialna, mówi, że nie tylko on uczy w tej sali to dlaczego ma odpowiadać materialnie za majatek. Jak rozwiązać taki problem?
491 Martyna80 Dodano: 2012-11-28, 10:31
Witam, w założeniach zadania jakie mam rozwiązać jest napisane: Hurtownia będąca podatnikiem VAT stosuje do ewidencji cenę hurtową netto, zakupiła 1000 opakowań herbaty. Cena zbytu wynosi 24 zł za 10 opakowań. Producent doliczył 23% VAT. Hurtownia stosuje 20% marżę hurtową (liczoną w stosunku do ceny zakupu). Sprzedano 700 opakowań herbaty na FA i 50 opakowań za gotówkę. I teraz nie wiem czy cena 24 zł to jest cena po której jednostka sprzedaje towar, a 20 zł to cena po której kupuje i przyjmuje na konto towary?
492 alicja10 Dodano: 2012-12-02, 14:14
bardzo proszę o pomoc. JAK ZAKSIĘGOWAĆ PRZEJĘCIE CZĘŚCI BUDYNKU W TRWAŁY ZARZĄD.NP WART,POCZATKOWA WYNOSI 415 OOO TO KSIEGUJĘ 011/800 UMORZENIE NA KONCIE 401/071 ,JEŻELI W CIĄGU ROKU NP.OD LISTOPADA ZOSTAŁO ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZATKOWEJ DO 300 000 TO JAK WTEDY KSIEGUJĘ
493 alicja10 Dodano: 2012-12-02, 14:15
bardzo proszę o pomoc. JAK ZAKSIĘGOWAĆ PRZEJĘCIE CZĘŚCI BUDYNKU W TRWAŁY ZARZĄD.NP WART,POCZATKOWA WYNOSI 415 OOO TO KSIEGUJĘ 011/800 UMORZENIE NA KONCIE 401/071 ,JEŻELI W CIĄGU ROKU NP.OD LISTOPADA ZOSTAŁO ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZATKOWEJ DO 300 000 TO JAK WTEDY KSIEGUJĘ
494 slawny Dodano: 2012-12-04, 16:55
witam Mam takie zadanie. Cz możecie pomóc. Plik pdf https://docs.google.com/file/d/0BwMkcTf1IzLQNTBPYmRzSnNycDg/edit?pli=1
495 spartacus Dodano: 2012-12-05, 07:25
Witam, mam taką sytuację, że świadczę usługę spedycji na rzecz rolnika z Polski. Jest to transport maszyn z Francji do Polski. Zgodnie z art 28 f taka usługa jest opodatkowana w miejscu rozpoczęcia transportu czyli w moim przypadku jest to Francja. Czyli poprostu wystawiam fakturę bez vat, z vat 0%, czy jeszcze inaczej? kto zapłaci ten vat? rolnik w Polsce? czy taką usługe powinienem najpierw sprzedać na paragon przez kasę, a dopiero potem wystawić fakturę? czy mogę od razu fakturę?
496 malgorzataJ Dodano: 2012-12-09, 16:05
usługa wykonywa na jest w 5 etapach (okres wykonania usługi - 4 lata) rozliczanych osobno. Tytulem wykonywanej uslugi otrzymano co roku zaliczke (2010-2015 r.) Jak należy rozliczyć zaliczki po zakończeniu pierwszego etapu rok 2012(protokół zdawczo odbiorczy prac)
497 nfear Dodano: 2012-12-09, 19:06
Witam Na wstępie chciałem się przywitać i ... prosić o pomoc Ostatnio moja firma stała się operatorem jednej z sieci franczyzowych (program w niej MCspal) i mam problem z rozliczeniem odchyleń o co chodzi: Paliwa ze względu na temperaturę zmieniają swoją objętość - na kilku litrach jest ona niezauważalna ale przy dostawie np. 3 000 l. odchylenie sięga 20 l. Paliwo jakie kupujemy jest zawsze w 15 stopniach (obliczone na podstawie algorytmu) ale przy wlewie do zbiornika w 10 stopniach powstaje ubytek np. wspomniane 20 l. I jak mam rozliczyć te 20 litrów jeżeli na PZ mam mniej niż na fakturze? Sprzedaż też odbywa się w różnych temperaturach (w dzień ciepło w nocy zimno) może znajdzie się jakiś księgowy obsługujący Bliską? pomocy ... pozdrawiam LukA
498 donka112 Dodano: 2012-12-14, 10:26
Zakupiono 3 kosze upominkowe o wartości brutto 100 zł i 2 kosze o wartości 150 zł czy od zakupu przysługuje odliczenie VAT. Kosze zostaną przekazane dla kontrahentów będzie to napewno reprezentacja i NKUP. Czy przy przekazaniu prezentów do 100 zł to 100 zł stanowi brutto czy netto.
499 mk121 Dodano: 2012-12-15, 20:35
Czy rękawice (gumowe) do posprzątania stanowiska pracy dla pracownika danego wydziału można zaksięgować na świadczenia dla pracowników, dodam że są kupione poza przydziałem bhpowskim.
500 Mateusz33 Dodano: 2012-12-17, 10:41
Witam, nie znalazłem takiego wątku na forum, a zdaje się, że więcej firm ma z tym problem. Chodzi o identyfikację podmiotów powiązanych przy dokonywaniu transakcji. (tzw ceny transferowe). Sprawa jest dość ważna, bo błędy w dokumentacji mogą na nas sprowadzić podatek 50 procentowy. Czy chodzi tylko o podmioty powiązane kapitałowo czy jeszcze jakieś inne? Jak to najszybciej sprawdzić? Będę wdzięczny za poradę.
501 donka112 Dodano: 2012-12-19, 10:41
Firma transportowa nabyła nieruchomość w celu uzyskania pożytków ekonomicznych /obiekt będzie wynajmowany/, Zakup zakwalifikowano jako inwestycje w nieruchomość. Czy firma powinna rozszerzyć zakres działalności o wynajem ?
502 marcdeq Dodano: 2012-12-27, 13:35
Witam, mam wątpliwość dotyczącą środków z dofinansowania z UP. Jeżeli na fakturze zakupu przekroczę kwotę dotacji np. 20000zł, wtedy urząd przyjmuje, że dopłacam te środki z własnej kieszeni. Pytanie tylko, skoro na fakturze mam np. 20500zł, to co z tymi 500zł? Wliczam ja już w koszty działalności? Co jeśli te 500zł to 1/5 ceny danego towaru z faktury? Mogę tego nie wliczać w koszty? Prowadzę KPiR nie jestem vatowcem. Będę wdzięczny za podpowiedź. Tomasz
503 kinga232 Dodano: 2012-12-30, 17:53
Co jest istotą polityki rachunkowości?
504 alicja w Dodano: 2013-01-04, 10:26
Witam, mam wątpliwości w jaki sposób zaewidencjonowac i wykazac w bilansie zarybienie jeziora,w 2012r nie było jezioro wynajmowane na łowienie,ale w planach jest mozwliwośc sprzedaży łowiska, spółka generalnie zajmuje się działalnościa handlową(to jest dodatek), zarybienie wiadomo-duże,ale przeżywa wg statystyk 30%-czy mam to dac jako inwentaz żywy,śr.trwałe czy towar -wiadomoze nikt ich nie policzy Ala
505 monika206 Dodano: 2013-01-07, 15:00
Witam serdecznie, Mam problem z wypełnieniem DRA do ZUS, starałam się znaleźć jakieś sensowne informacje na internecie ale już wszystko mi się miesza... i chciała bym mieć pewność ze zrobię to dobrze Działalność założyłam 8 grudnia ,działalność jednoosobowa , nie zatrudniam pracowników, wiec jest to moje pierwsze DRA i moja pierwsza działalność. ZUS opłacam ulgowy ( zdrowotne plus społeczne bez chorobowego) Bardzo proszę o pomoc, jakie kwoty powinnam wpisać w formularzu DRA w punkcie IV Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania ? 01. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne: 87,84 02. Kwota składek na ubezpieczenie rentowe: 36,00 Co w sumie da punkt 03: 123,84 Następnie w punk 19 pominę ponieważ nie płace chorobowego, natomiast w punkcie 20 :kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe wpisze: 8,69 Co w sumie da mi kwotę 132,53 zł składki finansowane przez ubezpieczonego?? czyli powtarzam w polach 04 05 06 23 w/w kwoty tak? o ile mój tok rozumowania jest dobry to było by dobrze wypełnione za za cały miesiąc a teraz potrzebuję wyliczyc to a od 8 do 31 jest 24 dni każdą kwotę mam podzielić przez 31 i pomnożyć przez 24 ?? Punkt VII - to kwota 254,55 na ubezpieczenie zdrowotne, które jest stałe. X. DEKLARACJA DOCHODU Bardzo proszę o pomoc co mam wpisać w punktach do tego działu: 01. kod tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0 (nowa firma i bez 02. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ................450 zł czyli za 24 dni (450/31)*24=333,87 ?? 03. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe ...............450 zł czyli za 24 dni (450/31)*24=333,87 ?? 04. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne .............(2828,31 zł) ???? Jeśli znajdzie się kto, kto zechce to przeczytać i mi pomóc z góry ślicznie dziękuje.
506 gabizak Dodano: 2013-01-12, 13:48
Mam pytanie. Przychód osiągniety w grudniu został wystawiony na 2 rachunkach po 50% 1 rachunek wystawiony do 31 grudnia2012 a drugi do 04 stycznia 2013 r. Mam problem jak wpisać te rachunki do PKPiR.
507 gabizak Dodano: 2013-01-12, 14:08
Mam pytanie. Przychód osiągniety w grudniu został wystawiony na 2 rachunkach po 50% 1 rachunek wystawiony do 31 grudnia2012 a drugi do 04 stycznia 2013 r. Mam problem jak wpisać te rachunki do PKPiR.
508 nitka78 Dodano: 2013-01-14, 14:08
Witam Spółka dostała fakturę za wykup środka trwałego z leasingu operacyjnego w maju 2012r. Płatność za fakturę ustalono w ratach, wykazano je na fakturze i na fakturze zawarta jest informacja, że przedmiot przechodzi na własność Spółki po wpłacie ostatniej raty (11/2012 r.) W grudniu firma leasingowa wystawiła wszystkie niezbędne dokumenty do przerejestrowania samochodu wraz z oświadczeniem, że samochód należy już do Spółki. Spółka także w grudniu dokonała przerejestrowania pojazdu.Kiedy w deklaracji VAT powinnam wykazać zakup środka trwałego i kiedy wprowadzić na ewidencję środków trwałych (zrobiłam to w grudniu) i od kiedy amortyzować (wg mnie od stycznia 2013 r.)?
509 alicja10 Dodano: 2013-01-19, 09:38
witam BAZO PROSZE O PODPOWIEDŻ .OTRZYMAŁAM BUDYNEK W TRWAŁY ZARZAD JAK W MOICH KSIĘGACH MA WYGLADAC KSIĘGOWANIE
510 bfiszkal Dodano: 2013-01-21, 12:54
W listopadzie zaprzestałam prowadzenie sklepu. Od stycznia br. wynajmuję lokal jako osoba nie prowadząca działalności gosp. Czy muszę być podatnikiem VAT od tych przychodów. US twierdzi, że tak ze względu na przekroczenie obrotu 150 tys. Jak się ma to do Ustawy o pod. VAT która mówi wyraźnie, że podatnikiem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.
511 sfinx29 Dodano: 2013-01-22, 20:02
Czy odsprzedaż przedmiotu leasingu firmie leasingowej, przy zawarciu umowy leasingu zwrotnego finansowego, w przeciągu pół roku od zakupu, daje firmie prawo do jednorazowej korekty VAT w momencie sprzedaży tego przedmiotu, jeżeli przy zakupie takie prawo nie przysługiwało w związku z przeznaczeniem tego przedmiotu wyłącznie sprzedaży zwolnionej?
512 Tessa Dodano: 2013-01-23, 00:13
Jak jest opodatkowane wysłanie materiałów do kraju poza UE w celu ich przetworzenia do stanu wymaganego technologią produkcji i następnie ich zwrot po wykonaniu tej usługi do Polski .
513 iza20100505 Dodano: 2013-01-23, 12:31
Wcześniejsze rozliczenie VAT należnego nie powoduje po stronie podatnika dodatkowych obciążeń finansowych - wyrok NSA z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt I FSK 713/12 - nie rozumiem, dlaczego taki problem musiał być aż w sądzie rozwiązany, skoro z ordynacji podatkowej wprost wynika, że nie powinno być odsetek.
514 marcdeq Dodano: 2013-01-23, 18:44
Witam! Mam pewne wątpliwości w sprawach ewidencji sprzętu. Założyłem fotograficzną DG na zasadach ogólnych bez Vat. Sprzęt zakupiony został z dotacji UP. 1. Czy sprzęt zakupiony z dotacji (sprzęt aparaty, obiektywy) w ogóle wpisuje się w spis z natury i do ewidencji wyposażenia czy może jako środek trwały? Nie wliczam go w koszty uzyskania przychodów. Jeżeli wpisałbym go jako ŚT to musiałbym zrobić amortyzację, a nie mogę bo dotacja jest nieopodatkowana. Z kolei wiadomym jest, że tego sprzętu będę używał do pracy. Trochę to dla mnie nie jasne. Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc wyjaśnić jak to dokładnie ująć, żeby było zgodnie z przepisami. Swoją drogą, która opcja jest korzystniejsza np. jak dokupię Laptop albo Obiektyw, wpisywać do ŚT czy EW jeżeli jest poniżej 3500? Co jeśli będę chciał sprzedać obiektyw za rok (w obydwóch przypadkach odprowadzam podatek?) Będę wdzięczny za pomoc Pozdrawiam
515 gabizak Dodano: 2013-01-25, 08:55
Samochód zakupiłam na Firmę jednoosobową zwolnioną z VAT. W październiku wprowadziłam go w Ewidencję środków trwałych od listopada 2012 r amortyzuję. Moją pełnoletnią córkę ucząca się pozostająca na moim utrzymaniu zarejestrowałam jako współwłaściciela samochodu, podpisana została darowizna na 50% wartości,córka jest osoba prywatną. Pani w wydziale komunikacji wprowadziła mnie w błąd twierdząc że rejestracja córki jako współwłaściciela samochodu nie będzie mała wpływu na amortyzację. Teraz tj. w styczniu dowiedziałam się że źle rozliczam amortyzację. Co mam zrobić żeby to wszystko było zgodne z prawem. Czy na nowo przeliczyć wartość początkową od 50% wartości samochodu i od tego amortyzować. Jak rozliczać OC i AC samochodu. Czy tak można? Jestem po zmianie dowodu rejestracyjnego córka widnieje jako współwłaściciel. Jestem osobą samotnie wychowująca Nadmienię że córka moja nie będzie korzystała z niego do swoich prywatnych celów. Zarejestrowana została tylko dla ubezpieczeń OC i AC w celu zaliczenia lat stażowych.
516 młoda123 Dodano: 2013-01-31, 15:56
Pilnie proszę o pomoc. Po krótce przedstawię sprawę. W spółce S.K.A. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału o 85.000 zł.Cena nominalna akcji to 1,00 zł natomiast cena emisyjna to 2,00 zł.W zamian za akcje do spółki zostaje wprowadzona zorganizowana część przedsiębiorstwa (watrość godziwa 294.000). Składniki aportu aktywa zostały przyjęte na konta zgodnie z wyceną (matoda przepływów)co dało nam wartość 340.014,00. Następnie 85.000 zostało zaksięgowane na kapitał zakładowy a agio emisyjne również 85.000 na kapitał zapasowy. Zostaje mi tylko wartość firmy do rozksięgowania i tutaj się pogubiłam. Do jakiej kwoty powinnam się odnieść? Czy kwota 340.014,00 jest tutaj ceną nabycia jednostki?
517 jolniem Dodano: 2013-02-01, 11:48
Zakupiono bilety kolejowe czarterowe - przewóz pasażerów z Moskwy do Warszawy od rosyjskiej firmy czy to import usług? czy można zastosować 0% jako transport międzynarodowy?
518 jolniem Dodano: 2013-02-01, 11:49
Zakupiono bilety kolejowe czarterowe - przewóz pasażerów z Moskwy do Warszawy od rosyjskiej firmy czy to import usług? czy można zastosować 0% jako transport międzynarodowy?
519 Kazik01 Dodano: 2013-02-01, 21:06
Napiszcie jaka jest rozsądna cena za usługi księgowe w spółce jawnej prowadzącej 2 restauracje, zatrudniającej 30 pracowników, ok. 200-220 dokumentów miesięcznie? Ile dodatkowo za obsługe kadrowo-płacową ? Warszawa ale mogę dowozić dokumenty też pod Warszawę
520 malgorzataJ Dodano: 2013-02-01, 21:07
na czym to polega. Czy wystarczy instrukcja obiegu dokumentów czy trzeba cos wiecej
521 malgorzataJ Dodano: 2013-02-01, 21:10
mam pytanie dotyczy przyjęcia na stan budynku w ramach realizowanej inwestycji. Budynek został juz odebrany ale inwestycja jeszcze sie nie zakonczyła jeszcze nie została rozliczona. Wciaz bedzie kupowane urzadzenie i wyposazenie (meble,,) do budynku. kiedy przyjąc nalezy budynek na stan majątku
522 TycjanWu Dodano: 2013-02-04, 11:55
Ostatnio usłyszałem od znajomego przedsiębiorcy, że za błędne rozliczenie cen transferowych grozi podatek sankcyjny. Czy to prawda? o jakiej wysokości podatku to mowa? i czy w grę wchodzą tylko duże błędy, czy nawet najmniejsze uchybienia? Bardzo proszę o pomoc.
523 smop3@poczta.onet.pl Dodano: 2013-02-06, 09:44
1.Czy okres renty rehabilitacyjnej nieobjętej żadnym świadectwem pracy można zaliczyć do okresu pracy(składkowego lub nieskładkowego) wymaganego do uzyskanie zasiłku przedemerytalnego? 2.Czy okres pracy w gospodarstwie rodziców osoby niepełnoletniej przy jednoczesnym uczęszczaniu tej osoby do szkoły można zaliczyć do okresu pracy(składkowego lub nieskładkowego) wymaganego do uzyskanie zasiłku przedemerytalnego?
524 margareta Dodano: 2013-02-09, 16:26
Witam serdecznie wszystkich dopiero zaczynam przygodę z rachunkowością i mam pytanie dotyczące zwolnienia z vat Wiem że przekazywnanie materiałów reklamowych nie jest opodatkoane ale czy nap papier którego zostały zrobione na ulotki podlegał opodatkowaniu czyli czy podatek naliczony może zostać odliczony od nap tego papieru? pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
525 janekbartos Dodano: 2013-02-09, 22:41
czy należy się dla dziecka dofinansowanie do wczasów pod gruszą jeśli nie jest to dokładnie uregulowane w wewnętrznym regulaminie zakładowym. jaka jest wykładnie w świetle prawa
526 malgorzataJ Dodano: 2013-02-12, 20:05
pracownicy wyjeżdżający w delegację wykupuja zazwyczaj w warcie imienne ubezpieczenia (NNW..) a następnie zwracają sie z prosbą o zwrot poniesionego kosztu. Czy jest to przychód pracownika, czy można taka imienna polise zaksiegować (nie jest na firmę), czy taki sposób zwrotu winnien byc zapisany w wewnętrznych regulacjach
527 nitka78 Dodano: 2013-02-14, 14:59
Czy zapłacone należności/zobowiązania także muszę wyceniać na dzień bilansowy? Czy tylko te nieuregulowane podlegają bilansowej aktualizacji?
528 malgorzataJ Dodano: 2013-02-26, 13:29
mam pytanie w sprawie ujawnienia środka trwałego, Mianowicie jakis czas temu przyszedł pracownik i powiedzial ze na stanie nie ma pewnego środka trwąlego. W nastepstwie dostarczyl informacje o składnikach które wchodza wsklad środka trwałego (pracownicy wykonywali sami poszczególne elementy). zapewne materialy na ich wykonanie zostaly juz zaksięgowane w poprzednich latach w koszty. Jak teraz nalezy oszacować ta wartość, czy kierownik jednostki powinienin powołac komisje do wyceny> Ponadto częśc składników ma już swoje numery inwentarzowe a pracownik mówi teraz ze to wszystko ma nyc jako jeden środek trwały. Jak nalezy postąpić. Nie moge zmienic juz istniejących numerów
529 malgorzataJ Dodano: 2013-02-27, 21:18
mam pytanie w sprawie ujawnienia środka trwałego, Mianowicie jakis czas temu przyszedł pracownik i powiedzial ze na stanie nie ma pewnego środka trwąlego. W nastepstwie dostarczyl informacje o składnikach które wchodza wsklad środka trwałego (pracownicy wykonywali sami poszczególne elementy). zapewne materialy na ich wykonanie zostaly juz zaksięgowane w poprzednich latach w koszty. Jak teraz nalezy oszacować ta wartość, czy kierownik jednostki powinienin powołac komisje do wyceny> Ponadto częśc składników ma już swoje numery inwentarzowe a pracownik mówi teraz ze to wszystko ma nyc jako jeden środek trwały. Jak nalezy postąpić. Nie moge zmienic juz istniejących numerów
530 malgorzataJ Dodano: 2013-03-02, 21:26
jaki kurs przyjąc nalezy do rozliczenia kosztów delegacji zagranicznych: cz NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji czy kurs z dnia wypłaty zaliczki?
531 malgorzataJ Dodano: 2013-03-02, 21:29
jaki kurs orzyjąc do rozliczenia kosztów delegacji zagranicznych NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia cz kurs z dnia wypłaty zaliczki
532 AlbinWieczorek Dodano: 2013-03-07, 13:22
Dzień dobry, mam problem z interpretacją fragmentu ustawy o rachunkowości. Chodzi dokładnie o Art. 50. cytuję: "Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki." Czy oznacza to, że jest to moja/podmiotu dobra wola? Tak a propos - znacie może jakiś dobry komentarz do tej ustawy? Zdaje się, że łatwo pogubić się w tych przepisach...
533 Barbar Dodano: 2013-03-08, 10:23
Witam, Proszę o podpowiedz kiedy dokonać odpisu aktualizującego należności,W księgach mam należności na kwotę 5500.00 zł termin płatności minął w 2010 roku sprawa odwleka się w sądzie .kierownik jednostki nie chce ich wykazywać jako przeterminowane ze względu na kredyt w banku. Proszę o podpowiedz co powinnam począć ...
534 Barbar Dodano: 2013-03-10, 18:47
Witam, mam problem w jaki sposób wycenić inwentaryzację środków trwałych???? ujmować umorzenie czy nie ,czy w wartości przyjętej do ksiąg
535 malgorzataJ Dodano: 2013-03-13, 16:34
czy zaliczka krajowa jest np opłata za udzial w konferencji (przedpłata przez firmę) i wówczas nalezy sporządzić kalkulację kosztów (jak to ma wyglądać). Ponadto żądamy od pracownika aby złożył oświadczenie czy zapewniono mu wyżywienie i odpowiednio pomniejszamy dietę czy jest to prawidłowe.
536 malgorzataJ Dodano: 2013-03-13, 18:51
prowadzimy inwestycje i w trakcie jej realizacji budyjemu budynek ( w umowie zapisane jest dostawa urzadzenia wraz z infrastruktura techniczna). Teraz Urzadzenie na cele ktorego zostal wybudowany budynek przeszedl juz wszystkie testy i mozna na nim prowadzic prace i budynek ma rowniez ostateczna decyzje na użytkowanie. Jak nalezy przyjac urzadzenie czy razem z budynkiem i stawka jak dla budynku czy osobno (umowa zawiera dostawa uzradzenia wraz z infrastruktura bydowlana). gdzie mozna znalesc przepis na to. Czy decyzja na uzytkowanie jest wystarczajaca do przyjecia na stan
537 SylwiaL Dodano: 2013-03-15, 12:11
20 grudnia na konto Spółki z o. o. wpłynęły środki pieniężne z Funduszu Spójności w formie zaliczki na sfinansowanie lub wytworzenie środków trwałych. Spółka ujęła wpływ środków na koncie rozrachunkowym. W chwili poniesienia kosztów na realizację Projektu (zapłaty wydatków) przenoszone są z konta „Rozrachunki „ na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” a następnie w pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpowiadającej części amortyzacji wartości środka trwałego wytworzonego w czasie Projektu. W związku z powyższym na koniec roku na koncie rozrachunkowym widnieje znaczna kwota. Czy zaliczkę na sfinansowanie środków trwałych lub ich wytworzenie pomimo iż widnieje na koncie rozrachunkowym w bilansie powinnam wykazać ją w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2 „Inne rozliczenia międzyokresowe” z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe, czy może w pasywach bilansu, w pozycji B.III.2 lit e) jako „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek” , a może gdzie indziej? Proszę o pomoc SylwiaL
538 lenaok Dodano: 2013-03-19, 17:35
Witam, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu poniższych zadań. Z góry dziękuję. Zadanie 1 Ustal zmianę stanu produktów wykorzystując dwie metody. Zużycie materiałów 1200, koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1650, wynagrodzenia 360, koszt sprzedaży 180, koszty wydziałowe 220, ujemne różnice kursowe 10, koszty ogólnego zarządu 120, amortyzacja 240,podatki i opłaty 20, koszty zakupu 45, odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów sp (1.01) 35 (Dt), Sk (31.12) 5 (Ct), wzrost zapasu towarów 35, spadek zapasu materiałów 15,wzrost zapasu WG 130, świadczenia na rzecz pracowników 70, pozostałe koszty rodzajowe 150. Część informacji jest zbędna. Zadanie 2 Przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje cegieł z tego samego surowca i wykorzystując identyczną technologię. Produkcja koszty i współczynniki przedstawiają się następująco: materiały 46650, współczynniki A-3, B-2, koszty przerobu 45160, współczynniki A-4 B-6. Materiały zużywane są jednorazowo. Wycena produkcji w toku na poziomie kosztu wytworzenia. Produkcja: Wyrób A 800 szt. wyrobów gotowych oraz 50 szt produkcji w toku o przerobie 10% Wyrób B : 200szt. wyrobów gotowych oraz 80 szt. produkcji w toku o przerobie 20% koszt jednostkowy wytworzenia wynosi wyrób A....zł/szt. produkcja w toku A..... zł/szt. wyrób B... zł/szt. produkcja w toku B.... zł/szt. Zadnie 3 Zaksięguj operację zużycia materiałów, rozlicz i zaksięguj odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów,rozlicz i zaksięguj koszty zakupu. Wydano materiały do zużycia MB 4500 materiały pośrednie produkcyjne 1000 materiały biurowe 500 Materiały na składzie sp 8000 Rozliczenia m/o kosztów zakupu sp. 960 odchylenia od cen sp. 640 (otwarte konta: zs4, 490, zs 5 produkcja podstawowa) Wartość zapasu końcowego materiałów w rzeczywistej cenie nabycia wynosi....
539 katarzynam Dodano: 2013-04-12, 15:06
Z ilu lat mogę odzyskać podatek za pracę w Niemczech?
540 sylwus21 Dodano: 2013-04-20, 20:21
Witam serdecznie, W swojej obecnej pracy początkowo pracowałam w formie zatrudnienia umowa o pracę, w lipcu 2012 roku przeszłam na umowę zlecenie. Teraz mam propozycję podpisania kontraktu na zupełnie inne stanowisko. Planuje założyć swoją działalność gospodarczą. Wiem że przez pierwsze 24 miesiące istnieje możliwość z korzystania z ulg do ZUS, ale odnalazłam troszkę niepokojący mnie przepis: "Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które – prowadząc firmę – wykonywałyby działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej." Czy w takim wypadku dobrze rozumiem , że nie mogę skorzystać z ulgi? Bardzo proszę o odpowiedź. Ta kwestia jest zalezna od przyjęcia propozycji zmiany formy zatrudnienia. Witam serdecznie, W swojej obecnej pracy początkowo pracowałam w formie zatrudnienia umowa o pracę, w lipcu 2012 roku przeszłam na umowę zlecenie. Teraz mam propozycję podpisania kontraktu na zupełnie inne stanowisko. Planuje założyć swoją działalność gospodarczą. Wiem że przez pierwsze 24 miesiące istnieje możliwość z korzystania z ulg do ZUS, ale odnalazłam troszkę niepokojący mnie przepis: "Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które – prowadząc firmę – wykonywałyby działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej." Czy w takim wypadku dobrze rozumiem , że nie mogę skorzystać z ulgi? Bardzo proszę o odpowiedź. Ta kwestia jest zalezna od przyjęcia propozycji zmiany formy zatrudnienia.
541 Barbar Dodano: 2013-04-22, 20:36
Osoba fizyczna prowadząca dział.chce zakupić grunt.Na inwestycję chce zaciągnąć kredyt hipoteczny.Jak ująć w kpir zakup gruntu jak odsetki od kredytu a jak prowizję bankową.W przyszłości chce wynająć grunt pod wynajem.
542 greta2304 Dodano: 2013-04-23, 14:58
Witam! nie korzystam z żadnego programu komputerowego i dla ułatwienia zrobiłam sobie arkusze w excelu do pkpir- zgodnie z obowiązującym wzorem, czy dla kontrolujących takie wydruki będą prawidłowe?
543 marylas1 Dodano: 2013-05-24, 12:29
Zakupiono samochód osobowy do firmy. W tym samym dniu firma sprzedająca samochód wystawiła fakturę na umowę serwisową (przedłużenie gwaracji). Czy wartość z tej faktury powiększy wartość środka trwałego, bo koszt był poniesiony przed wprowadzeniem go do ewidencji śr. trwałych? Jeśli tak, to co z VATem, czy mogę go rozliczyć w całości, czy te 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6 tys. dotyczy też VATu z faktury za umowę serwisową, czy jedynie faktury za samochód?
544 capital1@wp.pl Dodano: 2013-06-05, 09:51
Proszę o pomoc - kto w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, do kiedy sprawozdanie należy złożyć i czy musi być do niego dołączona uchwała zatwierdzająca? Spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., a akcjonariuszami są osoby fizyczne.
545 dor67 Dodano: 2013-06-10, 08:36
Witam, Spółka z o.o. zakończyła likwidację 31.05.2013, czy dobrze rozumiem a mianowicie: 1/do KRS sporządzam KRS z-30 za okres od 01.01.2013 do 31.05.2013 wraz z bilansem, RZIS ,informacją dodatkową oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i zatwierdzeniem wyniku,sprawozd. likwidatorów 2/składam KRS x-2 po podziale majątku, który może być po zatwierdzeniu sprawozdania za okres do maja 2013 dołączam: bilans zerowy,rzis zerowy, uchwałę o podziale majątku,o przechowywaniu dokumentów,uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania likw., sprawozdanie likwidatorów z zakończenia procesu likiacji,opłata 550,-Proszę odpowiedź, dziękuję
546 buffet85 Dodano: 2013-06-13, 11:10
Nie wszystkim znane jest pojęcie kontroli krzyżowej w kontekście zagadnień związanych z podatkiem VAT. Nim przejdziemy do omówienia tego pojęcia, wpierw przypomnimy, na czym polega sama zasada zwrotu tego podatku: http://www.finweb.pl/edukacja/inne/8648-puste-faktury-i-kontrola-krzyzowa-niektore-meandry-zwrotu-vat
547 grzesiek123456789 Dodano: 2013-07-12, 12:32
Witam Panie i Panów, Jestem początkującym prowadzącym działalność gospodarczą. Jestem vatowcem posiadam kasę fiskalną. Prosiłbym bardzo o pomoc i wytłumaczenie jak chłopu na miedzy. Handluje towarami i moim problemem jest: Sprzedałem towar x na kwotę 3508 zł brutto Kupiłem ten towar u producenta w celu odsprzedaży za kwotę 2973,40 brutto (w tym kwota podatku 556zł) I teraz pytanie jeżeli na ten towar wystawię paragon fiskalny na kwotę 3508zł to ile od tej kwoty zapłacę podatków i jaki będzie mój realny zarobek? Kupiłem towar za kwotę 2973,40 zł brutto więc wrzucam w koszty 556zł Sprzedaje towar na paragon na kwotę 3508żł brutto doliczam do tego 23%vat oraz 18% dochodowy = 4332.84zł Czyli defakto podatków od tego paragonu muszę zapłacić 824,84zł - te 556zł które wrzuciłem w koszty od zakupu towary = 228,84zł musiałbym zapłacić podatku od takiego paragonu??? Proszę o pomoc czy ja to dobrze liczę ponieważ zarobek jaki mam na tym paragonie to 550zł - podatki = 228zł . Zarobek niewielki, a jak klient zwróci towar ponieważ ma takie prawo to leże. Nie wiem czy jest sens ryzykować dla kwoty 228zł. Chyba że ja to źle liczę. Będę wdzięczny za pomoc młodemu przedsiębiorcy:) Pozdrawiam Grzegorz
548 sonnnnia Dodano: 2013-07-24, 18:23
Witam, Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem jak to ma być poprawnie. KPiR. W firmie jest konto walutowe na którym są przeprowadzane takie transakcje: - wpływy -zapłata za fakturę od odbiorcy lub zaliczka - wypływy -pobranie prowizji przez bank, wypłata gotówki z banku w walucie w do kasy firm lub na prywatne potrzeby właściciela, zapłaty za faktury dostawców. Do 2011 r. RK były liczone następująco : 1)od opłat i prowizji bankowych pierwszy kurs to średni NBP z dnia poprzedniego a drugi kurs sprzedaży podany przez bank prowadzący rachunek lub podany przez ten bank na wyciągu do każdej prowizji osobno 2)zapłata za fakturę od odbiorcy-1 kurs nbp z dnia poprzed. wystawienia fr -2 kurs kupna banku prowadz. r-k 3)zapłaty za faktury dostawców-1 kurs nbp z dnia poprzed. wystawienia fr -2 kurs sprzedaży banku 3)dodatkowo wyliczano RK od tzw. ruchu na koncie czyli każdy wpływ wyceniany był po kursie kupna banku i rozliczany do końca wypływami wycenionymi po kursie sprzedaży banku. Co do punktu 2 i 3 to wiem że średni nbp z dnia poprzedniego jako drugi kurs , a pierwszy bez zmian tak jak jest chyba że się mylę ( fr- w euro, zapłata w euro w obu przypadkach). Punkt 3 metoda fifo.
549 maurycja Dodano: 2013-07-31, 16:28
bardzo proszę o pomoc jak zaklasyfikować: 1. przygotowywanie książek do druku (redakcja, korekta, przygotowywanie not o książkach i recenzji wewnętrznych) 2. prowadzenie strony internetowej poświęconej literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem książki dziecięcej i młodzieżowej 3. działalność promocyjna (przegotowywanie i prowadzenie spotkań autorskich, premier książek, promocji radiowej, przygotowywanie materiałów promocyjnych książek, itp.) ????
550 pinolowa Dodano: 2013-08-27, 09:36
"Budynek handlowy stanowiący środek trwały od 2006 roku , przeznaczony pod wynajem , powierzchnia przed budynkiem uległa zniszczeniu, chcemy położyć kostkę brukową : 1. Czy położenie kostki będzie jako osobny środek trwały, czy też zwiększy wartość budynku ? 2. Jeżeli osobny środek, to czy stanowi jako osobną budowlę i co z podatkiem od nieruchomości?"
551 dezzy Dodano: 2013-09-15, 17:12
jak skorygować nadpłacone wynagrodzenia w miesiącu luty-marzec-kwiecień dla członka zarządu czy mogę to zrobić w bieżącym miesiącu - koszt wynagrodzeń ? a co z DRA i PIT ?
552 donka112 Dodano: 2013-09-18, 15:39
Firam kupiła lodówkę do tego dodatkowo zakupiła ubezpieczenie lodówki od awarii tzw gwarancja na 2 lata w kwocie 75 zł. Jak to zaksięgować bezposerdnio w koszty czy rozpisac to na międzyokresowe na 2 lata?
553 Varico Dodano: 2013-10-17, 15:25
Varico w biznesie warto na nas liczyć od ponad 20 lat jest producentem programów do prowadzenia księgowości. Polecamy zapoznanie się z programem korzystając z bezpłatnej wersji demonstracyjnej http://www.varico.pl/bezplatny-start Wersje są 30-dniowe w pełni funkcjonalne. Pobierając wersję demonstracyjną są Państwo objęcie pełnym wsparciem i pomocą techniczną u naszych doradców. Więcej informacji pod numerem telefonu 697-557-056 lub pod adresem mailowym anna.jarzebowska@varico.pl
554 kudrewicz Dodano: 2013-10-22, 09:12
Witam, w połowie roku rozpocząłem działalność gospodarczą. Rozliczam się na zasadach ryczałtu. Większość klientów to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gosp., jednak wszystkie należności wpłacają na konto bankowe. Czy w takim przypadku potrzebuję kasy fiskalnej po przekroczeniu 20 000zł przychodu? Druga kwestia to prawo do ryczałtu w roku 2014. Tak jak wspomniałem, działalność prowadzę od połowy roku, przychód za 2013 szacuję na ok. 100tys. zł. Czy nadal będę mógł korzystać z rozliczeń w formie ryczałtu (w 2014r.)? Będę wdzięczny za każdą pomoc, R.
555 Barbar Dodano: 2013-10-28, 08:38
Dzień Dobry Szanowna redakcjo. W jaki sposób ustalić stawkę amortyzacji w obcym dzierżawionym obiekcie (stawy rybne)przeprowadzono modernizacja stawów celem połowu ryb umowa wynajmu na okres 11 lat .Koszt modernizacji kwota 390 tysięcy złotych .Z góry Dziękuję za podpowiedż.
556 MirkaM Dodano: 2013-10-28, 12:05
cześć, zastanawia mnie, czy w Waszych miejscach pracy przeprowadza się spis z natury wciąż metodą tradycyjną, czy z wykorzystaniem jakichś narzędzi informatycznych? U nas zostanie wprowadzona jakaś nowa metoda, będziemy oklejać środki trwałe kodami kreskowymi i inwentaryzować je specjalnym urządzeniem. Czy ktoś z Was tak robi lub wie o co chodzi? Muszę wybrać sprzęt do takiej inwentaryzacji, drukarkę już mam ale trzeba jeszcze dokupić ten kolektor danych - czy ktoś może polecić coś sensownego? Zależy mi na dobrych firmach oraz w miarę dobrych cenach ;) I najlepiej żeby były proste w obsłudze. Czy ktoś miał w rękach np. taki czytnik? (spacje w linku) http ://sklep. smartmedia.com .pl/p/181/24/honeywell-dolphin-6000-256-512mb-wm-6-5-pro-laser-1d-bt-wifi-gsm-gps-ip-54-terminale-mobilne-rozwiazania-do-inwentaryzacji. html ta firma jest podobno dobra, ale może znajdą się osoby, które miały do czynienia z takim sprzętem.
557 witekbajak Dodano: 2013-11-15, 13:50
Witam, czy korzystaliście Państwo kiedyś ze stałej pomocy prawnej ze strony jakiejś Kancelarii? Ja zarządzam obecnie firmą, która nie ma działu prawnego a spraw z tego zakresu przybywa. Będę wdzięczny za wszelkie opinie i wskazówki. PS. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
558 grzechotnik Dodano: 2013-11-16, 21:39
Czy ktoś z Was słyszał może o biurze rachunkowym Centrum Księgowe "ZYSK" (http://www.zysk.opole.pl/oferta)? Dostałam namiar od znajomej, mówi, że są naprawdę rzetelni, a ja szukam kogoś wiarygodnego do prowadzenia rachunkowości w mojej firmie. Czy moglibyście powiedzieć mi o nich coś więcej, jeśli oczywiście korzystaliście ze świadczonych przez nich usług?
559 olla Dodano: 2013-11-19, 11:29
Firma handlowa przechodzi z Kpir na KH. Ma bardzo duży i różnorodny asortyment. Jak prawidłowo księgować zdarzenia związane z zakupem i sprzedażą tych towarów? Fa zakupu na kontach Rozliczenie zakupu, Vat naliczony / Rozrachunki z dostawcami. PZ - Towary/Rozliczenie zakupu. Sprzedaż fa Sprzedaż towaru, Vat należny/ Rozrachunki z odbiorcami, WZ - Wartość sprzedanych towarów/ Towary. Czy takie rozliczenie będzie prawidłowe i to wystarczy?
560 aszloins Dodano: 2013-11-20, 15:19
Jak dokonywać od 2014 korekt in plus podatku należnego przy sprzedaży mediów. Aktualnie obowiązek podatkowy powstaje zg.z art. 19ust.13 pkt.1) lit.c), tj. z chwilą upływu płatności…”. A więc korekty zwiększające VAT należny (z faktur koryg.) rozlicza się na bieżąco - w rozliczeniu za okres, w którym określony został termin płatności na fakturze korygującej (de facto nowy termin płatn.). Nie ma problemu korekty wstecznej. W znowelizowanych przepisach od 2014 obowiązek podatk. dla mediów powstaje w oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 4) lit. b) tiret 2, czyli z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z terminem upływu terminu płatn. Wg mnie powstaje wątpliwość, w jakim okresie należy rozliczyć korekty in plus VAT należnego. Czy czasem nie jest tak, że od 2014 korekty zwiększające VAT należny nie mogą być już ujmowane „na bieżąco”, ale powinny być ujmowane w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin wystawienia faktury (faktury pierwotnej), gdyż wg mnie ten właśnie termin określa moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży z danego okresu. W nowych przepisach dla określenia momentu powstania podatk. ma znaczenia w pierwszej kolejności termin wystawienia faktury pierwotnej, gdyż przepis wyraźnie mówi o terminie powstającym „z chwilą wystawienia faktury…”, a w tym kontekście słowo faktura oznacza wyłącznie fakturę pierw., a nie fakturę koryg. U większości sprzedających media w umowie z klientami jest zapis, iż termin płatności za usługę określony jest na wystawionej fakturze dla obiorcy, stąd też druga część zdania w tym przepisie „…nie później jednak niż z terminem upływu terminu płatności” nie ma istotnego znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż termin płatności będzie zawsze terminem późniejszym niż data wystawienia faktury. Powyżej opisana, niekorzystna interpretacja, jeżeli jest zasadna, spowoduje dla podatników sprzedających usługi mediów (zwykle dla bardzo licznego grona odbiorców) olbrzymie perturbacji dotyczące konieczności dokonywania wstecz korekt deklaracji VAT. Czekam na Państwa opinie.
561 martyna0kos@gmail.com Dodano: 2013-11-22, 22:34
Witam serdecznie, chciałabym zapytać czy ktoś miał juz do czynienia z instytucją czasowego wycofania pojazdu z ruchu ? Czyli np. na czas nieużywania samochodu dostawczego wycofujemy go z ruchu na 10 miesięcy i nie płacimy podatku od środków transportu za ten okres. W przedsiebiorstwie, którym pracuje, właśnie ma miejsce taka sytuacja. Prowadzimy pełną ksiegowość. Czy ktoś orientuję się jak należy to odpowiednio zaksiegować na kontach ? Bardzo prosiłabym o pomoc.
562 Delirium Dodano: 2013-11-26, 15:01
witam, jestem tu nowy i nie wiem czy w odpowiednim dziale zadaje te pytania więc prosze o wyrozumiałość;) 1. Dlaczego we wzorcowych planach kont Koszty finansowe wyprzedzają pozostałe koszty operacyjne? (760) 2. Dlaczego we wzorcowych planach kont w kategorii pozostałych kosztach rodzajowych są koszty reprezentacji i reklamy?
563 35162012 Dodano: 2013-11-30, 05:00
czy moge od podatku odliczyć internet za rok 2013 ,mam 1 grupe inwalicką [z poważaniem ]
564 magieras Dodano: 2013-12-03, 15:11
Witam, mam taki problem. Dostałem ostatnio list z US, że na dzień zakończenia działalności nie dołączyłem remanentu likwidacyjnego. Miałem bardzo kiepską księgową i nie miałem nawet pojęcia, że coś takiego muszę zrobić. Sprawa wygląda następująco, miałem działalność usługową (firma remontowa), żadne narzędzia mi nie zostały, wszystko się nie nadawało i wyrzuciłem (mała wartość). Jedyny problem to samochód. Samochód wziąłem w leasing w 02.2009 r. był on na 36 mies. ale wcześniej zrobiłem z bankiem aneks na 24 mies. i wykupiłem go za 13 206,26 zł netto (16 243,70 zł brutto). Przynajmniej od roku przed zawieszeniem nie miałem żadnych przychodów. W 04.2011 r. działalność zawiesiłem a w 04.2012 r. zamknąłem. Samochód posiadam do tej pory i nie zamierzam go w najbliższych latach sprzedawać. Czy ja mam coś wykazywać w tym remanencie i czy coś musiałbym ewentualnie płacić ? Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nikt nie potrafi mi konkretnie tego wyjaśnić.
565 nfoz_plock@op.pl Dodano: 2013-12-13, 14:14
566 853 Dodano: 2014-02-06, 19:10
jak zaksiegować VAT za trsnsport rozładowany w styczniu a zafakturowany 6-go lutego,do rejestru vat styczeń a dochodowy luty.czy można przyjęć przy spedycji za moment powstania obowiązku otrzymanie faktury od przewoźnika
567 boguslawa.kulesza@meritus.pl Dodano: 2014-02-11, 15:44
Dla biur księgowych przygotowaliśmy ofertę specjalną 0 zł za Program MerSoft Finanse i Księgowość, jego bieżącą aktualizacje i wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu promocji o kolejne okresy 6 miesięczne. Dodatkowo każde z biur księgowych w okresie promocyjnym otrzymuje 30% rabat na zakup Programu MerSoft ŚT Środki Trwałe i MerSoft ZF Zestawienia Finansowe.   Program w nowej technologii web, to rozwiązanie, dzięki któremu usprawnisz proces zarządzania biurem rachunkowym, zapewniając wysoki standard obsługi Klientów. Dlaczego warto wybrać MerSoft FK Finanse i Księgowość ? - Brak kosztów związanych z zakupem i bieżącą aktualizacją programu, to minimalizacja opłat. - Bezpłatne wsparcie techniczne to koło ratunkowe w trudnych sytuacjach. - Nowa technologia zapewnia wysoką jakość świadczonych usług dla Klientów i efektywną pracę. - Zgodność z ustawą o rachunkowości i przepisami prawa gwarantuje prawidłową obsługę - Automatyzacja wielu operacji zapewni szybkość transakcji i oszczędność czasu. Wybrana funkcjonalność MerSoft FK: - Automatyczne księgowanie wielu dokumentów - Edycja standardowego planu kont - Import dokumentów z innych systemów - Automatyczna generacja wyciągów bankowych i raportów księgowych - Usuwanie i korygowanie księgowań w okresach otwartych - Prowadzenie zapisów i rozliczeń w obcej walucie opartych na dowolnie definiowanych tabelach kursów Sprawdź to naprawdę nic nie kosztuje http://meritus.pl/
568 007anet Dodano: 2013-12-17, 10:20
Witam.Nie mogę zrobić schematu importu dla FWO i FWN odwrotne obciążenie.Wpisuje konta i wartości,pozaznaczałam odwrotne obciążenie i nadal wyskakuje komunikat brak schematu importu.Jak Państwo robicie takie schematy?
569 sawik29-12@o2.pl Dodano: 2014-01-04, 17:07
Witajcie, mam takie pytanie pewnie dosyć banalne dla większości z Was.. Mianowicie w przyszłym tygodniu mam poprawkę z w.w przedmiotu mam problem z rozliczeniem przedsiębiorcy na zasadach ogólnych. Na zajeciach robilismy zadania gdzie dochód nie przekraczał kwoty 85528 (32%) i bez dochodu żony a na zaliczeniu kochany Pan dał nam zadanie gdzie żona miała dochód i przekraczało to 85528. Mam taki problem bo nie bardzo rozumiem jak w takiej sytuacji rozliczać na zajęciach tego nie było w internecie też pustka( chodzi o przykład)... Zadanie na kolokwium wyglądało mniejwięcej tak: Podatki prowadzi działalność gospodarczą i może skorzystac z 3 form opodatkowania (zasady ogolne, p.liniowy, ryczałt 5,5%) Na podstawie wyników finansowych z roku poprzedniego założył że w kolejnym roku osiagnie następujace wyniki Przychód-120 000 KUP-60 000 Ubezp. społ- 7377,36 Ubezp. zdrowotne-2317,16 Podatnik zamieszkuje wraz z żona i małoletnim dzieckiem przychody żony Przychód- 150 000 KUP-70 000 Ubezp społ- 8001,36 Ubezp zdr- 2600,25 Wybierz najlepsza formę opodatkowania. Kompletnie nie wiem o jak się za to zabrać rozumiem wszytsko tylko bez dochodu żony (niepracującej) na zajęciach takich zadań nie było natomiast na kolokwium prawie cała grupa poległa. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam !!!
570 gabizak Dodano: 2014-01-12, 16:22
Od 12 grudnia byłam na zwolnieniu lekarskim do końca grudnia z powodu wypadku w pracy, czy można w pełni odliczyć amortyzację samochodu osobowego KŚT w prowadzonej działalności za miesiąc grudzień.
571 Mtszka Dodano: 2014-01-17, 17:43
Witam. Mam mały problem z księgowaniem, z którym nie umiem sobie poradzić. Spółka z o.o. podpisała umowę z inną spółką europejską (z Holandii) na 3 letni projekt europejski (realizowany w III etapach) dla elektrociepłowni. W projekcie uczestniczą też trzy inne podmioty. Produktem finalnym ma być opracowanie technologii odzyskiwania ciepła. Po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie przyznano jej całościowy budżet w kwocie 30.000 euro, z którego pierwsza rata (tj. 70% kwoty - jako zaliczka) została wypłacona już w grudniu na konto spółki. Po skończeniu pierwszego etapu (który spodziewany jest na kwiecień 2014) zostanie powołana „konferencja” co dalej z 30% i kiedy zostaną wypłacone (wg. Umowy powinny być wypłacone na jesieni 2014). Jak według was ma się to do CIT’u? Czy otrzymana zaliczka powinna być kosztem jeszcze w ostatnim kwartale 2013 w całości? Czy rozbić ją na okresy (na te 3 lata) i księgować systematycznie w przychody operacyjne a przyszła wypłata następnej transzy (30%) powiększy „odpis”? Nie jest to żadna dotacja z Unii Europejskiej – środki pochodzą z innej spółki.
572 negra Dodano: 2014-01-17, 19:10
Mój francuski kontrahent rezerwuje i opłaca koszty mojego noclegu w Warszawie. Po roboczym, kilkudniowym spotkaniu obciąża mnie fakturą w wysokości odpowiadającej kwocie brutto faktury hotelowej. Czy to jest import usług? Moim zdaniem jest i winienem kwotę otrzymanej faktury potraktować jako netto, dodać 8% VAT należnego bez możliwości ujęcia go w VAT naliczonym. Czy dobrze myślę?
573 marakuja82 Dodano: 2014-01-22, 19:07
czy jeśli zaliczka za grudzień nie wychodzi (podatek należny narastająco jest niższy od dotychczas wpłaconych zaliczek)to CIT8 mogę złożyć w terminie do końca marca? czy jednak powinnam go złożyć w terminie zapłaty zaliczki za ostatni m-c tj 20 stycznia
574 Ela_S Dodano: 2014-01-25, 14:59
Proszę o podpowiedź: Czy można wystawić jeden zbiorczy dokument WZ na kilka wydań z magazynu jednego rodzaju towaru dla jednego kontrahenta? Konkretniej: wydawany jest towar (jeden rodzaj) klientowi 24, 27 i 28 stycznia. Czy można na te 3 wydania wystawić po prostu jeden zbiorczy WZ zamiast 3 i na tej podstawie wystawić 1 fakturę?
575 rekrutacja@hr-partners.pl Dodano: 2014-02-21, 12:37
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI ze znajomością języka angielskiego oraz francuskiego Nr ref.: SK/02 Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków:  Aktywna współpraca z dostawcami krajowymi i zagranicznymi  Weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym  Współpraca z lokalnymi doradcami podatkowymi  Kontakt z instytucjami administracyjnymi w Belgii  Prowadzenie ksiąg rachunkowych  Nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych  Sporządzanie raportów i udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych  Dbałość o najwyższą jakość w procesach biznesowych Nasz Klient oczekuje:  Wykształcenia wyższego (finanse, rachunkowość lub pokrewne)  Kilkuletniego doświadczenia w pracy na zbliżonym stanowisku  Praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków  Min. dobrej znajomości języka angielskiego oraz francuskiego  Dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office  Dokładności, sumienności oraz umiejętności analitycznych Nasz Klient oferuje:  Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku  Pakiet socjalny Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV w formacie DOC wraz z podaniem Nr ref.: SK/02 w temacie wiadomości na adres: rekrutacja@hr-partners.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę HR partners (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)" Agencja Doradztwa Personalnego (nr licencji 7522)
576 JagodaJ Dodano: 2014-03-05, 12:41
Witam, czy ktoś z Państwa kupował już auto z tym pełnym odliczeniem VAT? jak to wygląda w praktyce? Zastanawiam się czy zdązę.
577 msp-pakt@wp.pl Dodano: 2014-03-11, 09:58
Witam Do tej pory prowadziłam działalność bez używania kasy fiskalnej tzn. wszystkie operacje były od razu fakturowane i nie wystawiałam żadnych paragonów. Obecnie zastanawiam się nad wprowadzeniem usług dla osób fizycznych co wiąże się z zakupem kasy fiskalnej i w związku z tym mam takie pytanie: Czy posiadając kasę fiskalną każdą operację muszę przepuszczać przez nią i faktury wystawiać na podstawie paragonu czy też usługi, które świadczę na rzecz firm mogę tylko fakturować (tak jak to było do tej pory) i nie wystawiać paragonu. I jak ta sytuacja ma się do faktur zaliczkowych które obecnie też wystawiam i później refakturuję fakturą VAT
578 msp-pakt@wp.pl Dodano: 2014-03-11, 10:00
Witam Do tej pory prowadziłam działalność bez używania kasy fiskalnej tzn. wszystkie operacje były od razu fakturowane i nie wystawiałam żadnych paragonów. Obecnie zastanawiam się nad wprowadzeniem usług dla osób fizycznych co wiąże się z zakupem kasy fiskalnej i w związku z tym mam takie pytanie: Czy posiadając kasę fiskalną każdą operację muszę przepuszczać przez nią i faktury wystawiać na podstawie paragonu czy też usługi, które świadczę na rzecz firm mogę tylko fakturować (tak jak to było do tej pory) i nie wystawiać paragonu. I jak ta sytuacja ma się do faktur zaliczkowych które obecnie też wystawiam i później refakturuję fakturą VAT
579 msp-pakt@wp.pl Dodano: 2014-03-11, 10:01
Witam Do tej pory prowadziłam działalność bez używania kasy fiskalnej tzn. wszystkie operacje były od razu fakturowane i nie wystawiałam żadnych paragonów. Obecnie zastanawiam się nad wprowadzeniem usług dla osób fizycznych co wiąże się z zakupem kasy fiskalnej i w związku z tym mam takie pytanie: Czy posiadając kasę fiskalną każdą operację muszę przepuszczać przez nią i faktury wystawiać na podstawie paragonu czy też usługi, które świadczę na rzecz firm mogę tylko fakturować (tak jak to było do tej pory) i nie wystawiać paragonu. I jak ta sytuacja ma się do faktur zaliczkowych które obecnie też wystawiam i później refakturuję fakturą VAT
580 boguslawa.kulesza@meritus.pl Dodano: 2014-03-13, 13:38
Nowość MerSoft_FK Finanse i Księgowość Moduł wspomaga pracę działu FK firmy. Dzięki automatyzacji wielu operacji ułatwia pracę i pozwala przygotować większość dokumentów osobom nie posiadającym przygotowania księgowego. Wyposażony został w wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii web’owej, program MerSoft FK Finanse i Księgowość ma bogatą funkcjonalność np.: - Generowanie wydruków w formatach PDF i Excel - Import wyciągów z Państwa systemu do programu księgowego - Zapisy i rozliczenia w obcej walucie oparte na dowolnie definiowanych tabelach kursów - Generowanie raportów finansowych definiowanych przez Użytkownika - Możliwość usuwania i korygowania księgowań w okresach otwartych - Automatyczne tworzenie sprawozdań - Kontrola nierozliczonych należności i zobowiązania na dowolny dzień Sprawdź już teraz http://www.meritus.pl/
581 pewa Dodano: 2014-03-28, 08:39
Witam mam problem z zaksięgowaniem dwóch operacji (szkoleniowe ćwiczenia) mianowicie : czynsz zapłacony za 12 miesięcy (przedpłata całości) WB (-) 1.500 na jakich kontach to zaksięgować wystarczy 130 Ma, 409 Wn albo 402 Czy może rozliczenia okresowe???? Proszę o pomoc i jeszcze jedno: kupiono towar z zagranicy FVZ 378450 zł cło 20%, akcyza 30%, Vat 22% Jak zaksięgować ?? Obliczyłam tak 378450*20%=75690= cło 378450+75690)*30%=136242= akcyza 378450+75690+136242)*22%= 129884,04 Nie jestem pewna czy dobrze????? a zaksięgowałam tak 202 Ma FVZ 300 Wn (FVZ, CŁO, Akcyza) i nie wiem czy Vat też? 220 Ma (ćło, akcyza, vat) 223 Wn ( VaT) Proszę o pomoc ??? Myślałam że może tak to zaksięgować 202 Ma FVZ 300 Wn ( FVZ, Cło, akcyza , vat) 300 Ma ( vat) 220 Ma (cło akcyza vat) 223 Wn (vat) Proszę o pomoc??
582 BEATA102 Dodano: 2014-04-02, 15:08
Zastanawia mnie pewien problem... Jeżeli zdecyduję się na używanie pojazdu samochodowego w tzw. celach mieszanych, czyli służbowo i prywatnie, a jest to mój środek trwały, to z jednej strony mogę odliczać 50% vat od wydatków eksploatacyjnych i teoretycznie nie muszę prowadzić ewidencji przebiegu... Ale skoro jest to samochód wpisany do ewidencji środków trwałych, a def. środka trwałego mówi wyraźnie, że ma on służyć wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą - to zaprzeczyłam tej definicji i tym samym nie mogę zaliczać w koszty odpisów amortyzacyjnych. Reasumując: żeby odliczać koszty i vat jak dotychczas, to ewid. przebiegu jest niezbędna i lepiej nie deklarować, że pojazd może służyć celom służbowym i prywatnym, a tylko służbowym. Czasami utrata 50% vat nie będzie tak dotkliwa, jak utrata kosztów amortyzacji... Proszę o informację na ten temat od innych użytkowników portalu, może się mylę?
583 edi_87 Dodano: 2014-04-08, 11:25
Witam, prowadzę JDG. za miesiąc styczeń miałam nadpłacone składki ZUS (51,53), ponieważ od 7.01 przebywałam już na l4 (ciąża), a do 10.02 nie miałam przyznanego zasiłku, opłaciłam składki za styczeń w całości. Wypłatę zasiłku chorobowego otrzymałam 28.02, dlatego też w marcu złożyłam korektę deklaracji styczniowej i wniosek o zwrot nadpłaty na moje konto. ZUS 19.03 zwrócił mi nadpłacone pieniądze, ale z racji takiej, że system inaczej im to przelicza, zwrócili mi nadpłatę z tytułu wszystkich ubezp. (51,52,53). Jak powinnam rozliczyć w marcu ten zwrot nadpłaconych składek?
584 iza.jastrzebska19@wp.pl Dodano: 2014-04-26, 18:09
Witam, czy ktoś z Państwa orientuje się, czy możliwość uzyskania zwrotu za opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest związane z wysokością przychodu? Posłużę się własnym przykładem: czy jeżeli zarabiam z tytułu umowy o dzieło 200 zł miesięcznie brutto, i jest to jedyny mój dochód, czy dostanę zwrot za składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
585 shyer Dodano: 2014-04-28, 21:43
Jak jest Wasza opinia na temat terminu odliczenia VAT w przypadku gdy faktura jest otrzymana po kilku miesiącach od sprzedaży. Np. sprzedaż styczeń 2014 r. a faktura otrzymana maj 2014 r.
586 ank1978 Dodano: 2014-05-09, 15:15
Witam forumowiczów, poszukuję doświadczonej księgowej/doradcy podatkowego , która/y jest osobą cierpliwą i w sposób jasny na e-maila wytłumaczyła by ważne kwestie podatkowe. Księgowanie, rozliczanie podatków. Głownie księga handlowa. Cena- do uzgodnienia.
587 Kuba,123 Dodano: 2014-05-19, 14:51
otrzymalismy przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości 2014 na 31.12.2014. Kiedy raty podatku za I II i III(koszt finansowy w poszczególnych m- ch) można zaliczyć w koszt uzyskania przychodów.
588 Jezyna77 Dodano: 2014-05-20, 14:35
Witam, jak wygląda kredytowanie aut dla firmy? opłaca się coś takiego w ogóle brac? słyszałam, że VW i Skoda mają dobre oferty, ale chciałabym to w jakiś sposób zweryfikować
589 monikapasz Dodano: 2014-05-29, 12:28
Witam. Będę bardzo wdzięczna jeżeli ktoś pomoże mi rozwiązać zadanie przedstawione niżej ponieważ jestem zielona w tych sprawach... Z góry dziękuję za pomoc. ht tp://zapodaj.net/2...686c6b.jpg.html ht tp://zapodaj.net/8...c7b7da.jpg.html ht tp://zapodaj.net/4...0f045f.jpg.html
590 monikapasz Dodano: 2014-05-29, 12:30
Witam. Będę bardzo wdzięczna jeżeli ktoś pomoże mi rozwiązać zadanie przedstawione niżej ponieważ jestem zielona w tych sprawach... Z góry dziękuję za pomoc. h ttp://zapodaj.net/7...06dfff.jpg.html h ttp://zapodaj.net/8...a30c62.jpg.html
591 turtelona@gmail.com Dodano: 2014-06-24, 22:50
Które z wybranych aktywów i dlaczego mają istotne znaczenie dla jednostki gospodarcze
592 magdalenapolan@wp.pl Dodano: 2014-07-24, 15:15
Umiejętne i skuteczne zarządzanie firmą, zwłaszcza prowadzącą wieloaspektową działalność i funkcjonującą na wielu rynkach, jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Podejmowanie słusznych decyzji biznesowych wymaga pełnej informacji nie tylko o sytuacji na rynku docelowym, ale także o położeniu samego przedsiębiorstwa. Jednak uwzględnienie wszystkich czynników, wpływających na stan firmy, a także zależności między nimi jest niemal niemożliwe bez zastosowania narzędzi analitycznych. Dlatego właściciele dużych firm zwykle wspierają się w tym zakresie zaawansowanym oprogramowaniem lub też usługami firm konsultingowych. Jest jednak o wiele prostsze rozwiązanie – Analizer24.pl. Jest to nowoczesny serwis internetowy optymalizujący realizowanie zadań rachunkowości zarządczej, a przez to usprawniający i przyspieszający podejmowanie decyzji biznesowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych Analizer24 ma możliwość pomóc użytkownikom w obszarze estymacji rentowności projektów, linii produktowych, produktów lub klientów. Analizer24 umożliwia również konsolidację dwóch lub więcej komplementarnych obszarów produktowych w przypadku zaistnienia sytuacji, która uniemożliwi wycofanie się z jednego z nich. Dzięki aplikacji wprowadzisz dokumenty księgowe, przyporządkujesz je do poszczególnych kategorii projektowych, produktowych, itp., następnie przeanalizujesz rentowność poszczególnych obszarów Twojego biznesu, a w efekcie kondycję finansową całej firmy. Rozwiązanie to dedykowane jest firmom z sektora MSP, na który w Polsce składa się ponad 1,5 miliona podmiotów stanowiących trzon gospodarki narodowej. Skorzystają z niego przedstawiciele branży takich jak budownictwo, przemysł, usługi oraz handel. Analizer24.pl jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali krajowej. Żadne narzędzie oferowane na rynku polskim nie może zaoferować użytkownikom tak zaawansowanych funkcjonalności. Co więcej, koszt korzystania z narzędzia sprowadza się do opłaty za jeden z trzech korzystnych planów abonamentowych, zatem stanowi znaczną oszczędność w stosunku do podobnych rozwiązań. Więcej informacji na temat usługi znajdą Państwo na www.analizer24.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka Działanie 8.1. „Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość” http://i58.tinypic.com/b5iq05.jpg
593 ewela87 Dodano: 2014-08-05, 22:49
Witam, czy ktos moglby mi udzielic porady na temat biur rachunkowych. Musze jak najszybciej znalezc jakies dobre biuro rachunkowe Warszawa Mokotow. Najlepiej, gdyby bylo to sprawdzone i rzetelne biuro rachunkowe. Nie pochodze ze stolicy, dlatego tez postanowilam zasiegnac rady tutaj. Licze, ze znajdzie sie ktos kto mi pomoze. Z gory dziekuje.
594 paulina.hajdys Dodano: 2014-08-18, 10:23
Account Officer with German & English in AP Department Job Description  Thorough knowledge of the entire AP process end to end  Invoice analysis, capturing information valid for processing invoice  Invoice resolution with requestor, procurement and vendors  Resolve exceptional cases  Respond to customers’ queries and emails  Reconciliation of vendors’ statements  Fix errors in records that fall out from automatic data flow between systems  Review and approve payment proposals  Month end closing and reporting activities Candidate’s profile  University Degree – Accounting/Finance/Economic preferred  Prior accounting experience  Good knowledge of German and English (must have)  Experience in SSC/BPO will be an advantage  Good knowledge of Ms Word, Ms Excel, knowledge of SAP will be an advantage  Good analytical skills. What we offer:  Social benefits package  Training & development opportunities within company  Working within multinational team W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji. Zachęcam do udziału w rekrutacji i przesyłania swojego CV na adres: paulina.hajdys@arche-consulting.pl
595 marcyska444 Dodano: 2014-08-27, 21:32
Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą (usługową). Rozliczam się na podstawie KPiR. Nie jestem VATowcem. Z dniem 31.08 mam wystawić ostatni rachunek. Później chcę zlikwidować działalność. Czy mam ją zlikwidować z dniem 31.08 czy 1.09? Jakie dokumenty powinienem wypełnić (tzn. czy oprócz wniosku do CEIDG muszę wypełnić coś jeszcze - firma jest typowo usługowa; nie ma żadnych środków trwałych)?
596 skibinskazajac81@gmail.com Dodano: 2014-10-01, 11:53
witam, mam problem, mianowicie od jakiegoś czasu poszukuję księgowej w Norwegii, ponieważ przenoszę tam swoje biuro projektowania wnętrz. szukam rzetelnego biura z polecenia, w internecie jest pełno ofert, wolałabym usłyszeć opinię fachowców, na co zwróić uwagę przy wyborze biura. z góry dziękuję za odpowiedzi.
597 qiqqq Dodano: 2014-10-15, 08:22
Witam serdecznie, Mam następujące pytanie. Wystawiłem pewnej firmie fakturę bez VAT (dawny rachunek) w formie papierowej, którą wysłałem pocztą na adres firmy. Po kilku dniach otrzymałem informację, że firma rezygnuje ze współpracy ze mną i w związku z tym kwota, na którą wystawiłem fakturę nie zostanie mi wypłacona. W związku z powyższą sytuacją, chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób mogę poprawnie anulować taki rachunek. Z artykułów, które znalazłem w sieci dowiedziałem się, że muszę zażądać zwrotu papierowej wersji faktury. Gdy będę miał już obie kopie, odpowiednio je opisać i uwzględnić w KPiR w następnym miesiącu. Problem polega jednak na tym, że firma nie chce zwrócić mi tej faktury. Z jednej strony dostaję informacje, że rachunek do nich nie dotarł, z drugiej natomiast poinformowali mnie, że gdy dotrze to go po prostu zniszczą. Czy powinienem się zgodzić na takie rozwiązanie sprawy? Czy w przypadku ewentualnej kontroli US, korespondencja mailowa z firmą, która informuje że zniszczy kopię faktury będzie podstawą do uznania anulowania takiej faktury? Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam Tomasz Kikowski
598 emil_gorski@interia.pl Dodano: 2014-10-21, 12:30
Witam, chciałbym zachęcić wszystkich do skorzystania i wyrażenia opinii na temat darmowej platformy do wystawiania faktur myinvoice.pl. Jest to relatywnie nowe przedsięwzięcie, cały czas pracujemy nad jej jakością. Wszystkie sugestie oraz uwagi będą podstawą ciągłego doskonalenia, a każda ocena zostanie wnikliwie przeanalizowana i wykorzystana do podjęcia działań poprawiających jakość aplikacji myinvoice.pl.
599 sckasiasc Dodano: 2014-10-27, 14:24
w okrresie od stycznia do listopada 200x r K.Pacuła osiagnal nastepujace przychody i posniosl nastepujace koszty: - przychody ze sprzedazy wyrobów-620 000 -przychody ze sprzedazy maszyny produkcyjnej-5 500 -odsetki od srodkow na rachunku bankowym- 6 810 -wydatki na zakup materiałów- 273 450 - wydatki na koszty uboczne zakupu- 10 500 -pozostale wydatki- 68 000 ponadto K.Pacuła -zaplacil kare za zatruwanie srodowiska- 1 000 - zaplacil odsetki za nieterminowa splate zobowiazan wobec swoich kontrahentow- 800 -zaplacil odsetki od kredytu zaciagnietego na realizacje prowadzonej inwestycji- 2 400 - zaplacil skladke za przynaleznosc do stowarzyszenia prywatnch przedsiebiorstw- 500 zadanie do wykonania: na podstawie powyzszych danych ustal zaliczke na podatek dochodowy za miesiac listopad wiedzac ze podatek za poprzednie miesiace wyniosl 4 000 a wyplacone zaliczki od poczatku roku 4 500zl
600 sckasiasc Dodano: 2014-10-27, 18:34
w okrresie od stycznia do listopada 200x r K.Pacuła osiagnal nastepujace przychody i posniosl nastepujace koszty: - przychody ze sprzedazy wyrobów-620 000 -przychody ze sprzedazy maszyny produkcyjnej-5 500 -odsetki od srodkow na rachunku bankowym- 6 810 -wydatki na zakup materiałów- 273 450 - wydatki na koszty uboczne zakupu- 10 500 -pozostale wydatki- 68 000 ponadto K.Pacuła -zaplacil kare za zatruwanie srodowiska- 1 000 - zaplacil odsetki za nieterminowa splate zobowiazan wobec swoich kontrahentow- 800 -zaplacil odsetki od kredytu zaciagnietego na realizacje prowadzonej inwestycji- 2 400 - zaplacil skladke za przynaleznosc do stowarzyszenia prywatnch przedsiebiorstw- 500 zadanie do wykonania: na podstawie powyzszych danych ustal zaliczke na podatek dochodowy za miesiac listopad wiedzac ze podatek za poprzednie miesiace wyniosl 4 000 a wyplacone zaliczki od poczatku roku 4 500zl
601 Accountings24 Dodano: 2014-10-29, 13:11
Jesteś właścicielem lub pracownikiem biura rachunkowego? Pewnie nie raz doświadczyłeś nerwów z powodu utrudnionej komunikacji pomiędzy Tobą a przedsiębiorstwem, na rzecz którego świadczysz usługi. Domyślam się, że najwięcej z nich dotyczyło kwestii terminowego dostarczania dokumentów i dojazdów do firmy. Jeżeli zależy Ci na większym zaangażowaniu i pogłębieniu współpracy z przedsiębiorcą, wypróbuj najnowszą usługę online – Accountings24.pl. Wystarczy, że założysz darmowe konto w serwisie i wykupisz subkonta dla swoich klientów. Ich cena z pewnością mieści się w kosztach obsługi księgowej. Zyskacie łatwy i przede wszystkim wspólny dostęp do wszystkich dokumentów, co eliminuje trudności związane z ich dowozem. Otrzymacie wgląd do analiz i prognoz finansowych, ponadto za pośrednictwem serwisu możecie prowadzić dialog, zadawać pytania i przesyłać niezbędne informacje. Usługa pozwala wyeliminować pośrednictwo w Waszej korespondencji, ponieważ dostępem do danych objęte są tylko bezpośrednio zaangażowane w sprawę podmioty. O niepokojących sygnałach, dotyczących sytuacji finansowej firmy, będziecie informowania automatycznymi komunikatami i alertami. To rozwiązanie zdecydowanie skuteczniejsze, niż popularna współpraca za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ macie pewność, że dokumenty są gromadzone w jednym miejscu, niczego nie zgubicie ani nie usuniecie. Nie musicie martwić się również o przekierowanie Waszej korespondencji, bo odbywa się ona bezpośrednio między zainteresowanymi. W dodatku zyskujecie porządek w Waszych rozmowach i sprawną organizację dokumentów. Jeżeli zależy Ci na usprawnieniu komunikacji z klientami oraz doświadczeniu korzyści, płynących z posiadanej przewagi konkurencyjnej, odwiedź stronę www.accountings24.pl i wypróbuj już dziś! Rachunkowość jeszcze nigdy nie była tak prosta! Poksięgujmy razem!
602 deputy_dave Dodano: 2014-11-07, 18:58
Witam, mam pytanie : mam fakturę która jest wystawiona przez firmę w CHINACH . Kupiłem od nich towar w postaci kodów do gier ( CD-KEY ) został on wysłany do mnie przez adres email i na tym się zakończyła transakcja . Mam pytanie czy ja muszę od tego płacić jeszcze jakiś podatek czy cło czy poprostu ta cena co tam jest to jest ostateczna , Faktura wygląda tak że jest napisane ILOŚĆxCENA=WARTOŚĆ , nie ma żadnych vatów itp. Towar oczywiście do dalszej odsprzedaży i chcę się dowiedzieć jak robić to legalnie.Proszę o pomoc
603 Renee Dodano: 2014-11-14, 12:03
witam, z punktu widzenia rozliczenia podatkowego, co jest lepsze - kredyt czy leasing?
604 RobertTo Dodano: 2014-12-03, 00:14
Zdecydowanie polecam wypróbować system inqba24, który pozwala no ulepszenie sprawności komunikacji pomiędzy klientem a wykonawcą, ustalenie zakresu prac do wykonania i zarządzania przebiegiem realizacji zlecenia jak i podawaniem wyników zlecenia zawierających podpis elektroniczny. Dzięki temu systemowi wymiana informacji klienta z systemem finansowo księgowym biura odbywa się szybciej, zlecenia można również przyjmować online.
605 alicja.konarska@vp.pl Dodano: 2014-12-03, 13:55
Świadczymy usługi z zakresu rachunkowości oferując kompleksową obsługę mikro- i makroprzedsiębiorstw. Zajmujemy się m.in.: - Księgowością - Sprawozdaniami finansowymi. - Deklaracjami Wyszliśmy naprzeciw klientowi, dzięki czemu w naszej ofercie znajduje się całe spectrum usług księgowych, a także doradzamy przedsiębiorcom, co w znacznej mierze ułatwia im prowadzenie firmy. Wyróżnia nas prócz doświadczenia oraz ugruntowanej pozycji na rynku, odpowiednia wykwalifikowana kadra i konkurencyjne ceny naszych usług. zapraszamy, Biuro rachunkowe Sylan. 661 192 124
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum






Giełda
Kursy walut
2014-12-18
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD
1 EUR
1 CHF
1 GBP



USD
EUR
CHF
GBP
WIG 50932.48 0.00%
WIG 20 2288.70 0.00%
MWIG 40 3484.29 0.00%
SWIG 80 - 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2014 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu